Tekla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007



Tekla Oyj       Pörssitiedote                3.8.2007


Tekla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007:
Teklan liikevaihdon ja liiketuloksen kasvu jatkui

Tekla-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 28,03 (22,58)
miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli noin 24 prosenttia.
Katsauskauden liiketulos oli lähes kaksi kertaa parempi kuin
edellisvuoden vastaavana kautena eli 9,62 (4,95) miljoonaa euroa.
Liiketulos oli 34,3 (21,9) prosenttia liikevaihdosta.

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 14,43 (12,05) miljoonaa euroa,
missä on kasvua noin 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kauteen
verrattuna. Vuosineljänneksen liiketulos oli 5,84 (3,10) miljoonaa
euroa. Luvussa on mukana noin 2,3 miljoonaa euroa
Defence-liiketoimintojen myynnistä.

Myyty Defence-liiketoiminta on huomioitu neljän ensimmäisen kuukauden
osalta vuoden 2007 luvuissa. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon
kasvu tammi-kesäkuussa 2007 oli noin 25 prosenttia ja liiketulos oli
7,09 (4,98) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 26,2 (23,0).

- Rakennustoimialaa palvelevan Building & Construction
-liiketoiminta-alueen liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys oli
ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvä.  Keskeiset markkinat vetävät
edelleen mainiosti. Intia nousi katsauskauden lopulla toiseksi
suurimmaksi markkina-alueeksi Yhdysvaltain jälkeen. Myös Lähi-idässä
myynti on ollut edelleen hyvällä tasolla. Näiden lisäksi kehitys on
ollut varsin myönteistä Pohjoismaissa, jonka osalta on huomattavaa,
että asiakkaat käyttävät Tekla Structuresin ominaisuuksia yhä
laajemmin, sanoo Teklan toimitusjohtaja Ari Kohonen.

- Olemme iloisia myös toisen liiketoiminta-alueemme, kunta- ja
energiatoimialaa palvelevan Infra & Energyn, myönteisestä
kehityksestä toisen kvartaalin aikana.

- Teklan strategiaksi on valittu keskittyminen
ohjelmistotuoteliiketoimintaan. Tämän strategialinjauksen mukaisesti
muodostettiin Infra & Energy vuoden alussa ja myytiin
Defence-projektiliiketoiminta toisen neljänneksen aikana.

- Hallituksen arviot vuoden 2007 liikevaihdosta ja -tuloksesta
säilyvät ennallaan. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvaa
noin 20 prosenttia. Pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi
henkilöresursseja on lisätty ja niitä lisätään edelleen. Tämän vuoksi
kustannukset tulevat nousemaan, mutta odotamme jatkuvien
liiketoimintojen liiketuloksen olevan selvästi parempi kuin
edellisvuonna. Suurimman osan Teklan liikevaihdosta ja
liiketuloksesta tekee Building & Construction -liiketoiminta-alue,
mutta myös Infra & Energyn liikevaihdon arvioidaan kasvavan
vuositasolla maltillisesti ja tuloksen olevan positiivinen.

- - -

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään 3.8. klo
11.30 - 12.30 Scandic Hotel Simonkentän Pavilion-kabinetissa
(Simonkatu 9, Helsinki).

- - -
Tekla Oyj on alansa johtava, kansainvälinen ohjelmistotuoteyritys,
jonka innovatiiviset ohjelmistoratkaisut on kehitetty asiakkaiden
ydinliiketoimintojen tehostamiseen rakentamisessa, energian jakelussa
sekä kuntasektorilla. Yhtiön kehittämiä mallipohjaisia
ohjelmistotuotteita ja niihin liittyviä palveluja käytetään yli 80
maassa. Teklan liikevaihto vuonna 2006 oli noin 50 miljoonaa euroa ja
liiketulos 13,6 miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus
oli 75 prosenttia. Tekla-konsernin palveluksessa työskentelee tällä
hetkellä yli 350 henkilöä, joista kolmannes Suomen ulkopuolella.
Tekla on perustettu vuonna 1966 ja se on Suomen vanhimpia
ohjelmistoyrityksiä. Lisätietoja Teklasta osoitteessa www.tekla.com

TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

* Tekla-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 28,03
miljoonaa euroa (tammi-kesäkuussa 2006 22,58 miljoonaa euroa).
* Liikevaihdon kasvu oli 24,1 prosenttia.
* Liiketulos oli 9,62 (4,95) miljoonaa euroa.
* Jatkuvien toimintojen liiketulos oli 7,09 (4,98) miljoonaa euroa.
* Liiketulosprosentti oli 34,3 (21,9).
* Jatkuvien toimintojen liiketulosprosentti oli 26,2 (23,0).
* Osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,17) euroa.
* Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,17) euroa.
* Sijoitetun pääoman tuotto oli 81,7 (53,4) prosenttia.
* Oman pääoman tuotto 59,8 (42,4) prosenttia.


RAHOITUSASEMA

* Liiketoiminnan kassavirta oli 10,35 (10,36) miljoonaa euroa.
* Likvidien varojen määrä oli 30.6.2007 27,13 (22,22) ja 31.12.2006
24,24 miljoonaa euroa.
* Omavaraisuusaste oli 56,1 (55,0) prosenttia.
* Korolliset velat olivat 0,31 (0,88) miljoonaa euroa.


MUITA AVAINLUKUJA

* Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 79 (75)
prosenttia.
* Henkilöstöä oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 371 (312).
* Kesäkuun lopussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien
377 (336).
* Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,76 (0,46) miljoonaa
euroa.
* Oma pääoma/osake oli 1,02 (0,81) euroa.
* Kesäkuun viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä osakkeen kurssi
oli 14,22 (4,75) euroa.


LIIKETOIMINTA-ALUEET

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (ENSISIJAINEN SEGMENTTI)


                        Q1-Q2/ Q1-Q2/ Muutos 1-12/   Q2/   Q2/
Miljoonaa euroa           2007   2006         2006  2007  2006
Building & Construction  21,43  15,97   5,46 35,88 10,81  8,64
Infra & Energy *)         5,60   5,69  -0,09 11,76  3,11  2,96
Defence **)               1,00   0,92   0,08  2,14  0,51  0,45
Muut                      0,00   0,00      -  0,00  0,00  0,00
Yhteensä                 28,03  22,58   5,45 49,78 14,43 12,05



LIIKETULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (ENSISIJAINEN SEGMENTTI)


                        Q1-Q2/ Q1-Q2/ Muutos 1-12/   Q2/   Q2/
Miljoonaa euroa           2007   2006         2006  2007  2006
Building & Construction   6,94   5,05   1,89 12,77  3,09  2,90
Infra & Energy *)         0,14   0,31  -0,17  1,04  0,31  0,30
Defence **)               2,53  -0,03   2,56  0,24  2,51  0,00
Muut                      0,01  -0,38   0,39 -0,43 -0,07 -0,10
Yhteensä                  9,62   4,95   4,67 13,62  5,84  3,10



*) Vuoden 2007 alussa Energy & Utilities ja Public Infra
-liiketoiminta-alueet
yhdistettiin. Vertailuluvut vuodelta 2006 on laskettu uuden
liiketoiminta-aluejaon mukaisesti.
**) Defence on käsitelty myytynä toimintona myös vertailukauden
osalta. Defencen liiketulokseen on Q2/2007:lla kirjattu noin 2,3
miljoonaa euroa liiketoimintojen myyntivoittoa.


Building & Construction

Teklan rakennustoimialaa palveleva liiketoiminta-alue Building &
Construction (B&C) kehittää ja markkinoi Tekla Structures
-ohjelmistotuotetta teräs- ja betonirakenteiden tuotemallipohjaiseen
suunnitteluun sekä rakentamisen ja valmistamisen ohjaukseen.

Rakennusalan suhdanteet ovat pysyneet hyvällä tasolla kaikilla
keskeisillä markkina-alueilla. Mallintamisjärjestelmien kysyntä
kasvaa ja tuotemallinnuksen asema vahvistuu rakennesuunnittelussa ja
muissa rakennusprosessin vaiheissa. Teklan markkina-asema
3D-mallinnusohjelmistojen toimittajana on vahva kaikilla markkinoilla
ja käyttäjämäärät kasvoivat edelleen.

B&C:n asiakkaiden liiketoimintavolyymeissä ei näy merkkejä
alenemisesta. Volyymimuutosten vaikutukset Teklan tuotteiden
kysyntään eivät ole suoraviivaisia ja lisäksi ne ovat vaikeasti
ennakoitavissa. B&C:n suurin yksittäinen markkina on Yhdysvallat,
jossa pientalorakentamisen näkymät ovat heikentyneet viime aikoina.
Teklan tuotteita ei juurikaan käytetä pientalorakentamisessa, vaan
käyttökohteita ovat pääasiassa liike-, toimisto- ja teolliset
rakennukset.

B&C:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 21,43 (15,97) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi noin 34 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna. Liiketulos oli 6,94 (5,05) miljoonaa
euroa. B&C:n liikevoittoprosentti katsauskaudella oli 32,4 (31,6).
Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen vaihtokurssin muutoksilla oli
pieni negatiivinen vaikutus B&C:n liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Toisella neljänneksellä B&C:n liikevaihto oli 10,81 (8,64) miljoonaa
euroa ja liiketulos 3,09 (2,90) miljoonaa euroa. Myös toisella
neljänneksellä jatkettiin henkilömäärän lisäystä myönteisen
kehityksen varmistamiseksi.

Teräsrakennesuunnittelua palveleva tuotetarjonta vastaa selvästi
suurimmasta osasta B&C:n liikevaihdosta. Myös B&C:n muun
tuotetarjonnan myynti kehittyi katsauskaudella myönteisesti.
Erityisesti pohjoismaiset asiakkaat käyttävät Tekla Structuresin
ominaisuuksia yhä laajemmin. Merkittävä osa resurssilisäyksistä onkin
suunnattu ja suunnataan laajentuvaan tuotetarjontaan.

B&C:n kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta
tammi-kesäkuussa 2007 oli 94 (95) prosenttia. Suurimmat
markkina-alueet olivat Pohjois-Amerikka, Intia ja Pohjoismaat, jotka
myös kasvattivat liikevaihtoaan suhteellisesti eniten
katsauskaudella. Lähi-idässä myynti oli edelleen hyvällä tasolla.
Länsi-Euroopassa paras kehitys oli Saksassa.

Tekla liittyi katsauskaudella jäseneksi Business Software Allianceen.
BSA on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tavoitteena on
ohjelmistopiratismin vähentäminen ja laillisen verkkoympäristön
edistäminen.

Infra & Energy

Vuoden 2007 alusta lukien Energy & Utilities ja Public Infra
yhdistettiin Infra & Energy -liiketoiminta-alueeksi. Infra & Energy
keskittyy asiakkaidensa ydinprosesseja tukevien mallipohjaisten
ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen ja myyntiin. Sen tärkeimmät
asiakastoimialat (suluissa tuotteet) ovat energianjakelu (Tekla
Xpower), yhdyskuntatoimi (Tekla Xcity, Tekla Xstreet) ja vesihuolto
(Tekla Xpipe).

Energiatoimialan rakennemuutokset sekä loppuasiakkaiden kasvavat
odotukset energianjakelun luotettavuudelle ja asiakaspalvelulle
lisäävät verkkotietojärjestelmien kehittämis- ja uudistamistarpeita.
Teklan markkina-asema toimialalla on vakaa Pohjoismaissa ja
Baltiassa. Julkisen sektorin paikkatietojärjestelmien
kehittämistarpeet lisääntyvät Suomessa seudullisen yhteistyön
lisääntymisen myötä. Teklan markkina-asema on vahva suurissa ja
keskisuurissa kunnissa Suomessa.

I&E:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 5,60 (5,69) miljoonaa
euroa. Liikevaihto laski 1,6 prosenttia. I&E:n liiketulos oli
katsauskaudella 0,14 (0,31) miljoonaa euroa. I&E:n
liikevoittoprosentti oli 2,5 (5,4). Kansainvälisen liiketoiminnan
osuus oli 37 (32) prosenttia.

I&E:n toinen neljännes oli samalla tasolla kuin edellisvuoden
vastaava neljännes. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 3,11 (2,96)
miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,31 (0,30) miljoonaa euroa.

I&E:n loppuvuoden näkymät ovat myönteiset ja koko vuoden tuloksen
odotetaan olevan positiivinen.

Suurin osa liikevaihdosta koostuu lisä- ja palvelumyynnistä
nykyisille asiakkaille. Energianjakelun alueella Tekla Xpowerin
käytön laajentamisesta sovittiin useiden pohjoismaisten asiakkaiden
kanssa. Yhdyskuntatoimen alueella sovittiin rakennusvalvonnan
sähköisen asioinnin kehittämishankkeesta kuuden suuren suomalaisen
kaupungin kanssa. Sovellus muodostaa jatkossa keskeisen osan Tekla
Xcity-pohjaista yhdyskuntatoimen sähköisen asioinnin
palvelukokonaisuutta.

Uusia asiakkuuksia odotetaan saatavan lähinnä ruotsalaisista
energiayhtiöistä sekä suomalaisista ja ruotsalaisista
vesilaitoksista. Itäisessä Euroopassa liiketoiminnan
käynnistämismahdollisuuksien selvitystyö jatkuu paikallisten
yhteistyökumppanien avulla. Yhdyskuntatoimialalla asiakaskunnan
arvioidaan laajenevan seudullisten palvelujen käyttöönoton myötä
Suomessa.


Defence

Tekla tiedotti 26.4.2007 projektiliiketoimintaa harjoittavan Defencen
myynnistä Patrialle 1.5.2007. Kaupan myötä Patrian palvelukseen
siirtyi runsaat 20 henkiloä.

Defencen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 1,00  (0,92) miljoonaa
euroa. Vastaavien kausien liiketulos oli 2,53  (-0,03) miljoonaa
euroa. Vuoden 2007 liiketuloksessa on mukana liiketoiminnan
myyntivoitto noin 2,3 miljoonaa euroa.

Defence-liiketoiminta-alue käsitellään vuoden 2007 taloudellisessa
raportoinnissa myytynä toimintona.


STRATEGIANA KESKITTYMINEN OHJELMISTOTUOTELIIKETOIMINTAAN

Defence-liiketoimintojen myynnin toteuduttua ja Infra & Energy
-liiketoiminta-alueen muodostamisen jälkeen Tekla keskittyy entistä
voimakkaammin ohjelmistotuoteliiketoimintaan. Yhtiö kehittää ja myy
ohjelmistotuotteita kansainvälisille markkinoille selkeästi
rajatuille asiakastoimialoille. Teklan ohjelmistotuotteet on
tarkoitettu ammattikäyttöön ja asiakkaiden ydinliiketoimintojen
tukemiseen. Ohjelmistotuoteliiketoimintaan keskittyminen mahdollistaa
yhtenäisemmät prosessit tuotekehityksessä ja muun muassa
asiakkuuksien hallinnassa.


TUOTEKEHITYS

Teklan ohjelmistojen kehityksestä vastaavan Software Production
-yksikön nimi muutettiin katsauskaudella. Uusi nimi on Product
Development, mikä kuvaa paremmin Teklan keskittymistä entistä
tiiviimmin omien tuotteiden kehittämiseen ja luopumista
asiakaskohtaisten tietojärjestelmäprojektien kehittämisestä.

Sellaiset tuoteprojektit, joissa tuotteiden ominaisuuksia kehitetään
yhteistyössä yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien kanssa, ovat
kuitenkin edelleen osa I&E -liiketoiminta-alueen tuotepohjaista
ratkaisutarjontaa.

Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla rakennustoimialan tuotekehitys
keskittyi Tekla Structuresin pääversioon. Vuoden 2007 pääversio
julkistettiin huhtikuun puolivälissä. Versiossa 13 on mm. ohjelmiston
suorituskykyyn ja käytettävyyteen liittyviä parannuksia.

Tekla Structuresista tehdään jatkossa vuosittain kaksi versiota
aiemman kolmen version sijaan. Vuotuinen pääversio julkistetaan
keväällä ja väliversio vuoden loppupuolella.

Tekla Xpower ja Tekla Xpipe -ohjelmistoissa keskityttiin kesäkuussa
valmistuneisiin pääversioihin, joissa useita uusia ominaisuuksia on
lisätty erityisesti verkostolaskentaan.

Tekla Xcity ja Tekla Xstreet -ohjelmistojen kehitystyö jatkui
läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kummastakin tuotteesta
julkaistiin kesäkuussa  pääversiot.


HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

Henkilöstö

Tekla-konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa 2007 keskimäärin
371 (312) henkilöä, joista Suomen ulkopuolella keskimäärin 136 (101).
Osa-aikaisten määrä on muutettu vastaamaan täyttä työpanosta. Vuoden
alussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien 365 (324) ja
kesäkuun päättyessä 377 (336), joista Suomen ulkopuolella 147 (105).
Suurimmat henkilöstölisäykset tehtiin tuotekehitykseen ja myyntiin.

Ylin johto

Teklan johtoryhmän jäsenet vuoden 2007 alusta lähtien ovat:
toimitusjohtaja Ari Kohonen, varatoimitusjohtaja Heikki Multamäki
(Teklan liiketoiminnan kehittäminen), johtaja Risto Räty (Building &
Construction), johtaja Kai Lehtinen (Infra & Energy), johtaja Petri
Raitio (Product Development), johtaja Leif Granholm (Tekla Nordic),
johtaja Harald Lundberg (tietohallinto), johtaja Anneli Bergström
(henkilöstö) ja talousjohtaja Timo Keinänen.


OSAKE JA OMISTUSRAKENNE

Osakkeet ja osakepääoma

Tekla Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli kesäkuun 2007 päättyessä 22
586 200. Yhtiön omistuksessa oli 69 600 osaketta, niiden
yhteenlaskettu nimellisarvo oli 2088 euroa ja suhteellinen osuus
yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä oli 0,3 prosenttia. Omista
osakkeista suoritettu vastike oli yhteensä 220 702,46 euroa ja arvo
30.6.2007 kurssin mukaan 989 712 euroa. Osakkeen nimellisarvo on 0,03
euroa. Osakepääoma katsauskauden lopussa oli 677 586 euroa.

Kurssikehitys ja osakevaihto

Osakkeen ylin noteeraus tammi-kesäkuussa 2007 oli 14,94 euroa (6,49)
ja alin 7,60 euroa (3,38). Keskikurssi oli 10,27 euroa
(4,76). Kesäkuun viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 14,22 (4,75)
euroa.

Tammi-kesäkuussa 2007 Helsingin Pörssissä vaihdettiin yhteensä 6 967
468 (8 293 147) Teklan osaketta, mikä vastaa 30,8 (36,7) prosenttia
yhtiön osakekannasta.

Liputukset

Fidelity International Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden 19.3.2007 päivätyn
ilmoituksen mukaan heidän omistuksensa Tekla Oyj:ssä oli alittanut 5
prosentin rajan ja oli 4,09 prosenttia.

Maaliskuun lopussa Fidelity International ja sen tytäryhtiöt
ilmoittivat, että omistusosuus oli ylittänyt 5 prosentin rajan
23.3.2007 osakelainauksen päättymisen takia. Ilmoituksen mukaan uusi
omistusosuus oli 8,37 prosenttia.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tekla Oyj:n 15. maaliskuuta 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti yhtiön vuoden 2006 tilinpäätöksen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Samalla yhtiökokous myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen, jonka mukaan
tilikaudelta 2006 jaettiin osinkona 20 senttiä sekä 20 senttiä
juhlavuoden lisäosinkona, yhteensä 40 senttiä osakkeelta.

Yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka valittiin uudelleen Ari Kohonen, Esa Korvenmaa,
Olli-Pekka Laine (varapuheenjohtaja), Heikki Marttinen
(puheenjohtaja) ja Erkki Pehu-Lehtonen. Hallituksen varajäseneksi
valittiin uudelleen Timo Keinänen. Henkilöstön edustaja hallituksessa
on Juha Kajanen ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa on Pirjo
Lundén.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Markku
Marjomaa.

Yhtiökokous uudisti hallituksen valtuutukset liittyen yhtiön
osakepääoman korottamiseen sekä omien osakkeiden luovuttamiseen.
Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen hankkia enintään
500 000 kappaletta yhtiön osakkeita.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Teklan liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät
liittyvät lähinnä markkina- ja kilpailutilanteeseen sekä yleisen
taloudellisen tilanteen kehitykseen.

Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa voidaan nopeasti vastata kasvavaan
kysyntään ja lisämyynnin kate on hyvä. Suurin osa liikevaihdosta
koostuu ohjelmistotuotteiden käyttöön oikeuttavien lisenssien
myynnistä. Näiden kysynnän vaihtelu voi olla nopeaa ja merkittävää.
Lyhyellä aikavälillä ja nopeissa muutoksissa on haasteellista
suhteuttaa kiinteitä henkilöstökustannuksia, joita Teklan
kustannukset valtaosaltaan ovat.

Teklan ohjelmistojen myynti on maantieteellisesti hajautettua eivätkä
yksittäiset asiakkuudet muodosta merkittävää osaa liikevaihdosta,
tämän takia edellä mainittujen kaltaiset riskit eivät ole
merkittäviä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhdistyneissä Arabiemiraateissa toimiva kiinteistökehitys- ja
rakennuskonserni, Al Attar Group, valitsi heinäkuussa Tekla
Structuresin keskeisten liiketoimintaprosessiensa käyttöön. Tehty
sopimus on Teklan Lähi-idän toimiston suurimpia ja vahvistaa Teklan
asemaa alueen johtavana tietomallinnusratkaisujen tarjoajana.

Tekla irtisanoi FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa tekemänsä
markkinatakaussopimuksen 26.7.2007. Sopimuksen mukainen
markkinatakaus päättyy 31.8.2007.


NÄKYMÄT VUODELLE 2007

Hallitus arvioi jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon kasvuksi noin
20 prosenttia. Pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi henkilöresursseja
on lisätty ja niitä lisätään edelleen. Tämän vuoksi kustannukset
tulevat nousemaan, mutta jatkuvien liiketoimintojen koko vuoden
liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin edellisvuonna.
Liikevaihdon ja liiketuloksen veturina on Building & Construction
-liiketoiminta-alue, mutta myös Infra & Energyn liikevaihdon
arvioidaan kasvavan maltillisesti ja tuloksen olevan positiivinen.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Tekla Oyj:n tammi-syyskuun 2007 osavuosikatsaus julkistetaan
26.10.2007.


Espoossa 3. elokuuta 2007
TEKLA OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Ari Kohonen, puh. 030 661 1468, 050 641 24,
ari.kohonen (at) tekla.com

Talousjohtaja Timo Keinänen, puh. 030 661 1773, 0400 813 027,
timo.keinanen (at) tekla.com


Jakelu:     Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet:
- Tekla-konsernin tuloslaskelma, tase (lyhennetty) ja
rahavirtalaskelma (lyhennetty)
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
- Osavuosikatsauksen liitetiedot






KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

KONSERNIN TULOSLASKELMA

                                     Q1-Q2/ Q1-Q2/  1-12/   Q2/   Q2/
Milj. euroa                            2007   2006   2006  2007  2006
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto                           27,03  21,66  47,64 13,92 11,60

Liiketoiminnan muut tuotot             0,46   0,43   1,02  0,22  0,25
Valmiiden ja kesken-eräisten töiden
varastojen muutos                      0,10   0,03   0,02  0,05  0,03

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö       -1,10  -0,89  -2,01 -0,52 -0,49
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12,87 -10,49 -21,70 -6,77 -5,37
Poistot                               -0,58  -0,61  -1,19 -0,28 -0,31
Liiketoiminnan muut kulut             -5,95  -5,15 -10,40 -3,29 -2,61

Liiketulos                             7,09   4,98  13,38  3,33  3,10
% liikevaihdosta                      26,23  22,99  28,09 23,92 26,72

Rahoitustuotot                         0,77   0,42   1,06  0,27  0,20
Rahoituskulut                         -0,50  -0,39  -0,91 -0,24 -0,27

Tulos ennen veroja                     7,36   5,01  13,53  3,36  3,03
% liikevaihdosta                      27,23  23,13  28,40 24,14 26,12

Tuloverot                             -2,11  -1,23  -3,55 -1,03 -0,71

Tilikauden tulos jatkuvista
toiminnoista                           5,25   3,78   9,98  2,33  2,32


Myydyt toiminnot:
Tilikauden tulos myydyistä
toiminnoista                           1,87  -0,03   0,18  1,86  0,00

Tilikauden tulos                       7,12   3,75  10,16  4,19  2,32


Jakautuminen emoyhtiön omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen
tulos:
Osakekohtainen tulos (EUR)             0,32   0,17   0,45  0,19  0,10
Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
jatkuvien toimintojen voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos (EUR)             0,23   0,17   0,44  0,10  0,10
Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
myytyjen toimintojen voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos (EUR)             0,08   0,00   0,01  0,08  0,00
Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta.




LYHENNETTY KONSERNITASE
Milj. euroa                            6/2007   6/2006     12/2006
Varat
Pitkäaikaiset varat
        Aineelliset
        käyttö-omaisuushyödykkeet        1,63     1,69        1,74
        Liikearvo                        0,10     0,10        0,10
        Aineettomat hyödykkeet           0,76     0,37        0,49
        Muut rahoitusvarat               0,30     0,30        0,30
        Saamiset                         0,49     0,70        0,56
        Laskennalliset
        verosaamiset                     0,14     0,30        0,36
Pitkäaikaiset varat yht.                 3,42     3,46        3,55

Lyhytaikaiset varat
        Vaihto-omaisuus                  0,14     0,05        0,04
        Myyntisaamiset ja muut
        saamiset                        10,57     7,28       10,90
        Muut rahoitusvarat              21,15    15,89       18,60
        Rahavarat                        6,03     6,39        5,69
Lyhytaikaiset varat yht.                37,89    29,61       35,23

Myytyihin toimintoihin liittyvät
varat                                    0,00     0,69        0,97

Varat yhteensä                          41,31    33,76       39,75

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
        Osakepääoma                      0,68     0,68        0,68
        Ylikurssirahasto                 8,89     8,89        8,89
        Muu oma pääoma                   1,14     1,37        1,22
        Kertyneet voittovarat           12,22     7,28       13,93
Oma pääoma yhteensä                     22,93    18,22       24,72

Pitkäaikaiset velat
        Varaukset                        0,62     0,83        0,83
        Korolliset velat                 0,04     0,28        0,27
Pitkäaikaiset velat yht.                 0,66     1,11        1,10

Lyhytaikaiset velat
        Ostovelat ja muut velat         16,31    12,58       12,17
        Kauden verotettavaan
        tuloon perustuvat
        verovelat                        0,46     0,89        0,80
        Lyhytaikaiset korolliset
        velat                            0,27     0,60        0,43
Lyhytaikaiset velat yht.                17,04    14,07       13,40

Velat yhteensä                          17,70    15,18       14,50

Myytyihin toimintoihin liittyvät
velat                                    0,68     0,36        0,53

Oma pääoma ja velat yht.                41,31    33,76       39,75



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA


                             Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                                                  Arvon
                                      Yli-         muu- Kerty- Kerty-
                                     kurs-  Vara-  tos-   neet   neet
                             Osake-    si-    ra-   ra-  muun-  voit-
                               pää- rahas-   has-  has-    to-    to-
                                oma     to     to    to   erot  varat  Yht.
Oma pääoma 1.1.2006            0,68   8,89   1,33  0,04  -0,05   6,32 17,21
Muuntoerot                                               -0,02  -0,09 -0,11
Myytävissä olevien
sijoitusten arvonmuutokset                         0,07                0,07
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut erät                  0,00   0,00   0,00  0,07  -0,02  -0,09 -0,04
Tilikauden voitto                                                3,75  3,75
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä                 0,00   0,00   0,00  0,07  -0,02   3,66  3,71
Osingonjako                                                     -2,70 -2,70
Oma pääoma 30.6.2006           0,68   8,89   1,33  0,11  -0,07   7,28 18,22


                             Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                                                  Arvon
                                      Yli-         muu- Kerty- Kerty-
                                     kurs-  Vara-  tos-   neet   neet
                             Osake-    si-    ra-   ra-  muun-  voit-
                               pää- rahas-   has-  has-    to-    to-
                                oma     to     to    to   erot  varat  Yht.
Oma pääoma 1.1.2007            0,68   8,89   1,33  0,10  -0,21  13,93 24,72
Muuntoerot                                               -0,10   0,18  0,08
Myytävissä olevien
sijoitusten arvonmuutokset                         0,02                0,02
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut erät                  0,00   0,00   0,00  0,02  -0,10   0,18  0,10
Tilikauden voitto                                                7,12  7,12
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä                 0,00   0,00   0,00  0,02  -0,10   7,30  7,22
Osingonjako                                                     -9,01 -9,01
Oma pääoma 30.6.2007           0,68   8,89   1,33  0,12  -0,31  12,22 22,93





LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

                                                 Q1-Q2/ Q1-Q2/  1-12/
Milj. euroa                                        2007   2006   2006

Liiketoiminnan rahavirrat:
Jatkuvat toiminnot                                 9,75  10,61  13,15
Myydyt toiminnot                                   0,60  -0,25  -0,14
Liiketoiminnan nettorahavirta                     10,35  10,36  13,01

Investointien rahavirrat:
Investoinnit                                      -0,76  -0,46  -1,33
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti   0,02   0,00   0,13
Rahavirta myydyn liiketoiminnan myynnistä          2,35
Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -28,57 -22,71 -48,64
Luovutustulot myytävissä olevista
rahoitusvaroista                                  25,34  18,54  43,84
Saadut korot myytävissä olevista
rahoitusvaroista                                   0,33   0,10   0,40
Investointien nettorahavirta                      -1,29  -4,53  -5,60

Rahoituksen rahavirrat:
Osingonjako                                       -9,01  -2,70  -2,70
Lainojen takaisinmaksut                           -0,39  -0,41  -0,59
Rahoitusleasingvelkojen maksut                    -0,02  -0,05  -0,06
Rahoituksen nettorahavirta                        -9,42  -3,16  -3,35

Rahavarojen muutos                                -0,36   2,67   4,06

Rahavarat tilikauden alussa                        7,78   3,72   3,72
Rahavarat tilikauden lopussa                       7,42   6,39   7,78

Rahavirtalaskelman rahavarat koostuvat:
Rahavarat                                          6,03   6,39   5,69
Myytävissä olevat rahoitusvarat, rahavarat         1,39   0,00   2,09




OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Liitetiedot miljoonina euroina, ellei muuta ole ilmoitettu.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset)
mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2006
tilinpäätöksessä. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja
tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan
1.1.2007, on esitetty yksityiskohtaisesti vuoden 2006
tilinpäätöksessä. Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ei ole
ollut merkittävää vaikutusta tulokseen tai osavuosikatsauksessa
esitettäviin tietoihin. Osavuosikatsauksessa esitettävät liitetiedot
ovat tilintarkastamattomia.

Arvioiden käyttö

Osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä konsernin johto joutuu
tekemään osavuosikatsauksen sisältöön vaikuttavia arvioita ja
olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden
soveltamisessa. Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen,
mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa
käytetyistä arvioista. Vahvistetuista tappioista kirjataan
laskennallisia verosaamisia siinä määrin kuin on todennäköistä, että
niitä voidaan käyttää hyväksi tulevien tilikausien verotettavaa tuloa
vastaan. Lopullinen tulos saattaa poiketa tehdyistä arvioista.



Segmentti-informaatio

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (ensisijainen segmentti)
                          Q1-Q2/  Q1-Q2/  1-12/    Q2/    Q2/
Miljoonaa euroa             2007    2006   2006   2007   2006
Building & Construction    21,43   15,97  35,88  10,81   8,64
Infra & Energy *)           5,60    5,69  11,76   3,11   2,96
Defence **)                 1,00    0,92   2,14   0,51   0,45
Muut                        0,00    0,00   0,00   0,00   0,00
Yhteensä                   28,03   22,58  49,78  14,43  12,05

Liiketulos liiketoiminta-alueittain (ensisijainen segmentti)
                          Q1-Q2/  Q1-Q2/  1-12/    Q2/    Q2/
                            2007    2006   2006   2007   2006
Building & Construction     6,94    5,05  12,77   3,09   2,90
Infra & Energy *)           0,14    0,31   1,04   0,31   0,30
Defence **)                 2,53   -0,03   0,24   2,51   0,00
Muut                        0,01   -0,38  -0,43  -0,07  -0,10
Yhteensä                    9,62    4,95  13,62   5,84   3,10



*) Vuoden 2007 alussa Energy & Utilities ja Public Infra
-liiketoiminta-alueet yhdistettiin. Vertailuluvut vuodelta 2006 on
laskettu uuden liiketoiminta-aluejaon mukaisesti.
**) Defence on käsitelty myytynä toimintona myös vertailukauden
osalta. Defencen liiketulokseen on Q2/2007 kirjattu 2,3 miljoonaa
euroa liiketoimintojen myyntivoittoa.



Tunnusluvut                              6/2007     6/2006  12/2006

Tulos/osake (EPS), EUR                     0,32       0,17     0,45
Jatkuvien toimintojen tulos/osake (EPS),
EUR                                        0,23       0,17     0,44
Myytyjen toimintojen tulos/osake (EPS),
EUR                                        0,08       0,00     0,01
Oma pääoma/osake, EUR                      1,02       0,81     1,10
Korollinen vieras pääoma                   0,31       0,88     0,69
Omavaraisuusaste, %                        56,1       55,0     63,4
Nettovelkaantumisaste, %                 -117,0     -117,1    -95,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %               81,7       53,4     63,1
Oman pääoman tuotto, %                     59,8       42,4     48,5

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
                                     22 516 600 22 516 600 22 516 600
Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin
                                     22 516 600 22 516 600 22 516 600

Bruttoinvestoinnit, MEUR                   0,76       0,46     1,33
% liikevaihdosta                           2,81       2,12     2,79
Henkilöstö keskimäärin                      371        312      324




Myydyt toiminnot

Defence-liiketoiminta

Teklan Defence-liiketoiminta siirtyi Patrialle 1.5.2007. Alla
olevissa laskelmissa on esitetty myydyn liiketoiminnan tulos- ja
rahavirtavaikutus katsauskaudella. Teklalla on lisäksi mahdollisuus
lisäkauppahintaan, joka riippuu myydyn liiketoiminnan myynnin
kehityksestä.

Defence-liiketoiminnan tulos
                                          Q1-Q2/     Q1-Q2/     1-12/
                                            2007       2006      2006


Tuotot                                      1,00       0,92      2,14
Kulut                                      -0,81      -0,95     -1,90
Voitto ennen veroja                         0,19      -0,03      0,24
Verot                                      -0,05                -0,06
Voitto verojen jälkeen                      0,14      -0,03      0,18
Defence-liiketoiminnan myyntivoitto         2,34
Verot                                      -0,61
Myyntivoitto verojen jälkeen                1,73       0,00      0,00
Myytyjen toimintojen tilikauden
voitto                                      1,87      -0,03      0,18

Defence-liiketoiminnan
rahavirtalaskelma

Liiketoiminnan rahavirta                    0,60      -0,25     -0,14
Investointien rahavirta  *)                 2,35       0,00      0,00
Rahoituksen rahavirta                       0,00       0,00      0,00
Rahavirta yhteensä                          2,95      -0,25     -0,14

*) Investoinnit on hankittu Teklassa keskitetysti eikä niitä ole
allokoitu liiketoiminnoille.

Defence-liiketoiminnan myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen
asemaan
                                      30.6.2007
Ostovelat ja muut velat                     0,02
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                        0,66
Velat yhteensä                              0,68

Saadut vastikkeet ja vaikutus rahavaroihin

Rahana saatu vastike                        2,35
Myydyn toiminnon rahavarat                  0,00
Saatujen vastikkeiden kokonaismäärä         2,35





Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

                                     Q2/     Q1/      Q4/   Q3/   Q2/
Milj. euroa                         2007    2007     2006  2006  2006
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto                        13,92   13,11    14,55 11,43 11,60

Liiketoiminnan muut tuotot          0,22    0,24     0,33  0,26  0,25
Valmiiden ja kesken-eräisten
töiden varastojen muutos            0,05    0,05    -0,04  0,03  0,03

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö    -0,52   -0,58    -0,87 -0,25 -0,49
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut                              -6,77   -6,10    -6,14 -5,07 -5,37
Poistot                            -0,28   -0,30    -0,30 -0,28 -0,31
Liiketoiminnan muut kulut          -3,29   -2,66    -3,07 -2,18 -2,61

Liiketulos                          3,33    3,76     4,46  3,94  3,10
% liikevaihdosta                   23,92   28,68    30,65 34,47 26,72

Rahoitustuotot                      0,27    0,50     0,35  0,29  0,20
Rahoituskulut                      -0,24   -0,26    -0,43 -0,09 -0,27

Tulos ennen veroja                  3,36    4,00     4,38  4,14  3,03
% liikevaihdosta                   24,14   30,51    30,10 36,22 26,12

Tuloverot                          -1,03   -1,08    -1,14 -1,18 -0,71

Tilikauden tulos jatkuvista
toiminnoista                        2,33    2,92     3,24  2,96  2,32


Myydyt toiminnot:
Tilikauden tulos myydyistä
toiminnoista                        1,86    0,01     0,27 -0,06  0,00

Tilikauden tulos                    4,19    2,93     3,51  2,90  2,32


                                  Q1-Q2/  Q1-Q2/    1-12/
  Tuloverot                         2007    2006     2006

  Tilikauden ja aikaisempien
  tilikausien verot                -1,90   -0,86    -3,23
  Laskennalliset verot             -0,21   -0,37    -0,32
  Yhteensä                         -2,11   -1,23    -3,55
  Katsauskauden tulokseen ennen
  veroja on sovellettu vuoden
  arvioitua keskimääräistä
  verokantaaa.
  Aineelliset
  käyttöomaisuus-hyödykkeet       6/2007  6/2006  12/2006
  Hankintameno kauden alussa        6,82    6,47     6,47
  Muuntoero                        -0,02   -0,02    -0,03
  Lisäykset                         0,37    0,39     0,98
  Vähennykset                      -0,23   -0,33    -0,60
  Hankintameno kauden lopussa       6,94    6,51     6,82

  Kertyneet poistot kauden
  alussa                            5,08    4,61     4,61
  Muuntoero                        -0,02   -0,02    -0,03
  Vähennysten kertyneet poistot    -0,18   -0,25    -0,44
  Tilikauden poistot                0,43    0,48     0,94
  Kertyneet poistot kauden
  lopussa                           5,31    4,82     5,08

  Tasearvo kauden lopussa
                                    1,63    1,69     1,74
  Investoinnit koostuivat
  tavanomaisista
  käyttöomaisuusinvestoinneista
  tietokonelaitteisiin ja
  -ohjelmistoihin sekä
  kalustoon.

  Varaukset
                                Tappiol-  Eläke-
                                   liset Varauk-
                                  sopim.     set Yhteensä
  1.1.2007                          0,75    0,08     0,83
  Varausten vähennykset            -0,21            -0,21
  30.6.2007                         0,54    0,08     0,62



  Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                                  6/2007  6/2006  12/2006
  Omasta puolesta annetut
  vakuudet
  Annetut yrityskiinnitykset
  (pankkitakauslimiitin
  vakuutena)                        0,50    0,50     0,50

  Pantatut rahavarat                0,07    0,03     0,08

  Muut vastuusitoumukset
  Takaukset                         0,06    0,06     0,07

  Leasing- ja
  vuokrasopimusvastuut
  Toimitilat                        5,62    3,55     3,38
  Muut                              0,74    0,76     0,87
  Yhteensä                          6,36    4,31     4,25

  Johdannaissopimukset
  Valuuttatermiinit:
  Käypä arvo                        0,07    0,05     0,06
  Kohde-etuuksien nimellisarvo      3,76    1,62     3,85


  Konserni solmii valuuttajohdannaissopimuksia
  suojatakseen todennäköisten myyntisopimusten
  valuuttakurssiriskiä. Valuuttatermiinisopimukset ja
  valuuttaoptiot kirjataan käypään arvoon
  tulosvaikutteisesti. Valuuttajohdannaisilla suojataan
  US-dollarimääräistä nettomaksuvirtaa.

  Lähipiiritapahtumat             6/2007  6/2006  12/2006
  Gerako Oy
  Palveluiden ostot                 0,03    0,03     0,07
  Kulujen ed.veloitukset            0,00    0,01     0,02

  Johdon työsuhde-etuudet
  Palkat ja työsuhteen
  päättymisen jälkeiset etuudet     0,82    0,69     1,44

  Johdolla tarkoitetaan tässä
  Tekla Oyj:n johtoryhmän
  jäseniä.

Attachments

Tekla-InterimQ2-2007-Fin