Ahlstrom Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007: Liikevaihto kasvoi selvästi, kannattavuus epätyydyttävä



Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.10.2007

Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 444,9 milj. euroa (7-9/2006: 385,9
milj. euroa). Liikevoitto oli 16,1 milj. euroa (25,3 milj. euroa) eli
3,6 % liikevaihdosta (6,5 %). Voitto ilman veroja oli 6,7 milj. euroa
(21,4 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 5,5 % (10,3
%). Tulos/osake (EPS) oli 0,10 euroa (0,36 euroa).

Ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2007 kolmannen neljänneksen
liikevoitto oli 16,2 milj. euroa (20,8 milj. euroa) eli 3,6 %
liikevaihdosta (5,4 %). Voitto ennen veroja oli 6,7 milj. euroa (17,0
milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 5,5 % (8,5 %), molemmat
ilman kertaluonteisia eriä.

Heinä-syyskuu 2007 lyhyesti

- Liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 18 % vuoden
2006 vastaavasta ajanjaksosta yritysostojen ja kasvuinvestointien
seurauksena.

- Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueen heikko
kannattavuus ja raaka-aineiden hintojen nousu pienensivät Ahlstromin
liikevoittoa. Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteet tilanteen
korjaamiseksi.

- Brasilialainen Ahlstrom-VCP-yhteisyritys on ollut osa konsernia
syyskuusta alkaen.

- Ahlstrom jatkoi neljän ostamansa yrityksen integrointia.
Integrointiprosessi saadaan päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä.
Yritysostojen odotetaan vaikuttavan positiivisesti yhtiön
taloudelliseen kehitykseen vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä
alkaen.


+-------------------------------------------------------------------+
| Avainlukuja, milj.   |   7-9/ |   7-9/ |   1-9/ |   1-9/ |        |
| euroa                |   2007 |   2006 |   2007 |   2006 |   2006 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liikevaihto          |  444,9 |  385,9 |      1 |      1 |      1 |
|                      |        |        |  298,3 |  210,1 |  599,1 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liikevoitto          |   16,1 |   25,3 |   60,5 |   83,8 |   96,1 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liikevoitto pl.      |   16,2 |   20,8 |   56,8 |   73,2 |   87,3 |
| kertaluonteiset erät |        |        |        |        |        |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Voitto ennen veroja  |    6,7 |   21,4 |   43,4 |   71,8 |   81,2 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Voitto ennen veroja  |    6,7 |   17,0 |   39,6 |   61,2 |   72,5 |
| pl. kertaluonteiset  |        |        |        |        |        |
| erät                 |        |        |        |        |        |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Tilikauden voitto    |    5,0 |   16,4 |   30,3 |   48,8 |   57,6 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liiketoiminnan       |   37,1 |   57,0 |   34,1 |   94,2 |  119,2 |
| nettorahavirta       |        |        |        |        |        |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Velkaantumisaste, %  |   60,1 |   25,0 |   60,1 |   25,0 |   20,3 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Sijoitetun pääoman   |    5,5 |   10,3 |    7,4 |   11,8 |   10,4 |
| tuotto (ROCE), %     |        |        |        |        |        |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Sijoitetun pääoman   |        |        |        |        |        |
| tuotto (ROCE), %     |        |        |        |        |        |
| pl. kertaluonteiset  |        |        |        |        |        |
| erät                 |    5,5 |    8,5 |    6,9 |   10,4 |    9,5 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Rahavirta/osake,     |   0,79 |   1,29 |   0,73 |   2,18 |   2,72 |
| euroa                |        |        |        |        |        |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Tulos/osake, euroa   |   0,10 |   0,36 |   0,65 |   1,13 |   1,31 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Osakkeiden lukumäärä |        |        |        |        |        |
| katsauskaudella      |        |        |        |        |        |
| keskimäärin, 1000    |        |        |        |        |        |
| kpl                  | 46 671 | 45 592 | 46 411 | 43 195 | 43 802 |
+-------------------------------------------------------------------+


Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio kommentoi yhtiön kolmatta
vuosineljännestä:

- Liikevaihtomme kasvoi selvästi toteutettujen yritysostojen ja
investointien ansiosta. Jatkoimme toimintamme laajentamista Euroopan
ulkopuolella käynnistämällä Ahlstrom-VCP-yhteisyrityksen toiminnan
Brasiliassa ja allekirjoittamalla KAN Paperin kanssa sopimuksen
yhteisyrityksen perustamiseksi Kiinaan. Tämänhetkinen liikevaihtomme
vastaa vuositasolla noin 1,9 miljardin euron liikevaihtoa. Olemme
myös saaneet vahvan jalansijan viidellä mantereella, mikä
mahdollistaa liiketoimintamme laajentamisen edelleen.

- Etiketti- ja pakkauspaperit -toimialan heikko kannattavuus alensi
konsernin taloudellista tulosta, ja sijoitetun pääoman tuottomme jäi
5,5 %:iin. Kuten olemme aiemmin ilmoittaneet, olemme ryhtyneet
tarvittaviin kannattavuutemme parantamiseen tähtääviin
toimenpiteisiin heikkoa tulosta tekevien yksiköiden osalta. Olen
kuitenkin tyytyväinen siitä, että Ahlstrom pystyi parantamaan muiden
liiketoimintojen liikevoittoa vuoteen 2006 verrattuna.

- Korotamme parhaillaan hintoja kaikilla liiketoiminta-alueillamme
kompensoidaksemme raaka-ainekustannusten nousua. Jatkamme myös vuonna
2007 ostamiemme yritysten integrointia osaksi Ahlstromia. Näiden
toimenpiteiden vaikutus taloudelliseen kehitykseemme alkaa näkyä
neljännestä vuosineljänneksestä alkaen.


Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007

Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei
toisin ole mainittu.

Toimintaympäristö

Etiketti- ja pakkauspapereiden kysyntä heikkeni Euroopassa. Lisäksi
Yhdysvaltain dollarin halpeneminen heikensi Ahlstromin kilpailukykyä
Euroopan vientimarkkinoilla. Ahlstromin muiden liiketoiminta-alueiden
osalta kysyntä pysyi kuitenkin hyvänä Euroopassa, Aasiassa ja
Etelä-Amerikassa. Yhdysvalloissa kysynnästä yhä suurempi osuus
perustui lyhyen aikavälin sopimuksiin. Lisäksi Yhdysvaltojen
asuntomarkkinat heikkenivät edelleen, mikä painoi
ilmansuodatinmateriaalien kysyntää.

Ahlstromin pääraaka-aineiden hinnat nousivat edelleen kolmannen
vuosineljänneksen aikana. Ahlstromin tärkeimmän raaka-aineen
pitkäkuituisen markkinasellun (NBSK) keskimääräinen dollarihinta  oli
noin 14 % korkeampi kuin vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä ja
3 % korkeampi kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä.
Eukalyptussellun (BHKP) keskimääräinen markkinahinta  oli noin 8 %
korkeampi kuin vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä ja 5 %
korkeampi kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Eukalyptussellu
on ollut noin 100 dollaria / tonni edullisempaa kuin pitkäkuituinen
sellu. Useimpien synteettisten kuitujen ja kemikaalien hinnat
nousivat, koska öljy kallistui ja markkinoilla oli pulaa tietyistä
raaka-aineista Aasian voimakkaan kysynnän vuoksi.

Energiakustannukset pysyivät korkeina katsauskaudella. Ahlstromin
pääasialliset energialähteet ovat maakaasu ja sähkö.



Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa 2007

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 15,3 % ja oli 444,9 milj. euroa
(385,9 milj. euroa). Valuuttakurssien vaihtelu, erityisesti
Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen, pienensi Ahlstromin
liikevaihtoa 10.4 milj. eurolla eli 2,7 %. Yritysostot (Votorantim
Celulose e Papel
-yhtiön kanssa perustettu yhteisyritys Ahlstrom-VCP, Fabriano,
Orlandin kuitukangasliiketoiminta ja Fiberwebin kuluttajapyyhkeiden
liiketoiminta) kasvattivat katsauskauden liikevaihtoa 55,4 milj.
eurolla. Ahlstrom-VCP on mukana konsernin luvuissa syyskuusta alkaen
ja Orlandi, Fabriano and Fiberweb koko vuosineljänneksen ajalta.
Yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu
vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,6 %.

Myyntimäärät kasvoivat 15,4 % vertailujaksosta. Kasvua vauhdittivat
pääasiassa sekä FiberComposites- että Specialty Papers -toimialoilla
tehdyt yritysostot ja orgaaniset kasvuinvestoinnit.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
laski 22,4 % vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta ja oli 16,2 milj.
euroa (20,8 milj. euroa). Liikevoittoa pienensivät markkinoilla
vallinnut irrokepohjapapereiden ylikapasiteetti sekä toispuoleisesti
päällystettyjen papereiden kireä kilpailutilanne ja kysynnän
heikkeneminen Euroopassa. Lisäksi tärkeimpien raaka-aineiden hintojen
nousu heikensi liikevoittoa. Energiakustannukset pysyivät suunnilleen
vuoden toisen neljänneksen tasolla. Yritysostojen integrointikulut
heikensivät kannattavuutta noin 1,5 milj. eurolla.

Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi nettosuuruudeltaan
-0,1 milj. euron kertaluonteiset erät, jotka liittyivät pääasiassa
Bellinghamin tehtaan sulkemiseen Yhdysvalloissa ja valtiolta saatuun
avustukseen Brasiliassa.

Nettorahoituskulut olivat 9,7 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Lukuun
sisältyy Ahlstrom-VCP-yhteisyrityksen rahoittamiseen liittyvä 1,5
milj. euron kulu. Nettokorkokulut kasvoivat 7,7 milj. euroon (2,2
milj. euroa) pääasiassa nettovelkojen kasvun ja korkosuojausten
markkina-arvostuksen vuoksi. Valuuttakurssitappiot olivat 0,9 milj.
euroa (0,9 milj. euroa).

Ahlstromin osuus osakkuusyhtiö Jujo Thermalin voitosta oli 0,2 milj.
euroa (0,2 milj. euron tappio).

Voitto ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä laski 6,7 milj.
euroon (17,0 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 6,7 milj. euroa
(21,4 milj. euroa). Tuloverot olivat yhteensä 1,6 milj. euroa (5,0
milj. euroa). Tilikauden voitto laski 5,0 milj. euroon (16,4 milj.
euroa) ja tulos/osake (EPS) 0,10 euroon (0,36 euroa). Rahoituskulujen
kasvu pienensi tilikauden voittoa ja osakekohtaista tulosta.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman kertaluonteisia eriä oli 5,5 %
(8,5 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 2,6 % (8,7 %). Pääoman
kiertonopeus oli 1,5 (1,6).

Taloudellinen kehitys tammi-syyskuussa 2007

Tammi-syyskuussa 2007 Ahlstromin liikevaihto kasvoi 7,3 %
vertailujaksosta ja oli 1 298,3 milj. euroa (1 210,1 milj. euroa).
Valuuttakurssien vaihtelu, erityisesti Yhdysvaltain dollarin
heikkeneminen, alensi liikevaihtoa 31,0 milj. euroa eli 2,6 %.
Myyntimäärät kasvoivat 7,8 %. Yritysostoilla, investointiseisokeilla
ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto
kasvoi 4,2 %.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 56,8 milj. euroon (73,2
milj. euroa). Katsauskaudella kannattavuutta painoivat korkeat
raaka-aine- ja energiakustannukset, useiden mittavien
investointihankkeiden käynnistys sekä yritysostojen
integrointikustannukset. Kysynnän heikkeneminen Etiketti- ja
pakkauspaperit -liiketoiminta-alueella ja markkinoilla vallinnut
irrokepohjapapereiden ylikapasiteetti kolmannen vuosineljänneksen
aikana pienensivät myös liikevoittoa.

Katsauskauden 3,7 milj. euron kertaluonteiset erät liittyivät
pääasiassa kolmen voimalaitoksen myyntiin Italiassa, Bellinghamin
tehtaan sulkemiseen Yhdysvalloissa ja valtiolta saatuun avustukseen
Brasiliassa.

Nettorahoituskulut olivat 16,9 milj. euroa (12,3 milj. euroa).
Nettokorkokulut nousivat 14,0 milj. euroon (6,7 milj. euroa)
pääasiassa nettovelkojen kasvun ja korkosuojausten
markkina-arvostuksen vuoksi. Valuuttakurssitappiot olivat 0,7 milj.
euroa (4,0 milj. euroa). Tappion pieneneminen johtuu pääasiassa
vuonna 2006 toteutetuista toimenpiteistä alentaa valuuttamääräisten
sijoitusten suojaustasoa.

Ahlstromin osuus osakkuusyhtiö Jujo Thermalin tappioista oli 0,2
milj. euroa (0,2 milj. euron voitto).

Voitto ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä laski 39,6 milj.
euroon (61,2 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 43,4 milj. euroa
(71,8 milj. euroa). Tuloverot olivat yhteensä 13,0 milj. euroa (23,0
milj. euroa). Katsauskauden kumulatiivinen veroaste oli 30,0 %.
Tilikauden voitto oli 30,3 milj. euroa (48,8 milj. euroa) ja
tulos/osake (EPS) 0,65 euroa (1,13 euroa).

Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 6,9 %
(10,4 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 5,2 % (9,6 %). Pääoman
kiertonopeus oli 1,6 (1,7).

Rahoitus ja rahoitusasema tammi-syyskuussa 2007

Ahlstromin liiketoiminnan nettorahavirta oli 34,1 milj. euroa (94,2
milj. euroa). Rahavirran pieneneminen johtui pääasiassa
eläkerahastoon Isossa-Britanniassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä
tehdystä 20,8 milj. euron maksusta. Korollisten nettovelkojen määrä
nousi 314,0 milj. eurolla 469,2 milj. euroon. (31.12.2006: 155,2
milj. euroa).

Velkaantumisaste oli 60,1 % (31.12.2006: 20,3 %) ja omavaraisuusaste
45,2 % (31.12.2006: 56,5 %).

Ahlstromin sovittujen luottolimiittien määrä 30.9.2007 oli 342 milj.
euroa, josta käyttämättömiä limiittejä oli 117 milj. euroa.

Investoinnit tammi-syyskuussa 2007

Investoinnit ilman yritysostoja olivat 115,1 milj. euroa (80,5 milj.
euroa). Yritysostojen arvo oli 215,8 milj. euroa (8,0 milj. euroa).

Tilikaudella 2007 Ahlstrom-konsernin investointien ilman yritysostoja
odotetaan ylittävän vuoden 2006 tason (120,1 milj. euroa) noin 25
%:lla.

Kasvustrategia

Ahlstromin kasvustrategia perustuu sekä orgaaniseen kasvuun että
yritysostoihin. Kasvuinvestoinnit suunnataan nopeasti kasvaville
markkinoille palvelemaan asiakkaita maailmanlaajuisesti.

Ahlstromin kasvuinvestointien odotetaan tuottavan 3-5 vuodessa
liikevaihtoa 1,5 kertaa investoinnin arvon verran ja saavuttavan
vähintään 13 % tuoton sijoitetulle pääomalle.

Tammi-syyskuussa 2007 Ahlstrom toteutti kasvustrategiaansa tekemällä
yritysostoja ja kasvuinvestointeja neljässä maanosassa.

Yritysostot ja investointipäätökset tammi-syyskuussa 2007

Ahlstrom allekirjoitti 21.9.2007 Zhejiang Kan Specialty Material Co
-yhtiön (KAN Paper) ja sen johdon kanssa yhteisyritystä koskevat
sopimukset, joiden mukaan Ahlstrom ostaa enemmistöosuuden
erikoispapereita valmistavasta yrityksestä Kiinassa. Ahlstrom omistaa
yhteisyrityksestä 70 %. Velaton kauppahinta on noin 10 milj. euroa.
Yhteisyrityksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 12 000 tonnia
ja se työllistää 130 henkilöä. Yrityskaupan odotetaan vahvistuvan
vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä.

Ahlstromin yhdessä brasilialaisen Votorantim Celulose e Papel (VCP)
-yhtiön kanssa perustama yhteisyritys Ahlstrom-VCP aloitti
toimintansa 3.9.2007. Ahlstrom omistaa yhteisyrityksestä 60 % ja VCP
40 %. Ahlstromin omistusosuuden hinta oli noin 80 milj. euroa.
Yhteisyrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 100 milj. euroa.

Italialaisen Fabriano Filter Media SpA:n osto vahvistui 31.5.2007.
Fabriano valmistaa mikrolasikuidusta suodatinmateriaaleja, joita
käytetään pääasiassa korkeaa suodatustehoa vaativissa
ilmansuodattimissa. Kauppahinta oli noin 7 milj. euroa. Kauppaan
kuului yksi tehdas, jonka liikevaihto on noin 7 milj. euroa ja joka
työllistää 32 henkilöä.

Fiberweb plc:n kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan osto vahvistui
25.5.2007. Kauppahinta oli noin 65 milj. euroa. Kauppaan kuului
yhteensä neljä tehdasta, joista kolme on Euroopassa ja yksi
Yhdysvalloissa. Ostetun kokonaisuuden liikevaihto vuonna 2006 oli
noin 110 milj. euroa, ja se työllisti noin 400 henkilöä.

Ahlstrom päätti 11.5.2007 investoida 8 milj. euroa uuteen
neulausmenetelmällä kuitukankaita valmistavaan linjaan Darlingtonin
tehtaalla Yhdysvaltain Etelä-Carolinassa. Tuotantolinjan arvioidaan
käynnistyvän kesäkuussa 2008, ja se palvelee pääasiassa
Pohjois-Amerikan kasvavia pölynsuodatinmarkkinoita.

Ahlstrom allekirjoitti 7.5.2007 aiesopimuksen Intian Gujaratin
osavaltiossa sijaitsevan Mundran erikoistalousalueen kanssa 5
hehtaarin suuruisen tontin ostamisesta erikoistalousalueen tekstiili-
ja vaatetusalan yrityksille tarkoitetussa teollisuuspuistossa.
Osapuolet sopivat, että kauppahintaa ei julkaista.

Italialaisen Orlandi Groupin vesineulattujen kuitukankaiden
liiketoiminnan osto vahvistui 30.4.2007. Kauppahinta oli noin 60
milj. euroa. Ostettu liiketoiminta käsittää kaksi yhteensä noin 120
henkilöä työllistävää tehdasta Italiassa. Yrityskaupan yhteydessä
Ahlstrom investoi noin 2,5 milj. euroa Cressan tehtaalla sijaitsevaan
tuotantolinjaan. Ostetun liiketoiminnan liikevaihto on noin 65 milj.
euroa vuonna 2007.

Ahlstrom päätti 2.2.2007 investoida 5 milj. euroa uuteen
kuivamenetelmällä suodatinmateriaaleja valmistavaan
kuitukangaslinjaan Groesbeckin tehtaallaan Texasissa Yhdysvalloissa.
Uusi linja valmistaa suodatinmateriaaleja pääasiassa Pohjois-Amerikan
ilmansuodatinmarkkinoille. Tuotantolinjan arvioidaan käynnistyvän
vuoden 2008 alussa.


Käynnistetyt kasvuinvestoinnit tammi-syyskuussa 2007

La Gèren tehtaalla saatiin kesäkuussa valmiiksi merkittävä
irrokepohjapaperin tuotantokapasiteetin laajennus.
Investointiseisokki kesti viisi viikkoa.

Ahlstromin uusi erikoislujitteita tuulivoimala-, vene- sekä
kuljetusvälineteollisuudelle valmistava tehdas Bishopvillessä
Yhdysvaltain Etelä-Carolinassa aloitti tuotannon ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana.

Joulukuun lopussa 2006 Ahlstrom otti käyttöön uuden
vesineulaustekniikkaa hyödyntävän kuitukankaiden tuotantolinjan Green
Bayn tehtaalla Wisconsinissa Yhdysvalloissa. Linja aloitti tuotannon
ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ahlstrom uusi lasiuunin ja
lisäsi mattokoneen tuotantokapasiteettia Karhulan tehtaalla.

Divestoinnit tammi-syyskuussa 2007

Maaliskuussa Ahlstrom päätti myydä kolme vesivoimalaitosta Italian
Torinossa paikalliselle energiayhtiölle. Myyntihinta oli noin 7 milj.
euroa. Kauppa tukee Ahlstromin strategiaa, jonka mukaan yhtiö
keskittyy korkealuokkaisiin kuitumateriaaleihin ja luopuu
ydinliiketoimintaansa kuulumattomista omaisuuseristä sekä vähentää
niihin liittyviä kustannuksia.

Henkilöstö

Syyskuun lopussa 2007 Ahlstromilla oli 6 544 työntekijää (5 675).
Henkilöstön lukumäärä oli tammi-syyskuussa keskimäärin 5 989 (5 690).

Pääasialliset riskit ja epävarmuustekijät

Lyhyellä tähtäimellä Ahlstromin liikevaihtoon ja taloudelliseen
tulokseen voivat vaikuttaa seuraavat tekijät:

- Yleinen taloudellinen tilanne ja lopputuotteiden kysyntä
- Raaka-aineiden hintojen nousu (esim. sellu, kemikaalit ja
synteettiset kuidut)
- Energian hinnannousu
- Valuuttakurssien vaihtelu

Näitä tekijöitä kuvataan tarkemmin Ahlstromin vuosikertomuksessa
vuodelta 2006, sivuilla 22-23.

Osakkeet ja osakepääoma

Tammi-syyskuussa 2007 vaihdettiin kaikkiaan 8,6 miljoonaa Ahlstromin
osaketta, joiden kokonaisarvo oli 190,1 milj. euroa. Osakkeen alin
kauppahinta oli 19,43 euroa ja ylin 24,50 euroa. Viimeinen kauppa
tehtiin 28.9.2007 hintaan 19,88 euroa. Ahlstromin osakkeiden
markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 928 milj. euroa.

Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 16,10
euroa (31.12.2006: 16,79 euroa).

Katsauskauden lopussa Ahlstromilla ei ollut yhtiön osakkeiden
merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia.

Ahlstromin optio-ohjelmaan I (2001) ja II (2001) kuuluvilla
optio-oikeuksilla merkittiin tammi-syyskuussa yhteensä 1 008 871
uutta Ahlstrom Oyj:n osaketta. Tätä osakemäärää vastaavien
osakepääoman korotusten jälkeen yhtiön osakepääoma oli katsauskauden
lopussa 70 005 912,00 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli
katsauskauden lopussa 46 670 608 kappaletta.

Ahlstrom Oyj:n hallituksella on valtuutus hankkia enintään 4 500 000
Ahlstromin osaketta, joka vastaa alle 10 % osuutta kaikista yhtiön
osakkeista. Hallituksella on myös valtuutus päättää yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeet voidaan luovuttaa
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä
tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.
Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä
julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ahlstromin Specialty Papers -toimialan organisaatiota muutettiin
1.10.2007 alkaen. Aikaisemmin Etiketti- ja pakkauspaperit
-liiketoiminta-alueeseen kuuluneet ranskalaiset Stenayn ja
Rottersacin tehtaat siirrettiin Tekniset Paperit
-liiketoiminta-alueeseen. Tehtaissa on yhteensä 410 työntekijää.
Uudelleenjärjestelyn seurauksena Etiketti- ja pakkauspaperit
-liiketoiminta-alueen nimi muutettiin Irroke- ja etikettipaperit
-liiketoiminta-alueeksi. Ahlstromin taloudellinen raportointi vastaa
uutta rakennetta 1.10.2007 alkaen.

Ahlstromin suodatinmateriaaliliiketoiminnasta Euroopassa ja
Etelä-Amerikassa vastannut Daniele Borlatto nimitettiin Irroke- ja
etikettipaperit -liiketoiminta-alueesta vastaavaksi johtajaksi ja
yhtiön johtoryhmän jäseneksi 11.10.2007 alkaen.  Daniele Borlatto on
ollut Ahlstromin palveluksessa myynnin ja taloushallinnon
johtotehtävissä vuodesta 1990 alkaen.

Ahlstromin Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueesta
aiemmin vastannut Diego Borello nimitettiin innovaatioista ja
teknologiasta vastaavaksi johtajaksi 11.10.2007 alkaen. Hän jatkaa
yhtiön johtoryhmän jäsenenä.

Ahlstrom asetti 10.10.2007 italialaisen Ascolin ja ranskalaisen
Chantrainen tehtaan erikoistarkkailuun tehtaiden epätyydyttävän
kannattavuuden ja kassavirran vuoksi. Ahlstrom arvioi vuoden 2007
viimeisen neljänneksen aikana Ascolin ja Chantrainen pitkän tähtäimen
taloudellista elinvoimaisuutta sekä mahdollisuuksia myydä tai sulkea
tehtaat.

Tulevaisuuden näkymät lokakuu 2007 - maaliskuu 2008

Ahlstromin päämarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa,
Etelä-Amerikassa ja Aasiassa kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä,
poikkeuksena etikettipapereiden markkinat Euroopassa ja Euroopan
vientimarkkinoilla. Kysynnän kehittymistä Yhdysvalloissa on kuitenkin
vaikea ennustaa. Yhdysvallat on Ahlstromin suurin yksittäinen
markkina-alue. Ahlstromin tuotteita käytetään pääasiassa teollisissa
prosesseissa, joten kuluttajakysynnän muutokset heijastuvat
Ahlstromin tuotteiden kysyntään pienellä viiveellä.

Ahlstromin kasvuhankkeiden odotetaan Yhdysvaltojen dollarin
heikkenemisestä huolimatta kasvattavan yhtiön koko vuoden
liikevaihtoa yli 10 %:lla vuoteen 2006 verrattuna. Suurin käynnissä
oleva orgaaninen kasvuinvestointi on Venäjän Tveriin rakenteilla
oleva lasihuopatehdas, joka otetaan käyttöön vuoden 2007 viimeisellä
neljänneksellä. KAN Paperin kanssa Kiinaan perustettavan
yhteisyrityksen toteutumisen arvioidaan vahvistuvan vuoden 2007
neljännellä neljänneksellä.

Ahlstromin pääraaka-aineiden hintojen odotetaan pysyvän nykyisellä
korkealla tasolla tai nousevan katsauskauden aikana. Ahlstromin
tärkeimmän raaka-aineen puusellun hinta nousi vuoden 2007 kolmannella
neljänneksellä, ja hinnan ennakoidaan nousevan myös vuoden
viimeisellä neljänneksellä. Öljyn hinta jatkoi nousuaan, minkä
seurauksena energiakustannusten odotetaan pysyvän nykyisellä
korkealla tasolla tai nousevan. Öljyn hinnannousun arvioidaan
nostavan myös Ahlstromin käyttämien synteettisten kuitujen ja
kemikaalien kustannuksia.

Ahlstrom on korottamassa hintoja kaikilla liiketoiminta-alueillaan
kompensoidakseen raaka-aineiden ja energian hintojen nousua.
Eukalyptussellu on nousemassa Ahlstromin tärkeimmäksi yksittäiseksi
raaka-aineeksi, mikä alentaa pitkällä tähtäimellä yhtiön
keskimääräisiä raaka-ainekustannuksia.

Orlandin, Fiberwebin ja Ahlstrom-VCP-yhteisyrityksen integrointi
osaksi Ahlstromia saataneen päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä.
Yritysostojen ja investointien odotetaan vaikuttavan positiivisesti
yhtiön taloudelliseen kehitykseen vuoden 2007 viimeisestä
neljänneksestä alkaen.

Ahlstrom ilmoitti 10.10.2007, että sen liikevoitto vuodelta 2007
ilman kertaluonteisia eriä jää jonkin verran vuoden 2006 tasoa
alhaisemmaksi. Liikevoiton pieneneminen johtuu pääasiassa raaka-aine-
ja energiakustannusten jatkuvasta noususta sekä kysynnän
heikkenemisestä Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueella.
Ahlstromin Specialty Papers -toimialaan kuuluvan Tekniset paperit
-liiketoiminta-alueen ja FiberComposites-toimialan liikevoiton
odotetaan paranevan vuoden 2006 tasosta.


Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2008

Ahlstrom Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2008
seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2007             perjantaina 1.2.2008
Vuosikertomus 2007                 viikko 12
Osavuosikatsaus tammi - maaliskuu   perjantaina 25.4.2007
Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu     perjantaina 25.7.2007
Osavuosikatsaus tammi - syyskuu      tiistaina 28.10.2007


Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona
2.4.2008 klo 13.00 Finlandia-talossa, osoite Mannerheimintie 13 e,
Helsinki.

Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei
toisin ole mainittu.


Helsinki, 26.10.2007

Ahlstrom Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:

Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
Anna Ahlberg, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 888 4718

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille
pidetään perjantaina 26.10.2007 klo 14.00. Puheluun voi osallistua
soittamalla numeroon + 44 (0) 20 7162 0025 muutamia minuutteja ennen
konferenssin alkamista. Salasana osallistujille on Ahlstrom. Nauhoite
puhelusta on kuunneltavissa 2.11.2007 asti numerossa + 44 (0) 20 7031
4064 koodilla 770726.

Suomenkielinen presentaatiomateriaali on saatavilla 26.10.2007
osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com> Sijoittajat > IR Presentaatiot.

Ahlstromin pörssi- ja lehdistötiedotteet voi tilata osoitteesta
www.ahlstrom.com > Media. Tiedotteet lähetetään tilaajille
sähköpostitse.

Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta
koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin
näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat
siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön
liiketoiminnan muutoksille.

Jakelu:
Helsingin pörssi
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä,
valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja
erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim.
suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä
ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat
luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla
liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat
asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa
kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa
vuonna 2006. Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssissä.
Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.

Liitteet

1. Toimialakatsaukset
2. Tilinpäätös
Liite 1

Toimialakatsaukset heinä-syyskuu 2007

FiberComposites-toimiala


+-------------------------------------------------------------------+
| Avainlukuja,    |  7-9/ |  7-9/ | Muutos, |  1-9/ |  1-9/ |       |
| milj. euroa     |  2007 |  2006 |       % |  2007 |  2006 |  2006 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Liikevaihto     | 249,8 | 195,3 |    27,9 | 691,7 | 612,8 | 808,2 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Liikevoitto pl. |       |       |         |       |       |       |
| kertaluonteiset |       |       |         |       |       |       |
| erät            |  14,1 |  13,3 |     6,0 |  44,8 |  43,1 |  54,1 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Liikevoitto, %  |       |       |         |       |       |       |
| pl.             |       |       |         |       |       |       |
| kertaluonteiset |       |       |         |       |       |       |
| erät            |   5,7 |   6,8 |         |   6,5 |   7,0 |   6,7 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Sidotun pääoman |       |       |         |       |       |       |
| tuotto (RONA) % |       |       |         |       |       |       |
| pl.             |       |       |         |       |       |       |
| kertaluonteiset |       |       |         |       |       |       |
| erät            |   7,1 |   8,7 |         |   8,5 |   9,4 |   8,9 |
+-------------------------------------------------------------------+



Toimialan liikevaihto kasvoi 27,9 % ja oli 249,8 milj. euroa (195,3
milj. euroa). Kolme yritysostoa (Fabriano, Orlandin
kuitukangasliiketoiminta ja Fiberwebin kuluttajapyyhkeiden
liiketoiminta) kasvattivat kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa
47,8 milj. eurolla. Yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla
oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7,7 %. Myyntimäärät
kasvoivat 37,6 %. Valuuttakurssien vaihtelu, erityisesti
Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen, pienensivät toimialan
liikevaihtoa 8,3 milj. eurolla.

Liikevoitto parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 14,1
milj. euroa. Yritysostojen integrointikustannukset heikensivät
toimialan kannattavuutta noin 1,5 milj. eurolla.

Kuitukankaat-liiketoiminta-alue (25 % konsernin liikevaihdosta)

Ahlstromin kuitukankaita käytetään elintarvikepakkauksissa,
terveydenhuollon tekstiileissä, pyyhkimistuotteissa, rakentamisessa
sekä muissa teollisissa sovelluksissa.

Kysyntä pysyi vakaana useimmilla tuotealueilla ja kasvoi
voimakkaimmin pyyhkimistuotteissa ja tapeteissa. Myyntimäärät
kasvoivat 82,6 % erityisesti pyyhkimistuotteisiin tehtyjen
investointien ja yritysostojen ansiosta. Liiketoiminta-alueen
liikevaihto kasvoi 51,1 % ja oli 134 milj. euroa. Yritysostoilla ja
valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto
kasvoi 3,1 % eli hitaammin kuin toisella vuosineljänneksellä
tuotevalikoiman muutosten ja Yhdysvaltojen dollarin heikkenemisen
seurauksena. Noin 50 % liiketoiminta-alueen liikevaihdosta on
dollarimääräistä.

Synteettiset kuidut, erityisesti raion, kallistuivat edelleen
tilapäisen raaka-ainepulan vuoksi. Raion ja polyesteri ovat
tärkeimpiä kuitukankaiden valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita.
Ahlstrom nosti kolmannella vuosineljänneksellä pyyhkimistuotteidensa
hintoja kompensoidakseen raaka-ainekustannusten nousua.

Fiberwebin kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan ja Orlandin
kuitukangasliiketoiminnan integrointi etenee aikataulun mukaisesti,
ja se saataneen päätökseen vuoden loppuun mennessä. Ostettujen
toimintojen yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 170 milj.
euroa.

Ahlstromin kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä seuraavan
kuuden kuukauden aikana vuoden lopun lomakauden aiheuttamasta
sesonkiluontoisesta hidastumisesta huolimatta.

Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-alue (20 % konsernin
liikevaihdosta)

Ahlstromin suodatinmateriaaleja käytetään kuljetusteollisuuden
suodattimissa sekä ilman- ja nesteiden suodattimissa.

Suodatinmateriaalien kysyntä pysyi samalla tasolla kuin vuoden
ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Kuljetusteollisuuden
suodatinmateriaalien kysyntä oli vahvaa erityisesti Aasiassa ja
Etelä-Amerikassa näissä maanosissa vallinneen voimakkaan
taloudellisen kasvun ansiosta.  Lisäksi tietyt Ahlstromin asiakkaat
siirsivät toimintojaan näille alueille. Euroopassa
suodatinmateriaalien kysyntä oli vakaata kaikissa tuotesegmenteissä.
Yhdysvalloissa kysyntä vaihteli, ja asuntomarkkinoiden hidastuminen
heikensi jonkin verran ilmansuodatinmateriaalien kysyntää.
Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi kolmannella
vuosineljänneksellä 4,2 % ja oli 84 milj. euroa. Myyntimäärät
kasvoivat 5,6 %. Valuuttakurssivaihtelut pienensivät liikevaihdon
kasvua.

Energian ja raaka-aineiden, erityisesti sellun, metanolin ja
metanolijohdannaisten hinnat pysyivät korkeina. Ahlstrom korotti
myyntihintojaan useimmissa tuoteryhmissä. Ilmansuodatinmateriaaleissa
toimintaympäristö oli haastava, sillä asuntomarkkinoiden hidastuminen
piti kilpailutilanteen kireänä.

Italialaisen Fabriano Filter Media SpA:n integraatioprosessi vietiin
päätökseen kolmannen vuosineljänneksen aikana. Ostetun liiketoiminnan
vuotuinen liikevaihto on noin 7 milj. euroa.

Kuljetusvälineteollisuudessa ja nesteiden suodatuksessa käytettävien
suodatinmateriaalien kysynnän odotetaan pysyvän vakaana Ahlstromin
päämarkkina-alueilla. Ilmansuodatinmateriaalien markkinatilanne
jatkuu kuitenkin epävarmana erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alue (7 % konsernin
liikevaihdosta)

Ahlstromin lasikuitumateriaaleja käytetään rakennusmateriaaleissa,
vene- ja kuljetusteollisuudessa, tuulivoimaloissa sekä
urheiluvälineissä.

Kysyntä kehittyi kolmannen vuosineljänneksen aikana myönteisesti
kaikissa liiketoiminta-alueen päätuoteryhmissä (rakennusmateriaalit,
tuulivoimala- ja veneteollisuus sekä kuljetusvälineteollisuus) ja
kaikilla maantieteellisillä markkina-alueilla. Erityisesti
tuulivoimalateollisuudessa markkinat jatkoivat vahvaa kasvuaan.
Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 33 milj. euroon eli 23,5 %.
Myyntimäärät kasvoivat 25,9 %. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi
liikevaihdon kasvua.

Ahlstromin uuden erikoislujitteita valmistavan tehtaan käynnistyminen
Bishopvillessa Yhdysvalloissa ja Karhulan tehtaalla alkuvuonna tehty
investointi kasvattivat liiketoiminta-alueen liikevaihtoa kolmannella
vuosineljänneksellä.

Liiketoiminta-alueen pääraaka-aineiden ja energian hinnat nousivat
toisesta vuosineljänneksestä. Kustannusten nousun vaikutusta
pystyttiin osittain kompensoimaan myyntihintojen korotuksin.

Tverissä Venäjällä sijaitsevan uuden lasihuopatehtaan odotetaan
aloittavan tuotannon aikataulussa joulukuussa 2007.

Kysynnän odotetaan seuraavien kuuden kuukauden aikana jatkuvan
vakaana kaikissa tuoteryhmissä ja kaikilla maantieteellisillä
markkina-alueilla.

Specialty Papers -toimiala



+-------------------------------------------------------------------+
| Avainluvut,     |  7-9/ |  7-9/ | Muutos, |  1-9/ |  1-9/ |       |
| milj. euroa     |  2007 |  2006 |       % |  2007 |  2006 |  2006 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Liikevaihto     | 196,3 | 191,5 |     2,5 | 610,3 | 600,0 | 794,0 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Liikevoitto pl. |       |       |         |       |       |       |
| kertaluonteiset |       |       |         |       |       |       |
| erät            |   2,7 |   8,7 |   -68,8 |  16,7 |  32,0 |  36,4 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Liikevoitto, %  |       |       |         |       |       |       |
| pl.             |       |       |         |       |       |       |
| kertaluonteiset |       |       |         |       |       |       |
| erät            |   1,4 |   4,5 |         |   2,7 |   5,3 |   4,6 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Sidotun pääoman |       |       |         |       |       |       |
| tuotto (RONA) % |       |       |         |       |       |       |
| pl.             |       |       |         |       |       |       |
| kertaluonteiset |       |       |         |       |       |       |
| erät            |   2,7 |  11,2 |         |   5,7 |  14,1 |  11,8 |
+-------------------------------------------------------------------+


Specialty Papers -toimialan liikevaihto kasvoi kolmannella
vuosineljänneksellä 2,5 % vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta ja oli
196,3 milj. euroa (191,5 milj. euroa). Myyntimäärät kasvoivat 6,6 %.
Ahlstrom-VCP-yhteisyritys kasvatti liikevaihtoa 7,6 milj. euroa mutta
yritysostoilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto laski 1,5 %.

Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueen keskimääräiset
myyntihinnat laskivat irrokepohjapapereiden ylitarjonnan ja
toispuoleisesti päällystettyjen papereiden markkinoilla Euroopassa
vallinneen kireän kilpailun ja kysynnän heikkenemisen vuoksi. Lisäksi
La Gèren tehtaalle tehdyn investoinnin käynnistäminen heikensi
osaltaan toimialan liikevoittoa, joka laski 2,7 milj. euroon (8,7
milj. euroa).

Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alue (30 % konsernin
liikevaihdosta)

Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alue valmistaa erilaisia
erikoispapereita tarroihin, etiketteihin, pakkauksiin sekä graafisiin
sovelluksiin.

Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueen markkinatilanne oli
haastava vuoden kolmannella neljänneksellä. Irrokepohjapapereiden
ylitarjonta markkinoilla jatkui ja märkäliimattavissa etiketeissä
sekä pakkauspapereissa käytettävien toispuoleisesti päällystettyjen
papereiden kysyntä Euroopassa heikkeni, minkä vuoksi myyntihintoihin
kohdistui kasvavia paineita. Etelä-Amerikassa etiketti- ja
pakkauspapereiden markkinat kehittyivät suotuisasti.

Liiketoiminta-alueen myyntimäärät nousivat 6,0 % vuoden 2006
vastaavasta ajanjaksosta. Nousu johtui pääasiassa
Ahlstrom-VCP-yhteisyrityksen perustamisesta Brasiliassa. Liikevaihto
oli 126 milj. euroa eli suunnilleen viime vuoden tasolla.
Yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu liikevaihto
laski 5,5 %. Irrokepohjapapereiden tuotantokapasiteetin
laajennusinvestointia La Gèren tehtaalla Ranskassa käynnistettiin
kolmannen vuosineljänneksen aikana, mikä heikensi taloudellista
kehitystä katsauskaudella.

Liiketoiminta-alueen tärkeimmän raaka-aineen sellun hinta nousi
edelleen ja oli selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2006
vastaavana ajanjaksona.



Ahlstrom ilmoitti 10.10.2007 asettavansa italialaisen Ascolin tehtaan
ja ranskalaisen Chantrainen tehtaan erikoistarkkailuun tehtaiden
epätyydyttävän kannattavuuden ja kassavirran vuoksi. Kumpikin tehdas
valmistaa toispuoleisesti päällystettyjä papereita märkäliimattaviin
etiketteihin, joustopakkauksiin sekä graafisiin käyttökohteisiin.
Tuotteet on suunnattu pääasiassa Länsi-Euroopan markkinoille.
Ahlstrom arvioi Ascolin ja Chantrainen pitkän tähtäimen taloudellista
elinvoimaisuutta sekä mahdollisuuksia myydä tai sulkea tehtaat.
Ascolin ja Chantrainen tehtaiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on
yhteensä noin 100 000 tonnia ja ne työllistävät yhteensä noin 300
henkilöä. Niiden yhteenlaskettu kirja-arvo on 5 milj. euroa.

Irrokepohjapapereiden kysynnän odotetaan seuraavien kuuden kuukauden
aikana jatkuvan samalla tasolla kuin kolmannella vuosineljänneksellä.
Etikettipapereiden sesonki on päättynyt, ja Euroopassa niiden
kysynnän odotetaan vähenevän seuraavien kuuden kuukauden aikana.
Etelä-Amerikassa etiketti- ja pakkauspapereiden kysynnän odotetaan
pysyvän hyvänä.

Tekniset paperit -liiketoiminta-alue (18 % konsernin liikevaihdosta)

Tekniset paperit -liiketoiminta-alueen päätuotteita ovat
hiomapaperien pohjapaperit, krepatut paperit (esim. maalarinteippien
pohjapaperit, pyyhkimistuotteet, terveydenhuollon sovellukset),
esikyllästetyt sisustuslaminaattipaperit, tiiviste- ja suojapaperit
(esim. lämpöeristeisiin, kalanterin teloihin), päällystetyt paperit
(esim. tapettien pohjapaperit, julistepaperit) sekä
pergamenttipaperit. Liiketoiminta-alue palvelee pääasiassa sisustus-,
elintarvike- ja autoteollisuutta sekä terveydenhuoltosektoria.

Teknisten papereiden kysyntä jatkui hyvänä useimmissa tuoteryhmissä
vaikka kesälomakausi pienensi kysyntää hieman toiseen
vuosineljännekseen verrattuna.

Liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat kolmannella
vuosineljänneksellä 7,9 % pääasiassa hiomapapereiden pohjapapereiden
ja krepattujen papereiden vahvan kysynnän ansiosta. Liikevaihto
kasvoi 7,9 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 71 milj.
euroa.

Liiketoiminta-alueen pääraaka-aineen sellun hinta nousi edelleen
katsauskaudella. Korkeiden kustannusten vaikutuksen kompensoimiseksi
Ahlstrom on ilmoittanut korottavansa hiomapapereiden pohjapapereiden,
kaapeleiden suojapapereiden ja esikyllästettyjen
sisustuslaminaattipapereiden myyntihintoja.

Ahlstrom allekirjoitti 17.9.2007 Zhejiang Kan Specialty Material Co
-yhtiön (KAN Paper) ja sen johdon kanssa yhteisyritystä koskevat
sopimukset, joiden mukaan Ahlstrom ostaa enemmistöosuuden
erikoispapereita valmistavasta yrityksestä Kiinassa. Tehdas palvelee
pääasiassa paikallisia krepattujen papereiden markkinoita ja luo
pohjan Ahlstromin liiketoimintojen kasvulle Kiinassa. Yrityskaupan
odotetaan vahvistuvan vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä.
Ahlstrom omistaa yhteisyrityksestä 70 %.

Liiketoiminta-alueen markkinatilanteen odotetaan pysyvän melko hyvänä
seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Liite 2

KONSERNITILINPÄÄTÖS

LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards,
IFRS), EU:n hyväksymän IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä
konsernin vuoden 2006 tilinpäätöksessä esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaisesti.

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen
1.1.2007 alkaen

Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai muutettuja standardeja ja
tulkintoja 1.1.2007 alkaen:

- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät
liitetiedot
- IAS 1 -standardin muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -
Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
- IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen

Edellä mainituilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Ne vaikuttavat
konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen liitetietoihin.

Tilintarkastamaton.


TULOSLASKELMA                   7-9    7-9      1-9      1-9     1-12
Milj. euroa                    2007   2006     2007     2006     2006

Liikevaihto                   444,9  385,9  1 298,3  1 210,1  1 599,1
Liiketoiminnan muut tuotot      5,0   12,4     18,0     31,1     36,7
Kulut                        -409,6 -353,2 -1 191,1 -1 097,4 -1 458,2
Poistot ja arvonalentumiset   -24,1  -19,8    -64,8    -60,1    -81,6
Liikevoitto                    16,1   25,3     60,5     83,8     96,1
Rahoitustuotot ja -kulut       -9,7   -3,7    -16,9    -12,3    -14,9
Osuus osakkuusyritysten         0,2   -0,2     -0,2      0,2      0,0
tuloksesta
Voitto ennen veroja             6,7   21,4     43,4     71,8     81,2
Tuloverot                      -1,6   -5,0    -13,0    -23,0    -23,6
Tilikauden voitto               5,0   16,4     30,3     48,8     57,6
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille        4,9   16,4     30,2     48,7     57,5
Vähemmistölle                   0,1    0,0      0,2      0,1      0,1
Laimentamaton osakekohtainen
tulos, euroa                   0,10   0,36     0,65     1,13     1,31
Laimennusvaikutuk-
sella oikaistu
osakekohtainen                 0,10   0,35     0,65     1,11     1,29
tulos, euroa



TASE                                          30.9.   30.9.  31.12.
Milj. euroa                                    2007    2006    2006

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet          753,5   592,9   601,7
Liikearvo                                     189,8   103,7   101,0
Muut aineettomat hyödykkeet                    37,1    34,4    32,6
Osuudet osakkuusyrityksissä                    12,5    13,1    12,9
Muut sijoitukset                                0,2     0,2     0,2
Muut saamiset                                  15,0     6,8     6,1
Laskennalliset verosaamiset                    25,4    24,0    25,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä                1 033,5   775,3   780,4

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                               247,4   207,8   214,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset               414,8   385,4   328,0
Tuloverosaamiset                                6,0     6,2     8,7
Muut sijoitukset                                8,8     4,3     5,0
Rahavarat                                      17,1    22,6    20,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä                  694,1   626,4   576,1

Varat yhteensä                              1 727,7 1 401,7 1 356,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   751,3   760,9   765,8
Vähemmistön osuus                              29,0     0,8     0,8
Oma pääoma yhteensä                           780,3   761,7   766,6

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat                              185,3    52,2    44,0
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet       90,1   113,2   112,4
Varaukset                                       5,4     3,7     3,7
Muut velat                                      0,7     0,7     0,6
Laskennalliset verovelat                       34,5    23,6    26,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä                  315,9   193,5   187,4

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat                              309,8   165,0   136,4
Ostovelat ja muut velat                       298,3   253,6   241,0
Tuloverovelat                                  12,4    15,2    12,4
Varaukset                                      10,9    12,6    12,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä                  631,4   446,4   402,6

Velat yhteensä                                947,4   639,9   590,0

Oma pääoma ja velat yhteensä                1 727,7 1 401,7 1 356,6


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1) Osakepääoma
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Kertyneet voittovarat
7) Vähemmistöosuus


                          Emoyrityksen omistajille            Oma
                             kuuluva oma pääoma              pää-
                                                              oma
Milj. euroa              1)    2)  3)   4)    5)    6)   7)  yht.

Oma pääoma             54,6  26,7   -  1,0   3,7 503,7  0,8 590,5
31.12.2005
Rahavirran suojaukset,
veroilla vähennettynä:
Omaan pääomaan
kirjatut voitot           -     -   - -1,2     -     -    -  -1,2
ja tappiot
Muuntoerot                -     -   -    - -10,5     -    - -10,5
Voitot ja tappiot
ulkomaisiin yksiköihin
tehtyjen
netto-
sijoitusten
suojauksesta,
veroilla vähennettynä     -     -   -    -   7,7     -    -   7,7
Muut muutokset            -     -   -    -     -   0,0 -0,0   0,0
Tilikauden voitto         -     -   -    -     -  48,7  0,1  48,8
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut yht.      -     -   - -1,2  -2,8  48,7  0,1  44,9
Osingonjako               -     -   -    -     - -65,2 -0,1 -65,3
Osakeanti              13,7 182,4   -    -     -     -    - 196,1
Käytetyt optiot         0,0   0,2   -    -     -     -    -   0,2
Optioiden lunastus        -     -   -    -     -  -4,7    -  -4,7
                       13,8 182,6   -    -     - -69,9 -0,1 126,3
Oma pääoma 30.9.2006   68,4 209,3   - -0,2   0,9 482,5  0,8 761,7

Oma pääoma 31.12.2006  68,5 209,3 0,5  0,1  -3,1 490,4  0,8 766,6
Rahavirran suojaukset,
veroilla vähennettynä:
Omaan pääomaan
kirjatut voitot           -     -   - -0,1     -     -    -  -0,1
ja tappiot
Muuntoerot                -     -   -    - -11,4     -    - -11,4
Voitot ja tappiot
ulkomaisiin
yksiköihin tehtyjen
netto-
sijoitusten
suojauksesta,
veroilla                  -     -   -    -   4,1     -    -   4,1
vähennettynä
Vähemmistö-
osuuden                   -     -   -    -     -     - 28,2  28,2
lisäys, Ahlstrom-VCP
Muut muutokset            -     -   -    -     -   0,1 -0,0   0,1
Tilikauden voitto         -     -   -    -     -  30,2  0,2  30,3
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä                  -     -   - -0,1  -7,3  30,3 28,3  51,2
Osingonjako               -     -   -    -     - -46,6 -0,1 -46,7
Käytetyt optiot         1,5     - 7,7    -     -     -    -   9,2
                        1,5     - 7,7    -     - -46,6 -0,1 -37,5
Oma pääoma 30.9.2007   70,0 209,3 8,3 -0,0 -10,4 474,1 29,0 780,3




RAHAVIRTALASKELMA                     7-9   7-9     1-9    1-9   1-12
Milj. euroa                          2007  2006    2007   2006   2006

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto                     5,0  16,4    30,3   48,8   57,6
Oikaisut yhteensä                    26,6  20,0    76,6   85,4  109,8
Nettokäyttöpääoman muutokset         12,0  24,1 -36,4*)   -3,8  -14,4
Varausten ja eläkevelan muutos        0,3   1,5 -17,1*)   -0,5   -0,5
Rahoituserät                         -4,1  -1,6    -8,2  -10,4   -3,7
Maksetut verot                       -2,8  -3,4   -11,1  -25,3  -29,6
Liiketoiminnan nettorahavirta        37,1  57,0    34,1   94,2  119,2

Investointien rahavirta
Konserniyritysten hankinta          -88,0     -  -215,8   -8,0   -7,8
Investoinnit aineellisiin
käyttöomaisuus-                     -45,7 -31,4  -108,5  -83,5 -116,5
hyödykkeisiin
Muut investointitoiminnot            -5,5   5,9     8,9    6,8   45,3
Investointien nettorahavirta       -139,3 -25,5  -315,4  -84,8  -79,0

Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut              -     -     9,2  194,5  195,1
Maksetut osingot                        -     -   -46,8  -65,3  -65,3
Muut rahoitustoiminnot               97,7 -25,9   315,7 -131,9 -165,8
Rahoituksen nettorahavirta           97,7 -25,9   278,2   -2,7  -36,0

Rahavarojen muutos                   -4,5   5,6    -3,2    6,7    4,3

Rahavarat tilikauden alussa          21,5  17,0    20,1   16,0   16,0
Valuuttakurssien muutosten            0,0   0,0     0,1   -0,1   -0,1
vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa         17,1  22,6    17,1   22,6   20,1

*) sisältää 20,8 milj. euron maksun, jolla katettiin noin puolet
etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä
kertynyttä eläkevastuuta Isossa-Britanniassa ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 2007.




TUNNUSLUVUT                          7-9    7-9     1-9    1-9   1-12
                                    2007   2006    2007   2006   2006

Liikevoitto, %                       3,6    6,5     4,7    6,9    6,0
Liikevoitto (ilman
kertaluonteisia                      3,6    5,4     4,4    6,0    5,5
eriä), %
Sijoitetun pääoman tuotto            5,5   10,3     7,4   11,8   10,4
(ROCE), %
ROCE (ilman kertaluonteisia          5,5    8,5     6,9   10,4    9,5
eriä), %
Oman pääoman tuotto (ROE), %         2,6    8,7     5,2    9,6    8,5

Korolliset nettovelat, milj.       469,2  190,3   469,2  190,3  155,2
euroa
Omavaraisuusaste, %                 45,2   54,4    45,2   54,4   56,5
Velkaantumisaste, %                 60,1   25,0    60,1   25,0   20,3

Tulos/osake, euroa                  0,10   0,36    0,65   1,13   1,31
Tulos/osake, laimennettu, euroa     0,10   0,35    0,65   1,11   1,29
Oma pääoma/osake, euroa            16,10  16,71   16,10  16,71  16,79
Rahavirta/osake, euroa              0,79   1,29    0,73   2,18   2,72
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin,
kauden aikana, 1000               46 671 45 592  46 411 43 195 43 802
Osakkeiden lukumäärä,
kauden lopussa, 1000              46 671 45 592  46 671 45 592 45 662

Investoinnit, milj. euroa           49,4   33,6   115,1   80,5  120,1
Sijoitettu pääoma,
kauden lopussa,
milj. euroa                      1 275,4  979,0 1 275,4  979,0  946,9
Henkilöstö, kauden keskiarvo       6 414  5 777   5 989  5 690  5 687




AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
                                            1-9   1-9  1-12
Milj. euroa                                2007  2006  2006

Kirjanpitoarvo 1.1.                       601,7 577,4 577,4
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä 118,5   4,8   4,6
Lisäykset                                 114,8  80,4 117,0
Vähennykset                                -1,4  -0,6  -1,0
Poistot ja arvonalentumiset               -61,1 -55,6 -75,7
Kurssierot ja muut muutokset              -18,9 -13,4 -20,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa             753,5 592,9 601,7





LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                               1-9  1-9  1-12
Milj. euroa                                      2007 2006  2006

Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat
Myyntituotot ja korkotuotot                       0,4  1,0   1,3
Tavaroiden ja palveluiden ostot                  -3,9 -6,1 -10,9
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset     0,3 40,6   0,5
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat             0,3  0,4   0,8
Korolliset velat                                    -  2,6   6,6

Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.



MUUT VUOKRASOPIMUKSET 30.9. 30.9. 31.12.
Milj. euroa            2007  2006   2006

Lyhytaikainen osa       6,7   6,0    6,1
Pitkäaikainen osa      23,8  20,0   18,2
Yhteensä               30,5  26,0   24,3



VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET   30.9. 30.9. 31.12.
Milj. euroa                      2007  2006   2006

Omista veloista
Muut lainat
Lainamäärä                        1,3   1,7    1,5
Panttien kirjanpitoarvo           1,5   2,0    1,6
Muista omista sitoumuksista
Takaukset                        22,9  21,5   29,1
Osakkuusyhtiöiden sitoumuksista
Takaukset                         6,3   8,3    8,3
Investointisitoumukset           36,9  60,3   50,6
Muut vastuusitoumukset            5,0   4,6    5,3




Yritysostot 2007

Vuoden 2007 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Ahlstrom teki
useita kasvustrategiansa mukaisia yritysostoja.

Huhtikuussa Ahlstrom osti italialaisen Orlandi Groupin
vesineulattujen kuitukankaiden valmistuksen. Yrityskaupan myötä
Ahlstromin tuotevalikoima laajenee käsittämään uudentyyppisiä
sellupitoisia vesineulattuja kuitukankaita. Toukokuussa Ahlstrom osti
Fiberweb plc -yhtiön kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan. Näiden
kahden yrityskaupan myötä Ahlstrom nousee maailman johtavaksi
pyyhkimistuotteiden valmistajaksi. Toukokuussa Ahlstrom osti myös
italialaisen Fabriano Filter Media SpA:n, joka valmistaa
mikrolasikuidusta korkeaa suodatustehoa vaativia suodatinmateriaaleja
ilmansuodattimiin.

Syyskuussa Ahlstrom osti 60% brasilialaisesta
erikoispaperituotantolaitoksesta ja muodosti yhteisyrityksen myyjän,
Votorantim Celulose e Papel (VCP), kanssa. Yhteisyritys valmistaa
lähinnä etiketti- ja joustopakkauspapereita, mutta myös
päällystettyjä ja päällystämättömiä papereita muille
loppukäyttäjille.

Johto arvioi, että konsernin liikevaihto tammi-syyskuulta 2007 olisi
ollut noin 1450 miljoonaa euroa, mikäli yritysostot olisi toteutettu
1.1.2007.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tammi-syyskuun 2007 yritysostot
yhteenlaskettuina. Liiketoimintojen yhdistely ja hankintahinnan
kohdistaminen on tehty alustavana, koska hankittujen yhtiöiden
varojen ja velkojen käypien arvojen määrittäminen on vielä kesken.

Liikearvo, joka syntyi pääosin Orlandi Groupin ja
Ahlstrom-VCP-yhteisyrityksen hankinnoista, kuvastaa laajemmasta
kuluttajapyyhe- ja suodatinmateriaalituotevalikoimasta syntyviä
synergiaetuja, pääsyä maantieteellisesti uusille markkinoille sekä
uusien kasvumahdollisuuksien tuomia etuja.


HANKITUT LIIKETOIMINNAT                 Kirjanpitoarvo Yhdistämisessä
                                                 ennen       kirjatut
Milj. euroa                               yhdistämistä   käyvät arvot

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet             101,3          119,2
Aineettomat hyödykkeet                             5,6            9,1
Vaihto-omaisuus                                   33,5           32,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset                   53,2           53,1
Rahavarat                                          3,2            3,2
Varat yhteensä                                   196,7          216,6

Laskennalliset verovelat                           0,8           10,3
Työsuhde-etuuksiin liittyvät                       1,4            1,4
velvoitteet
Korolliset velat                                  11,1           11,1
Ostovelat ja muut velat                           37,5           37,6
Velat yhteensä                                    50,8           60,4

Nettovarat                                       145,9          156,2

Liikearvo                                            -           93,7

Rahana maksettu kauppahinta                          -          249,9
Vähemmistöosuus                                      -          -28,2
Kurssierot                                           -           -2,7
Hankitun tytäryrityksen rahavarat                    -           -3,2
Rahavirtavaikutus                                    -          215,8


TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN7-9    4-6    1-3  10-12    7-9    4-6    1-3
Milj. euroa            2007   2007   2007   2006   2006   2006   2006

Liike-                444,9  436,9  416,5  389,0  385,9  409,6  414,6
vaihto
Liike-
toiminnan               3,1    1,7    2,6    4,3    4,4    5,6    7,0
muut tuotot*
Kulut*               -407,7 -396,5 -379,9 -359,3 -349,6 -368,7 -375,5
Poistot ja
arvon-                -24,1  -21,0  -19,6  -19,9  -19,8  -20,5  -19,8
alentumi-
set*
Kertaluon-             -0,1      -    3,8   -1,9    4,4    2,9    3,3
teiset erät
Liike-                 16,1   21,0   23,3   12,3   25,3   28,9   29,6
voitto
Rahoitus-
tuotot ja              -9,7   -4,3   -3,0   -2,6   -3,7   -4,1   -4,5
-kulut
Osuus osakkuus-         0,2   -0,3   -0,1   -0,2   -0,2    0,4   -0,0
yritysten tuloksesta
Voitto ennen veroja     6,7   16,4   20,3    9,4   21,4   25,2   25,1
Tuloverot              -1,6   -4,5   -6,9   -0,7   -5,0   -8,6   -9,3
Tilikauden              5,0   11,9   13,4    8,8   16,4   16,6   15,8
voitto

Jakautu-
minen
Emoyrityk-
sen omista-             4,9   11,9   13,3    8,8   16,4   16,5   15,8
jille
Vähemmis-               0,1    0,0    0,0   -0,0    0,0    0,1    0,0
tölle

Liike-                 16,2   21,0   19,6   14,1   20,8   26,0   26,3
voitto*
Liike-                  3,6    4,8    4,7    3,6    5,4    6,4    6,3
voitto, %*
* Ilman kertaluonteisia eriä.




TOIMIALAT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

                              7-9   4-6   1-3 10-12   7-9   4-6   1-3
Milj. euroa                  2007  2007  2007  2006  2006  2006  2006

Liikevaihto
FiberComposites             249,8 235,5 206,4 195,4 195,3 204,9 212,7
Specialty Papers            196,3 202,7 211,4 193,9 191,5 205,2 203,3
Muut liiketoiminnat ja       -1,2  -1,3  -1,3  -0,3  -0,9  -0,5  -1,5
eliminoinnit
Konserni yhteensä           444,9 436,9 416,5 389,0 385,9 409,6 414,6

Liikevoitto
FiberComposites              13,5  17,3  15,2   9,2  13,3  13,9  15,9
Specialty Papers              2,7   5,4  13,0   3,0   6,0  10,3  13,0
Muut liiketoiminnat ja       -0,1  -1,7  -4,9   0,1   6,0   4,8   0,7
eliminoinnit
Konserni yhteensä            16,1  21,0  23,3  12,3  25,3  28,9  29,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
FiberComposites              14,1  17,3  13,4  11,0  13,3  13,9  15,9
Specialty Papers              2,7   5,4   8,6   4,4   8,7  10,3  13,0
Muut liiketoiminnat ja       -0,7  -1,7  -2,5  -1,2  -1,2   1,9  -2,6
eliminoinnit
Yhteensä                     16,2  21,0  19,6  14,1  20,8  26,0  26,3
Kertaluonteiset erät         -0,1     -   3,8  -1,9   4,4   2,9   3,3
Konserni yhteensä            16,1  21,0  23,3  12,3  25,3  28,9  29,6



TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
               7-9    4-6    1-3  10-12    7-9    4-6    1-3
Milj. euroa   2007   2007   2007   2006   2006   2006   2006


Liikevaihto
             444,9  436,9  416,5  389,0  385,9  409,6  414,6
Liikevoitto
              16,1   21,0   23,3   12,3   25,3   28,9   29,6
Liikevoitto (ilman kertaluonteisia eriä)
              16,2   21,0   19,6   14,1   20,8   26,0   26,3
Voitto ennen veroja
               6,7   16,4   20,3    9,4   21,4   25,2   25,1
Voitto ennen veroja (ilman kertaluonteisia eriä)
               6,7   16,4   16,5   11,3   17,0   22,3   21,8
Tilikauden voitto
               5,0   11,9   13,4    8,8   16,4   16,6   15,8

Velkaantumisaste, %
              60,1   50,9   24,3   20,3   25,0   30,0   30,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
               5,5    8,0   10,0    5,3   10,3   11,7   12,3
ROCE (ilman kertaluonteisia eriä), %
               5,5    8,0    8,4    6,1    8,5   10,6   11,0
Tulos/osake, euroa
              0,10   0,26   0,29   0,18   0,36   0,36   0,41
Rahavirta/osake, euroa
              0,79   0,20  -0,26   0,54   1,29   0,21   0,68
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, 1000
            46 671 46 636 45 918 45 602 45 592 45 587 38 326




TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Korolliset      Korolliset velat - Rahavarat - Muut sijoitukset
nettovelat      (lyhytaikaiset)

Omavaraisuus-   Oma pääoma yhteensä                       x100
aste,
%               Taseen loppusumma - Saadut ennakot

Velkaantumis-   Korolliset                                x100
aste,           nettovelat
%               Oma pääoma yhteensä

Oman pääoman    Tilikauden tulos                          x100
tuotto
(ROE), %        Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)

Sijoitetun      Tulos ennen veroja + Rahoituskulut               x100
pääoman tuotto
(ROCE), %       Taseen loppusumma (kauden keskiarvo) -
                Korottomat rahoitusvelat (kauden keskiarvo)

Tulos/osake,    Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus
                tilikauden tuloksesta
euroa           Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden
                aikana

Rahavirta/      Liiketoiminnan nettorahavirta
osake, euroa    Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden
                aikana

Oma             Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
pääoma/osake,
euroa           Osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa

Attachments

Ahlstrom Q3 2007 Finnish