Tekla Oyj Pörssitiedote 3.8.2007 Tekla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007: Teklan liikevaihdon ja liiketuloksen kasvu jatkui Tekla-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 28,03 (22,58) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli noin 24 prosenttia. Katsauskauden liiketulos oli lähes kaksi kertaa parempi kuin edellisvuoden vastaavana kautena eli 9,62 (4,95) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 34,3 (21,9) prosenttia liikevaihdosta. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 14,43 (12,05) miljoonaa euroa, missä on kasvua noin 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vuosineljänneksen liiketulos oli 5,84 (3,10) miljoonaa euroa. Luvussa on mukana noin 2,3 miljoonaa euroa Defence-liiketoimintojen myynnistä. Myyty Defence-liiketoiminta on huomioitu neljän ensimmäisen kuukauden osalta vuoden 2007 luvuissa. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon kasvu tammi-kesäkuussa 2007 oli noin 25 prosenttia ja liiketulos oli 7,09 (4,98) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 26,2 (23,0). - Rakennustoimialaa palvelevan Building & Construction -liiketoiminta-alueen liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvä. Keskeiset markkinat vetävät edelleen mainiosti. Intia nousi katsauskauden lopulla toiseksi suurimmaksi markkina-alueeksi Yhdysvaltain jälkeen. Myös Lähi-idässä myynti on ollut edelleen hyvällä tasolla. Näiden lisäksi kehitys on ollut varsin myönteistä Pohjoismaissa, jonka osalta on huomattavaa, että asiakkaat käyttävät Tekla Structuresin ominaisuuksia yhä laajemmin, sanoo Teklan toimitusjohtaja Ari Kohonen. - Olemme iloisia myös toisen liiketoiminta-alueemme, kunta- ja energiatoimialaa palvelevan Infra & Energyn, myönteisestä kehityksestä toisen kvartaalin aikana. - Teklan strategiaksi on valittu keskittyminen ohjelmistotuoteliiketoimintaan. Tämän strategialinjauksen mukaisesti muodostettiin Infra & Energy vuoden alussa ja myytiin Defence-projektiliiketoiminta toisen neljänneksen aikana. - Hallituksen arviot vuoden 2007 liikevaihdosta ja -tuloksesta säilyvät ennallaan. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvaa noin 20 prosenttia. Pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi henkilöresursseja on lisätty ja niitä lisätään edelleen. Tämän vuoksi kustannukset tulevat nousemaan, mutta odotamme jatkuvien liiketoimintojen liiketuloksen olevan selvästi parempi kuin edellisvuonna. Suurimman osan Teklan liikevaihdosta ja liiketuloksesta tekee Building & Construction -liiketoiminta-alue, mutta myös Infra & Energyn liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuositasolla maltillisesti ja tuloksen olevan positiivinen. - - - Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään 3.8. klo 11.30 - 12.30 Scandic Hotel Simonkentän Pavilion-kabinetissa (Simonkatu 9, Helsinki). - - - Tekla Oyj on alansa johtava, kansainvälinen ohjelmistotuoteyritys, jonka innovatiiviset ohjelmistoratkaisut on kehitetty asiakkaiden ydinliiketoimintojen tehostamiseen rakentamisessa, energian jakelussa sekä kuntasektorilla. Yhtiön kehittämiä mallipohjaisia ohjelmistotuotteita ja niihin liittyviä palveluja käytetään yli 80 maassa. Teklan liikevaihto vuonna 2006 oli noin 50 miljoonaa euroa ja liiketulos 13,6 miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 75 prosenttia. Tekla-konsernin palveluksessa työskentelee tällä hetkellä yli 350 henkilöä, joista kolmannes Suomen ulkopuolella. Tekla on perustettu vuonna 1966 ja se on Suomen vanhimpia ohjelmistoyrityksiä. Lisätietoja Teklasta osoitteessa www.tekla.com TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS * Tekla-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 28,03 miljoonaa euroa (tammi-kesäkuussa 2006 22,58 miljoonaa euroa). * Liikevaihdon kasvu oli 24,1 prosenttia. * Liiketulos oli 9,62 (4,95) miljoonaa euroa. * Jatkuvien toimintojen liiketulos oli 7,09 (4,98) miljoonaa euroa. * Liiketulosprosentti oli 34,3 (21,9). * Jatkuvien toimintojen liiketulosprosentti oli 26,2 (23,0). * Osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,17) euroa. * Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,17) euroa. * Sijoitetun pääoman tuotto oli 81,7 (53,4) prosenttia. * Oman pääoman tuotto 59,8 (42,4) prosenttia. RAHOITUSASEMA * Liiketoiminnan kassavirta oli 10,35 (10,36) miljoonaa euroa. * Likvidien varojen määrä oli 30.6.2007 27,13 (22,22) ja 31.12.2006 24,24 miljoonaa euroa. * Omavaraisuusaste oli 56,1 (55,0) prosenttia. * Korolliset velat olivat 0,31 (0,88) miljoonaa euroa. MUITA AVAINLUKUJA * Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 79 (75) prosenttia. * Henkilöstöä oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 371 (312). * Kesäkuun lopussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien 377 (336). * Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,76 (0,46) miljoonaa euroa. * Oma pääoma/osake oli 1,02 (0,81) euroa. * Kesäkuun viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä osakkeen kurssi oli 14,22 (4,75) euroa. LIIKETOIMINTA-ALUEET LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (ENSISIJAINEN SEGMENTTI) Q1-Q2/ Q1-Q2/ Muutos 1-12/ Q2/ Q2/ Miljoonaa euroa 2007 2006 2006 2007 2006 Building & Construction 21,43 15,97 5,46 35,88 10,81 8,64 Infra & Energy *) 5,60 5,69 -0,09 11,76 3,11 2,96 Defence **) 1,00 0,92 0,08 2,14 0,51 0,45 Muut 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 28,03 22,58 5,45 49,78 14,43 12,05 LIIKETULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (ENSISIJAINEN SEGMENTTI) Q1-Q2/ Q1-Q2/ Muutos 1-12/ Q2/ Q2/ Miljoonaa euroa 2007 2006 2006 2007 2006 Building & Construction 6,94 5,05 1,89 12,77 3,09 2,90 Infra & Energy *) 0,14 0,31 -0,17 1,04 0,31 0,30 Defence **) 2,53 -0,03 2,56 0,24 2,51 0,00 Muut 0,01 -0,38 0,39 -0,43 -0,07 -0,10 Yhteensä 9,62 4,95 4,67 13,62 5,84 3,10 *) Vuoden 2007 alussa Energy & Utilities ja Public Infra -liiketoiminta-alueet yhdistettiin. Vertailuluvut vuodelta 2006 on laskettu uuden liiketoiminta-aluejaon mukaisesti. **) Defence on käsitelty myytynä toimintona myös vertailukauden osalta. Defencen liiketulokseen on Q2/2007:lla kirjattu noin 2,3 miljoonaa euroa liiketoimintojen myyntivoittoa. Building & Construction Teklan rakennustoimialaa palveleva liiketoiminta-alue Building & Construction (B&C) kehittää ja markkinoi Tekla Structures -ohjelmistotuotetta teräs- ja betonirakenteiden tuotemallipohjaiseen suunnitteluun sekä rakentamisen ja valmistamisen ohjaukseen. Rakennusalan suhdanteet ovat pysyneet hyvällä tasolla kaikilla keskeisillä markkina-alueilla. Mallintamisjärjestelmien kysyntä kasvaa ja tuotemallinnuksen asema vahvistuu rakennesuunnittelussa ja muissa rakennusprosessin vaiheissa. Teklan markkina-asema 3D-mallinnusohjelmistojen toimittajana on vahva kaikilla markkinoilla ja käyttäjämäärät kasvoivat edelleen. B&C:n asiakkaiden liiketoimintavolyymeissä ei näy merkkejä alenemisesta. Volyymimuutosten vaikutukset Teklan tuotteiden kysyntään eivät ole suoraviivaisia ja lisäksi ne ovat vaikeasti ennakoitavissa. B&C:n suurin yksittäinen markkina on Yhdysvallat, jossa pientalorakentamisen näkymät ovat heikentyneet viime aikoina. Teklan tuotteita ei juurikaan käytetä pientalorakentamisessa, vaan käyttökohteita ovat pääasiassa liike-, toimisto- ja teolliset rakennukset. B&C:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 21,43 (15,97) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi noin 34 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Liiketulos oli 6,94 (5,05) miljoonaa euroa. B&C:n liikevoittoprosentti katsauskaudella oli 32,4 (31,6). Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen vaihtokurssin muutoksilla oli pieni negatiivinen vaikutus B&C:n liikevaihtoon ja liiketulokseen. Toisella neljänneksellä B&C:n liikevaihto oli 10,81 (8,64) miljoonaa euroa ja liiketulos 3,09 (2,90) miljoonaa euroa. Myös toisella neljänneksellä jatkettiin henkilömäärän lisäystä myönteisen kehityksen varmistamiseksi. Teräsrakennesuunnittelua palveleva tuotetarjonta vastaa selvästi suurimmasta osasta B&C:n liikevaihdosta. Myös B&C:n muun tuotetarjonnan myynti kehittyi katsauskaudella myönteisesti. Erityisesti pohjoismaiset asiakkaat käyttävät Tekla Structuresin ominaisuuksia yhä laajemmin. Merkittävä osa resurssilisäyksistä onkin suunnattu ja suunnataan laajentuvaan tuotetarjontaan. B&C:n kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta tammi-kesäkuussa 2007 oli 94 (95) prosenttia. Suurimmat markkina-alueet olivat Pohjois-Amerikka, Intia ja Pohjoismaat, jotka myös kasvattivat liikevaihtoaan suhteellisesti eniten katsauskaudella. Lähi-idässä myynti oli edelleen hyvällä tasolla. Länsi-Euroopassa paras kehitys oli Saksassa. Tekla liittyi katsauskaudella jäseneksi Business Software Allianceen. BSA on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tavoitteena on ohjelmistopiratismin vähentäminen ja laillisen verkkoympäristön edistäminen. Infra & Energy Vuoden 2007 alusta lukien Energy & Utilities ja Public Infra yhdistettiin Infra & Energy -liiketoiminta-alueeksi. Infra & Energy keskittyy asiakkaidensa ydinprosesseja tukevien mallipohjaisten ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen ja myyntiin. Sen tärkeimmät asiakastoimialat (suluissa tuotteet) ovat energianjakelu (Tekla Xpower), yhdyskuntatoimi (Tekla Xcity, Tekla Xstreet) ja vesihuolto (Tekla Xpipe). Energiatoimialan rakennemuutokset sekä loppuasiakkaiden kasvavat odotukset energianjakelun luotettavuudelle ja asiakaspalvelulle lisäävät verkkotietojärjestelmien kehittämis- ja uudistamistarpeita. Teklan markkina-asema toimialalla on vakaa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Julkisen sektorin paikkatietojärjestelmien kehittämistarpeet lisääntyvät Suomessa seudullisen yhteistyön lisääntymisen myötä. Teklan markkina-asema on vahva suurissa ja keskisuurissa kunnissa Suomessa. I&E:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 5,60 (5,69) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 1,6 prosenttia. I&E:n liiketulos oli katsauskaudella 0,14 (0,31) miljoonaa euroa. I&E:n liikevoittoprosentti oli 2,5 (5,4). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 37 (32) prosenttia. I&E:n toinen neljännes oli samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaava neljännes. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 3,11 (2,96) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,31 (0,30) miljoonaa euroa. I&E:n loppuvuoden näkymät ovat myönteiset ja koko vuoden tuloksen odotetaan olevan positiivinen. Suurin osa liikevaihdosta koostuu lisä- ja palvelumyynnistä nykyisille asiakkaille. Energianjakelun alueella Tekla Xpowerin käytön laajentamisesta sovittiin useiden pohjoismaisten asiakkaiden kanssa. Yhdyskuntatoimen alueella sovittiin rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin kehittämishankkeesta kuuden suuren suomalaisen kaupungin kanssa. Sovellus muodostaa jatkossa keskeisen osan Tekla Xcity-pohjaista yhdyskuntatoimen sähköisen asioinnin palvelukokonaisuutta. Uusia asiakkuuksia odotetaan saatavan lähinnä ruotsalaisista energiayhtiöistä sekä suomalaisista ja ruotsalaisista vesilaitoksista. Itäisessä Euroopassa liiketoiminnan käynnistämismahdollisuuksien selvitystyö jatkuu paikallisten yhteistyökumppanien avulla. Yhdyskuntatoimialalla asiakaskunnan arvioidaan laajenevan seudullisten palvelujen käyttöönoton myötä Suomessa. Defence Tekla tiedotti 26.4.2007 projektiliiketoimintaa harjoittavan Defencen myynnistä Patrialle 1.5.2007. Kaupan myötä Patrian palvelukseen siirtyi runsaat 20 henkiloä. Defencen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 1,00 (0,92) miljoonaa euroa. Vastaavien kausien liiketulos oli 2,53 (-0,03) miljoonaa euroa. Vuoden 2007 liiketuloksessa on mukana liiketoiminnan myyntivoitto noin 2,3 miljoonaa euroa. Defence-liiketoiminta-alue käsitellään vuoden 2007 taloudellisessa raportoinnissa myytynä toimintona. STRATEGIANA KESKITTYMINEN OHJELMISTOTUOTELIIKETOIMINTAAN Defence-liiketoimintojen myynnin toteuduttua ja Infra & Energy -liiketoiminta-alueen muodostamisen jälkeen Tekla keskittyy entistä voimakkaammin ohjelmistotuoteliiketoimintaan. Yhtiö kehittää ja myy ohjelmistotuotteita kansainvälisille markkinoille selkeästi rajatuille asiakastoimialoille. Teklan ohjelmistotuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön ja asiakkaiden ydinliiketoimintojen tukemiseen. Ohjelmistotuoteliiketoimintaan keskittyminen mahdollistaa yhtenäisemmät prosessit tuotekehityksessä ja muun muassa asiakkuuksien hallinnassa. TUOTEKEHITYS Teklan ohjelmistojen kehityksestä vastaavan Software Production -yksikön nimi muutettiin katsauskaudella. Uusi nimi on Product Development, mikä kuvaa paremmin Teklan keskittymistä entistä tiiviimmin omien tuotteiden kehittämiseen ja luopumista asiakaskohtaisten tietojärjestelmäprojektien kehittämisestä. Sellaiset tuoteprojektit, joissa tuotteiden ominaisuuksia kehitetään yhteistyössä yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien kanssa, ovat kuitenkin edelleen osa I&E -liiketoiminta-alueen tuotepohjaista ratkaisutarjontaa. Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla rakennustoimialan tuotekehitys keskittyi Tekla Structuresin pääversioon. Vuoden 2007 pääversio julkistettiin huhtikuun puolivälissä. Versiossa 13 on mm. ohjelmiston suorituskykyyn ja käytettävyyteen liittyviä parannuksia. Tekla Structuresista tehdään jatkossa vuosittain kaksi versiota aiemman kolmen version sijaan. Vuotuinen pääversio julkistetaan keväällä ja väliversio vuoden loppupuolella. Tekla Xpower ja Tekla Xpipe -ohjelmistoissa keskityttiin kesäkuussa valmistuneisiin pääversioihin, joissa useita uusia ominaisuuksia on lisätty erityisesti verkostolaskentaan. Tekla Xcity ja Tekla Xstreet -ohjelmistojen kehitystyö jatkui läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kummastakin tuotteesta julkaistiin kesäkuussa pääversiot. HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO Henkilöstö Tekla-konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa 2007 keskimäärin 371 (312) henkilöä, joista Suomen ulkopuolella keskimäärin 136 (101). Osa-aikaisten määrä on muutettu vastaamaan täyttä työpanosta. Vuoden alussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien 365 (324) ja kesäkuun päättyessä 377 (336), joista Suomen ulkopuolella 147 (105). Suurimmat henkilöstölisäykset tehtiin tuotekehitykseen ja myyntiin. Ylin johto Teklan johtoryhmän jäsenet vuoden 2007 alusta lähtien ovat: toimitusjohtaja Ari Kohonen, varatoimitusjohtaja Heikki Multamäki (Teklan liiketoiminnan kehittäminen), johtaja Risto Räty (Building & Construction), johtaja Kai Lehtinen (Infra & Energy), johtaja Petri Raitio (Product Development), johtaja Leif Granholm (Tekla Nordic), johtaja Harald Lundberg (tietohallinto), johtaja Anneli Bergström (henkilöstö) ja talousjohtaja Timo Keinänen. OSAKE JA OMISTUSRAKENNE Osakkeet ja osakepääoma Tekla Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli kesäkuun 2007 päättyessä 22 586 200. Yhtiön omistuksessa oli 69 600 osaketta, niiden yhteenlaskettu nimellisarvo oli 2088 euroa ja suhteellinen osuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä oli 0,3 prosenttia. Omista osakkeista suoritettu vastike oli yhteensä 220 702,46 euroa ja arvo 30.6.2007 kurssin mukaan 989 712 euroa. Osakkeen nimellisarvo on 0,03 euroa. Osakepääoma katsauskauden lopussa oli 677 586 euroa. Kurssikehitys ja osakevaihto Osakkeen ylin noteeraus tammi-kesäkuussa 2007 oli 14,94 euroa (6,49) ja alin 7,60 euroa (3,38). Keskikurssi oli 10,27 euroa (4,76). Kesäkuun viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 14,22 (4,75) euroa. Tammi-kesäkuussa 2007 Helsingin Pörssissä vaihdettiin yhteensä 6 967 468 (8 293 147) Teklan osaketta, mikä vastaa 30,8 (36,7) prosenttia yhtiön osakekannasta. Liputukset Fidelity International Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden 19.3.2007 päivätyn ilmoituksen mukaan heidän omistuksensa Tekla Oyj:ssä oli alittanut 5 prosentin rajan ja oli 4,09 prosenttia. Maaliskuun lopussa Fidelity International ja sen tytäryhtiöt ilmoittivat, että omistusosuus oli ylittänyt 5 prosentin rajan 23.3.2007 osakelainauksen päättymisen takia. Ilmoituksen mukaan uusi omistusosuus oli 8,37 prosenttia. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Tekla Oyj:n 15. maaliskuuta 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön vuoden 2006 tilinpäätöksen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Samalla yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen, jonka mukaan tilikaudelta 2006 jaettiin osinkona 20 senttiä sekä 20 senttiä juhlavuoden lisäosinkona, yhteensä 40 senttiä osakkeelta. Yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Ari Kohonen, Esa Korvenmaa, Olli-Pekka Laine (varapuheenjohtaja), Heikki Marttinen (puheenjohtaja) ja Erkki Pehu-Lehtonen. Hallituksen varajäseneksi valittiin uudelleen Timo Keinänen. Henkilöstön edustaja hallituksessa on Juha Kajanen ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa on Pirjo Lundén. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Markku Marjomaa. Yhtiökokous uudisti hallituksen valtuutukset liittyen yhtiön osakepääoman korottamiseen sekä omien osakkeiden luovuttamiseen. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen hankkia enintään 500 000 kappaletta yhtiön osakkeita. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Teklan liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät liittyvät lähinnä markkina- ja kilpailutilanteeseen sekä yleisen taloudellisen tilanteen kehitykseen. Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa voidaan nopeasti vastata kasvavaan kysyntään ja lisämyynnin kate on hyvä. Suurin osa liikevaihdosta koostuu ohjelmistotuotteiden käyttöön oikeuttavien lisenssien myynnistä. Näiden kysynnän vaihtelu voi olla nopeaa ja merkittävää. Lyhyellä aikavälillä ja nopeissa muutoksissa on haasteellista suhteuttaa kiinteitä henkilöstökustannuksia, joita Teklan kustannukset valtaosaltaan ovat. Teklan ohjelmistojen myynti on maantieteellisesti hajautettua eivätkä yksittäiset asiakkuudet muodosta merkittävää osaa liikevaihdosta, tämän takia edellä mainittujen kaltaiset riskit eivät ole merkittäviä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhdistyneissä Arabiemiraateissa toimiva kiinteistökehitys- ja rakennuskonserni, Al Attar Group, valitsi heinäkuussa Tekla Structuresin keskeisten liiketoimintaprosessiensa käyttöön. Tehty sopimus on Teklan Lähi-idän toimiston suurimpia ja vahvistaa Teklan asemaa alueen johtavana tietomallinnusratkaisujen tarjoajana. Tekla irtisanoi FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa tekemänsä markkinatakaussopimuksen 26.7.2007. Sopimuksen mukainen markkinatakaus päättyy 31.8.2007. NÄKYMÄT VUODELLE 2007 Hallitus arvioi jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon kasvuksi noin 20 prosenttia. Pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi henkilöresursseja on lisätty ja niitä lisätään edelleen. Tämän vuoksi kustannukset tulevat nousemaan, mutta jatkuvien liiketoimintojen koko vuoden liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin edellisvuonna. Liikevaihdon ja liiketuloksen veturina on Building & Construction -liiketoiminta-alue, mutta myös Infra & Energyn liikevaihdon arvioidaan kasvavan maltillisesti ja tuloksen olevan positiivinen. SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS Tekla Oyj:n tammi-syyskuun 2007 osavuosikatsaus julkistetaan 26.10.2007. Espoossa 3. elokuuta 2007 TEKLA OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Ari Kohonen, puh. 030 661 1468, 050 641 24, ari.kohonen (at) tekla.com Talousjohtaja Timo Keinänen, puh. 030 661 1773, 0400 813 027, timo.keinanen (at) tekla.com Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet Liitteet: - Tekla-konsernin tuloslaskelma, tase (lyhennetty) ja rahavirtalaskelma (lyhennetty) - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista - Osavuosikatsauksen liitetiedot KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton) KONSERNIN TULOSLASKELMA Q1-Q2/ Q1-Q2/ 1-12/ Q2/ Q2/ Milj. euroa 2007 2006 2006 2007 2006 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 27,03 21,66 47,64 13,92 11,60 Liiketoiminnan muut tuotot 0,46 0,43 1,02 0,22 0,25 Valmiiden ja kesken-eräisten töiden varastojen muutos 0,10 0,03 0,02 0,05 0,03 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1,10 -0,89 -2,01 -0,52 -0,49 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12,87 -10,49 -21,70 -6,77 -5,37 Poistot -0,58 -0,61 -1,19 -0,28 -0,31 Liiketoiminnan muut kulut -5,95 -5,15 -10,40 -3,29 -2,61 Liiketulos 7,09 4,98 13,38 3,33 3,10 % liikevaihdosta 26,23 22,99 28,09 23,92 26,72 Rahoitustuotot 0,77 0,42 1,06 0,27 0,20 Rahoituskulut -0,50 -0,39 -0,91 -0,24 -0,27 Tulos ennen veroja 7,36 5,01 13,53 3,36 3,03 % liikevaihdosta 27,23 23,13 28,40 24,14 26,12 Tuloverot -2,11 -1,23 -3,55 -1,03 -0,71 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 5,25 3,78 9,98 2,33 2,32 Myydyt toiminnot: Tilikauden tulos myydyistä toiminnoista 1,87 -0,03 0,18 1,86 0,00 Tilikauden tulos 7,12 3,75 10,16 4,19 2,32 Jakautuminen emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos (EUR) 0,32 0,17 0,45 0,19 0,10 Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta. Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos (EUR) 0,23 0,17 0,44 0,10 0,10 Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta. Emoyhtiön omistajille kuuluvasta myytyjen toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos (EUR) 0,08 0,00 0,01 0,08 0,00 Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta. LYHENNETTY KONSERNITASE Milj. euroa 6/2007 6/2006 12/2006 Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö-omaisuushyödykkeet 1,63 1,69 1,74 Liikearvo 0,10 0,10 0,10 Aineettomat hyödykkeet 0,76 0,37 0,49 Muut rahoitusvarat 0,30 0,30 0,30 Saamiset 0,49 0,70 0,56 Laskennalliset verosaamiset 0,14 0,30 0,36 Pitkäaikaiset varat yht. 3,42 3,46 3,55 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 0,14 0,05 0,04 Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,57 7,28 10,90 Muut rahoitusvarat 21,15 15,89 18,60 Rahavarat 6,03 6,39 5,69 Lyhytaikaiset varat yht. 37,89 29,61 35,23 Myytyihin toimintoihin liittyvät varat 0,00 0,69 0,97 Varat yhteensä 41,31 33,76 39,75 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 0,68 0,68 0,68 Ylikurssirahasto 8,89 8,89 8,89 Muu oma pääoma 1,14 1,37 1,22 Kertyneet voittovarat 12,22 7,28 13,93 Oma pääoma yhteensä 22,93 18,22 24,72 Pitkäaikaiset velat Varaukset 0,62 0,83 0,83 Korolliset velat 0,04 0,28 0,27 Pitkäaikaiset velat yht. 0,66 1,11 1,10 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 16,31 12,58 12,17 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,46 0,89 0,80 Lyhytaikaiset korolliset velat 0,27 0,60 0,43 Lyhytaikaiset velat yht. 17,04 14,07 13,40 Velat yhteensä 17,70 15,18 14,50 Myytyihin toimintoihin liittyvät velat 0,68 0,36 0,53 Oma pääoma ja velat yht. 41,31 33,76 39,75 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Arvon Yli- muu- Kerty- Kerty- kurs- Vara- tos- neet neet Osake- si- ra- ra- muun- voit- pää- rahas- has- has- to- to- oma to to to erot varat Yht. Oma pääoma 1.1.2006 0,68 8,89 1,33 0,04 -0,05 6,32 17,21 Muuntoerot -0,02 -0,09 -0,11 Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset 0,07 0,07 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät 0,00 0,00 0,00 0,07 -0,02 -0,09 -0,04 Tilikauden voitto 3,75 3,75 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,07 -0,02 3,66 3,71 Osingonjako -2,70 -2,70 Oma pääoma 30.6.2006 0,68 8,89 1,33 0,11 -0,07 7,28 18,22 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Arvon Yli- muu- Kerty- Kerty- kurs- Vara- tos- neet neet Osake- si- ra- ra- muun- voit- pää- rahas- has- has- to- to- oma to to to erot varat Yht. Oma pääoma 1.1.2007 0,68 8,89 1,33 0,10 -0,21 13,93 24,72 Muuntoerot -0,10 0,18 0,08 Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset 0,02 0,02 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,10 0,18 0,10 Tilikauden voitto 7,12 7,12 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,10 7,30 7,22 Osingonjako -9,01 -9,01 Oma pääoma 30.6.2007 0,68 8,89 1,33 0,12 -0,31 12,22 22,93 LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Q1-Q2/ Q1-Q2/ 1-12/ Milj. euroa 2007 2006 2006 Liiketoiminnan rahavirrat: Jatkuvat toiminnot 9,75 10,61 13,15 Myydyt toiminnot 0,60 -0,25 -0,14 Liiketoiminnan nettorahavirta 10,35 10,36 13,01 Investointien rahavirrat: Investoinnit -0,76 -0,46 -1,33 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,02 0,00 0,13 Rahavirta myydyn liiketoiminnan myynnistä 2,35 Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -28,57 -22,71 -48,64 Luovutustulot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25,34 18,54 43,84 Saadut korot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,33 0,10 0,40 Investointien nettorahavirta -1,29 -4,53 -5,60 Rahoituksen rahavirrat: Osingonjako -9,01 -2,70 -2,70 Lainojen takaisinmaksut -0,39 -0,41 -0,59 Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,02 -0,05 -0,06 Rahoituksen nettorahavirta -9,42 -3,16 -3,35 Rahavarojen muutos -0,36 2,67 4,06 Rahavarat tilikauden alussa 7,78 3,72 3,72 Rahavarat tilikauden lopussa 7,42 6,39 7,78 Rahavirtalaskelman rahavarat koostuvat: Rahavarat 6,03 6,39 5,69 Myytävissä olevat rahoitusvarat, rahavarat 1,39 0,00 2,09 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Liitetiedot miljoonina euroina, ellei muuta ole ilmoitettu. Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2007, on esitetty yksityiskohtaisesti vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta tulokseen tai osavuosikatsauksessa esitettäviin tietoihin. Osavuosikatsauksessa esitettävät liitetiedot ovat tilintarkastamattomia. Arvioiden käyttö Osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä konsernin johto joutuu tekemään osavuosikatsauksen sisältöön vaikuttavia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista. Vahvistetuista tappioista kirjataan laskennallisia verosaamisia siinä määrin kuin on todennäköistä, että niitä voidaan käyttää hyväksi tulevien tilikausien verotettavaa tuloa vastaan. Lopullinen tulos saattaa poiketa tehdyistä arvioista. Segmentti-informaatio Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (ensisijainen segmentti) Q1-Q2/ Q1-Q2/ 1-12/ Q2/ Q2/ Miljoonaa euroa 2007 2006 2006 2007 2006 Building & Construction 21,43 15,97 35,88 10,81 8,64 Infra & Energy *) 5,60 5,69 11,76 3,11 2,96 Defence **) 1,00 0,92 2,14 0,51 0,45 Muut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 28,03 22,58 49,78 14,43 12,05 Liiketulos liiketoiminta-alueittain (ensisijainen segmentti) Q1-Q2/ Q1-Q2/ 1-12/ Q2/ Q2/ 2007 2006 2006 2007 2006 Building & Construction 6,94 5,05 12,77 3,09 2,90 Infra & Energy *) 0,14 0,31 1,04 0,31 0,30 Defence **) 2,53 -0,03 0,24 2,51 0,00 Muut 0,01 -0,38 -0,43 -0,07 -0,10 Yhteensä 9,62 4,95 13,62 5,84 3,10 *) Vuoden 2007 alussa Energy & Utilities ja Public Infra -liiketoiminta-alueet yhdistettiin. Vertailuluvut vuodelta 2006 on laskettu uuden liiketoiminta-aluejaon mukaisesti. **) Defence on käsitelty myytynä toimintona myös vertailukauden osalta. Defencen liiketulokseen on Q2/2007 kirjattu 2,3 miljoonaa euroa liiketoimintojen myyntivoittoa. Tunnusluvut 6/2007 6/2006 12/2006 Tulos/osake (EPS), EUR 0,32 0,17 0,45 Jatkuvien toimintojen tulos/osake (EPS), EUR 0,23 0,17 0,44 Myytyjen toimintojen tulos/osake (EPS), EUR 0,08 0,00 0,01 Oma pääoma/osake, EUR 1,02 0,81 1,10 Korollinen vieras pääoma 0,31 0,88 0,69 Omavaraisuusaste, % 56,1 55,0 63,4 Nettovelkaantumisaste, % -117,0 -117,1 -95,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 81,7 53,4 63,1 Oman pääoman tuotto, % 59,8 42,4 48,5 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 22 516 600 22 516 600 22 516 600 Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin 22 516 600 22 516 600 22 516 600 Bruttoinvestoinnit, MEUR 0,76 0,46 1,33 % liikevaihdosta 2,81 2,12 2,79 Henkilöstö keskimäärin 371 312 324 Myydyt toiminnot Defence-liiketoiminta Teklan Defence-liiketoiminta siirtyi Patrialle 1.5.2007. Alla olevissa laskelmissa on esitetty myydyn liiketoiminnan tulos- ja rahavirtavaikutus katsauskaudella. Teklalla on lisäksi mahdollisuus lisäkauppahintaan, joka riippuu myydyn liiketoiminnan myynnin kehityksestä. Defence-liiketoiminnan tulos Q1-Q2/ Q1-Q2/ 1-12/ 2007 2006 2006 Tuotot 1,00 0,92 2,14 Kulut -0,81 -0,95 -1,90 Voitto ennen veroja 0,19 -0,03 0,24 Verot -0,05 -0,06 Voitto verojen jälkeen 0,14 -0,03 0,18 Defence-liiketoiminnan myyntivoitto 2,34 Verot -0,61 Myyntivoitto verojen jälkeen 1,73 0,00 0,00 Myytyjen toimintojen tilikauden voitto 1,87 -0,03 0,18 Defence-liiketoiminnan rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirta 0,60 -0,25 -0,14 Investointien rahavirta *) 2,35 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta 0,00 0,00 0,00 Rahavirta yhteensä 2,95 -0,25 -0,14 *) Investoinnit on hankittu Teklassa keskitetysti eikä niitä ole allokoitu liiketoiminnoille. Defence-liiketoiminnan myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan 30.6.2007 Ostovelat ja muut velat 0,02 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,66 Velat yhteensä 0,68 Saadut vastikkeet ja vaikutus rahavaroihin Rahana saatu vastike 2,35 Myydyn toiminnon rahavarat 0,00 Saatujen vastikkeiden kokonaismäärä 2,35 Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Milj. euroa 2007 2007 2006 2006 2006 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 13,92 13,11 14,55 11,43 11,60 Liiketoiminnan muut tuotot 0,22 0,24 0,33 0,26 0,25 Valmiiden ja kesken-eräisten töiden varastojen muutos 0,05 0,05 -0,04 0,03 0,03 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -0,52 -0,58 -0,87 -0,25 -0,49 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -6,77 -6,10 -6,14 -5,07 -5,37 Poistot -0,28 -0,30 -0,30 -0,28 -0,31 Liiketoiminnan muut kulut -3,29 -2,66 -3,07 -2,18 -2,61 Liiketulos 3,33 3,76 4,46 3,94 3,10 % liikevaihdosta 23,92 28,68 30,65 34,47 26,72 Rahoitustuotot 0,27 0,50 0,35 0,29 0,20 Rahoituskulut -0,24 -0,26 -0,43 -0,09 -0,27 Tulos ennen veroja 3,36 4,00 4,38 4,14 3,03 % liikevaihdosta 24,14 30,51 30,10 36,22 26,12 Tuloverot -1,03 -1,08 -1,14 -1,18 -0,71 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 2,33 2,92 3,24 2,96 2,32 Myydyt toiminnot: Tilikauden tulos myydyistä toiminnoista 1,86 0,01 0,27 -0,06 0,00 Tilikauden tulos 4,19 2,93 3,51 2,90 2,32 Q1-Q2/ Q1-Q2/ 1-12/ Tuloverot 2007 2006 2006 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -1,90 -0,86 -3,23 Laskennalliset verot -0,21 -0,37 -0,32 Yhteensä -2,11 -1,23 -3,55 Katsauskauden tulokseen ennen veroja on sovellettu vuoden arvioitua keskimääräistä verokantaaa. Aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet 6/2007 6/2006 12/2006 Hankintameno kauden alussa 6,82 6,47 6,47 Muuntoero -0,02 -0,02 -0,03 Lisäykset 0,37 0,39 0,98 Vähennykset -0,23 -0,33 -0,60 Hankintameno kauden lopussa 6,94 6,51 6,82 Kertyneet poistot kauden alussa 5,08 4,61 4,61 Muuntoero -0,02 -0,02 -0,03 Vähennysten kertyneet poistot -0,18 -0,25 -0,44 Tilikauden poistot 0,43 0,48 0,94 Kertyneet poistot kauden lopussa 5,31 4,82 5,08 Tasearvo kauden lopussa 1,63 1,69 1,74 Investoinnit koostuivat tavanomaisista käyttöomaisuusinvestoinneista tietokonelaitteisiin ja -ohjelmistoihin sekä kalustoon. Varaukset Tappiol- Eläke- liset Varauk- sopim. set Yhteensä 1.1.2007 0,75 0,08 0,83 Varausten vähennykset -0,21 -0,21 30.6.2007 0,54 0,08 0,62 Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut 6/2007 6/2006 12/2006 Omasta puolesta annetut vakuudet Annetut yrityskiinnitykset (pankkitakauslimiitin vakuutena) 0,50 0,50 0,50 Pantatut rahavarat 0,07 0,03 0,08 Muut vastuusitoumukset Takaukset 0,06 0,06 0,07 Leasing- ja vuokrasopimusvastuut Toimitilat 5,62 3,55 3,38 Muut 0,74 0,76 0,87 Yhteensä 6,36 4,31 4,25 Johdannaissopimukset Valuuttatermiinit: Käypä arvo 0,07 0,05 0,06 Kohde-etuuksien nimellisarvo 3,76 1,62 3,85 Konserni solmii valuuttajohdannaissopimuksia suojatakseen todennäköisten myyntisopimusten valuuttakurssiriskiä. Valuuttatermiinisopimukset ja valuuttaoptiot kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Valuuttajohdannaisilla suojataan US-dollarimääräistä nettomaksuvirtaa. Lähipiiritapahtumat 6/2007 6/2006 12/2006 Gerako Oy Palveluiden ostot 0,03 0,03 0,07 Kulujen ed.veloitukset 0,00 0,01 0,02 Johdon työsuhde-etuudet Palkat ja työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 0,82 0,69 1,44 Johdolla tarkoitetaan tässä Tekla Oyj:n johtoryhmän jäseniä.
Tekla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007
| Source: Tekla