Tekla Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2007


Tekla Oyj         Pörssitiedote           7.2.2008          klo 9.00


Tekla Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2007:
Tekla ylsi ennätyskannattavuuteen vuonna 2007

Tekla-konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 2007 oli 59,25 (vuoden
2006 vastaavalla kaudella 49,78) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu
oli 19 prosenttia. Koko vuoden liiketulos oli 20,68 (13,62) miljoonaa
euroa. Liiketulosprosentti oli 34,9 (27,4). Huhtikuun 2007 lopussa
myyty Defence-liiketoiminta ja siitä saatu myyntivoitto sisältyvät
yllä oleviin lukuihin.

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto tammi-joulukuussa 2007 oli
58,25 (47,64) miljoonaa euroa ja kasvu oli noin 22 prosenttia.
Jatkuvien toimintojen liiketulos oli edellisvuotista selvästi parempi
eli 17,90 (13,38) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti oli 30,7
(28,1).
Jatkuvien liiketoimintojen loka-joulukuun liikevaihto oli 16,44
(14,56) miljoonaa euroa, missä on kasvua noin 13 prosenttia.
Vuosineljänneksen liiketulos oli 4,99 (4,46) miljoonaa euroa ja
liiketulosprosentti oli 30,4 (30,6).

Toimitusjohtaja Ari Kohonen kommentoi vuoden 2007 tilinpäätöstä:

- Päätöksemme keskittyä ohjelmistotuoteliiketoimintaan näyttää
oikealta. Liikevaihto on saatu vakaalle kasvu-uralle ja toiminnan
kannattavuus on erinomainen. Vuoden viimeinen neljännes oli jo 12.
peräkkäinen, jolloin liiketulos ylittää edellisvuoden vastaavan
neljänneksen.

- Loka-joulukuussa pääliiketoiminta-alueemme Building &
Constructionin kasvu oli maltillisempaa kuin vuoden aikaisemmilla
neljänneksillä johtuen yksittäisten suurempien kauppojen
ajoituksesta.

- Useimmat markkinat, kuten Pohjois-Amerikka, Intia ja Lähi-itä,
vetivät erittäin hyvin. Muita Teklalle keskeisiä markkinoita vuonna
2007 olivat Länsi-Eurooppa ja Pohjoismaat. Vuoden viimeisellä
neljänneksellä myynnin kasvu oli suhteellisesti suurinta
Pohjois-Amerikassa ja Kaukoidässä.

- Ennätysliikevaihtoon yltänyt Building & Construction hakee kasvua
vakiintuneen terässuunnitteluohjelmistonsa lisäksi laajentamalla
tuotetarjontaansa. Teklan kannalta on hyvin myönteistä, että
rakennusalan siirtyminen tuotemallipohjaisiin 3D-prosesseihin
perinteisistä 2D-työtavoista näyttäisi olevan nopeutumassa. Tämä
kehitys mahdollistaa asiakkaille suuremman tuottavuuden ja parantaa
heidän kilpailukykyään kaikissa suhdannetilanteissa.

- Teklan näkökulmasta B&C:n markkinatilanteessa ei ole tapahtunut
oleellista muutosta. Tuotevalikoiman laajentamiseksi ja
markkinointivalmiuksien lisäämiseksi henkilöstömäärää aiotaan
edelleen kasvattaa.

- Kuten aiemmin olimme ennakoineet, myös Infra & Energy
-liiketoiminta-alue pääsi hyviin tuloksiin vuositasolla.
Loka-joulukuussa kasvu oli voimakasta ja I&E teki tällä
neljänneksellä yli puolet viime vuoden tuloksesta.
Liiketoiminta-alueen näkymät vaikuttavat suotuisilta. Kysyntä ei ole
voimakkaasti riippuvainen talouden suhdanteista.

Hallitus arvioi, että vuoden 2008 liikevaihdon kasvu on noin 15
prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja että liiketulos on
edellisvuotista parempi.  Building & Construction
-liiketoiminta-alueen kasvun odotetaan olevan voimakkaampaa kuin
Infra & Energyn ja kummankin liiketoiminta-alueen tuloksen paranevan
edellisvuodesta.

- - -

Tekla Oyj on kansainvälisesti toimiva ohjelmistotuoteyritys, jonka
mallipohjaiset ohjelmistot on tarkoitettu tehostamaan asiakkaiden
ydinprosesseja rakentamisessa, energian jakelussa, yhdyskuntatoimessa
ja vesihuollossa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 80 maassa. Teklan
liikevaihto vuonna 2007 oli lähes 60 miljoonaa euroa ja liiketulos
noin 20 miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus on yli
80 prosenttia. Tekla-konsernin palveluksessa työskentelee tällä
hetkellä 400 henkilöä, joista noin 150 Suomen ulkopuolella. Tekla on
perustettu vuonna 1966 ja se on Suomen vanhimpia ohjelmistoyrityksiä.
www.tekla.com


- - -
TEKLA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2007

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

* Tekla-konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 2007 oli 59,25
miljoonaa euroa (tammi-joulukuussa 2006 49,78 miljoonaa euroa).
* Liikevaihdon kasvu oli 19,0 prosenttia.
* Liiketulos oli 20,68 (13,62) miljoonaa euroa.
* Osakekohtainen tulos oli 0,69 (0,45) euroa.
* Sijoitetun pääoman tuotto oli 74,5 (63,1) prosenttia.
* Oman pääoman tuotto 55,4 (48,5) prosenttia.
* Huhtikuun 2007 lopussa myyty Defence-liiketoiminta ja siitä saatu
myyntivoitto sisältyvät yllä oleviin lukuihin.

Jatkuvat toiminnot:
* Liikevaihto oli 58,25 (47,64) miljoonaa euroa.
* Liiketulos oli 17,90 (13,38) miljoonaa euroa.
* Liiketulosprosentti oli 30,7 (28,1).
* Osakekohtainen tulos oli 0,60 (0,44) euroa.
* Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen vaihtokurssin muutokset
vaikuttivat negatiivisesti liikevaihtoon noin 2 prosenttia ja
liiketulokseen noin 3 prosenttia.


RAHOITUSASEMA

* Liiketoiminnan kassavirta oli 13,55 (13,01) miljoonaa euroa.
* Likvidien varojen määrä oli 31.12.2007 30,15 (24,24) miljoonaa
euroa.
* Omavaraisuusaste oli 67,5 (63,4) prosenttia.
* Korolliset velat olivat 0,34 (0,69) miljoonaa euroa.


MUITA AVAINLUKUJA

* Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 82,2 (78,6)
prosenttia (jatkuvat toiminnot).
* Henkilöstöä oli tammi-joulukuussa keskimäärin 374 (324).
Defencen henkilöstö (noin 20 henkeä) on huomioitu henkilöstöluvuissa
2007 huhtikuun loppuun asti.
* Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien 400
(365).
* Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,66 (1,33) miljoonaa
euroa.
* Oma pääoma/osake oli 1,40 (1,10) euroa.
* Vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä osakkeen kurssi oli
12,70 (7,88) euroa.


LIIKETOIMINTA-ALUEET

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (ENSISIJAINEN SEGMENTTI)


                        Q1-Q4/ Q1-Q4/ Muutos   Q4/   Q4/
Miljoonaa euroa           2007   2006         2007  2006
Building & Construction  45,48  35,88   9,60 12,04 10,91
Infra & Energy *)        12,76  11,76   1,00  4,40  3,65
Defence **)               1,00   2,14  -1,14  0,00  0,93
Muut                      0,01   0,00   0,01  0,00  0,00
Yhteensä                 59,25  49,78   9,47 16,44 15,49



LIIKETULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (ENSISIJAINEN SEGMENTTI)


                        Q1-Q4/ Q1-Q4/ Muutos   Q4/   Q4/
Miljoonaa euroa           2007   2006         2007  2006
Building & Construction  15,96  12,77   3,19  3,85  3,99
Infra & Energy *)         1,96   1,04   0,92  1,20  0,53
Defence **)               2,78   0,24   2,54  0,25  0,33
Muut                     -0,02  -0,43   0,41 -0,06 -0,06
Yhteensä                 20,68  13,62   7,06  5,24  4,79



*) Vuoden 2007 alussa Energy & Utilities ja Public Infra
-liiketoiminta-alueet
yhdistettiin. Vertailuluvut vuodelta 2006 on laskettu uuden
liiketoiminta-aluejaon mukaisesti.
**) Defence on käsitelty myytynä toimintona myös vertailukauden
osalta. Defencen liiketulokseen on Q2/2007:lla kirjattu noin 2,3
miljoonaa euroa liiketoimintojen myyntivoittoa ja Q4/2007:lla 0,25
miljoonaa euroa arvioitua lisäkauppahintaa.


LIIKEVAIHDON JAKAUMA TYYPEITTÄIN*) (JATKUVAT TOIMINNOT)


                             Build.        Infra
Osuus                             &&       Tekla
liikevaihdosta, %            Constr       Energy        yht.
                               2007  2006   2007  2006  2007  2006
Lisenssit                        62    65     23    25    54    55
Toistuvat                        34    32     47    45    37    35
Palvelut                          3     3     15    15     6     6
Muut                              1     0     15    15     3     4
Yhteensä                        100   100    100   100   100   100
Liikevaihto yht., milj euroa  45,48 35,88  12,76 11,76 58,25 47,64


*) Liikevaihtotyypit:
- Lisenssi: käyttöoikeus myytyyn tuoteversioon
- Toistuvat: ylläpitotuotot (sisältää vuotuiset tuoteversiot ja
asiakastuen) ja toistuvat vuokralisenssit
- Palvelut: käyttöönoton tuki, koulutus ja konsultointi
- Muut: esimerkiksi asiakas- tai asiakasryhmäkohtaiset tuoteprojektit


Building & Construction

Teklan rakennustoimialaa palveleva liiketoiminta-alue Building &
Construction (B&C) kehittää ja markkinoi Tekla Structures
-ohjelmistotuotetta teräs- ja betonirakenteiden tuotemallipohjaiseen
suunnitteluun sekä rakentamisen ja valmistamisen ohjaukseen.

Teklalle keskeisillä markkinoilla rakennusalan suhdanteet ovat
pysyneet hyvällä tasolla. Teklan tuotteiden käyttökohteita ovat
pääasiassa liike-, toimisto- ja teolliset rakennukset. B&C:n suurin
markkina on Yhdysvallat, jossa havaitut heikentyneet toimialanäkymät
koskevat lähinnä pientalorakentamista.

Mallintamisjärjestelmien kysyntä kasvaa ja tuotemallinnuksen asema
vahvistuu rakennesuunnittelussa ja muissa rakennusprosessin
vaiheissa. Teklan markkina-asema 3D-mallinnusohjelmistojen
toimittajana on vahva kaikilla markkinoilla ja käyttäjämäärät
kasvoivat edelleen.

B&C:n asiakkaiden liiketoimintavolyymeissä ei ole näkynyt merkkejä
alenemisesta, vaan asiakkailla on pikemminkin pulaa työvoimasta.
Volyymimuutosten vaikutukset Teklan tuotteiden kysyntään eivät ole
suoraviivaisia. Erityisesti lisenssien kysynnän muutokset eivät
välttämättä seuraa rakennusalan suhdanteita kovinkaan tarkasti.
Teklan kannalta myönteistä kehitystä on kauppojen keskikoon kasvu ja
suuremmat asiakkuudet.

B&C:n liikevaihto tammi-joulukuussa 2007 oli 45,48 (35,88) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi noin 27 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna. Liiketulos oli 15,96 (12,77) miljoonaa
euroa. B&C:n liiketulosprosentti vuonna 2007 oli 35,1 (35,6).
Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen vaihtokurssin muutoksilla oli
vuositasolla pieni negatiivinen vaikutus.

Loka-joulukuussa B&C:n liikevaihto oli 12,04 (10,91) miljoonaa euroa,
missä on kasvua 10,4 prosenttia. B&C:n liiketulos oli 3,85 (3,99)
miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 32,0 (36,6).

Loka-joulukuussa B&C:n kasvu oli maltillisempaa kuin vuoden
aikaisemmilla neljänneksillä johtuen yksittäisten suurempien
kauppojen ajoituksesta.

B&C:n kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta
tammi-joulukuussa 2007 oli 94 (94) prosenttia. Useimmat markkinat,
kuten Pohjois-Amerikka, Intia ja Lähi-itä, vetivät erittäin hyvin.
Muita keskeisiä markkinoita vuonna 2007 olivat Länsi-Eurooppa ja
Pohjoismaat. Vuoden viimeisellä neljänneksellä myynnin kasvu oli
suhteellisesti suurinta Pohjois-Amerikassa ja Kaukoidässä.

Teräsrakennesuunnittelua palveleva tuotetarjonta vastaa edelleen
selvästi suurimmasta osasta B&C:n liikevaihdosta. Myös B&C:n muun
tuotetarjonnan myynti kehittyi vuoden aikana myönteisesti.
Erityisesti pohjoismaiset asiakkaat käyttävät Tekla Structuresin
ominaisuuksia yhä laajemmin.

Building & Construction hakee kasvua vakiintuneen
terässuunnitteluohjelmistonsa lisäksi laajentamalla
tuotetarjontaansa. Teklan kannalta on hyvin myönteistä, että
rakennusalan siirtyminen tuotemallipohjaisiin 3D-prosesseihin
perinteisistä 2D-työtavoista näyttäisi olevan nopeutumassa. Tämä
kehitys mahdollistaa asiakkaille suuremman tuottavuuden ja parantaa
heidän kilpailukykyään kaikissa suhdannetilanteissa. Tuotevalikoiman
laajentamiseksi ja markkinointivalmiuksien lisäämiseksi
henkilöstömäärää aiotaan edelleen kasvattaa.

Teklan Intian-edustusto muutettiin täysin omistetuksi tytäryhtiöksi
vuoden 2007 lopussa. Tämä mahdollistaa aikaisempaa joustavamman
toiminnan tällä nopeasti kasvavalla markkinalla.

Marraskuussa Tekla esitteli rakentamisen hallintaan tarkoitetun Tekla
Structures for Construction Management -konseptin Yhdysvalloissa ja
Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Konsepti laajentaa Tekla Structures
-ohjelmiston rakentajien, rakennuttajien ja urakoitsijoiden käyttöön.

Lokakuussa Tekla solmi kansainvälisen kumppanuussopimuksen maailman
suurimman teräsvalmistajan ArcelorMittalin kanssa. Tavoitteena on
auttaa arkkitehteja, suunnittelijoita, suunnittelutoimistoja ja
rakennusalan ammattilaisia käyttämään terästä mahdollisimman
tehokkaasti.

Intialainen Techflow Engineers vahvisti kilpailuasemaansa ja nosti
Tekla Structures -lisenssiensä määrän sataan. Techflow on
edelläkävijä paikallisessa rakennesuunnittelussa ja Teklan
pitkäaikainen asiakas.

WSP Group, joka on yksi maailman nopeimmin kasvavista rakennusalan
konsulttiyhtiöistä ja alan johtava osaaja rakenteiden
3D-mallinnuksessa, solmi puitesopimuksen Teklan kanssa syyskuussa.

Elokuussa Tekla solmi puitesopimuksen Pohjoismaiden johtaviin
insinööritoimistoihin kuuluvan Ramboll Groupin kanssa. Ramboll on
merkittävä Tekla Structures -käyttäjä. Yhtiö on käyttänyt ohjelmistoa
sadoissa yleissuunnitteluprojekteissa, joista useimmissa
rakennusmateriaalina on ollut betoni.

Yhdistyneissä Arabiemiraateissa toimiva kiinteistökehitys- ja
rakennuskonserni, Al Attar Group, valitsi heinäkuussa Tekla
Structuresin keskeisten liiketoimintaprosessiensa käyttöön.

Tekla liittyi keväällä jäseneksi Business Software Allianceen. BSA on
maailmanlaajuinen järjestö, jonka tavoitteena on ohjelmistopiratismin
vähentäminen ja laillisen verkkoympäristön edistäminen.


Infra & Energy

Vuoden 2007 alussa Energy & Utilities ja Public Infra yhdistettiin
Infra & Energy -liiketoiminta-alueeksi. Infra & Energy keskittyy
asiakkaidensa ydinprosesseja tukevien mallipohjaisten
ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen ja myyntiin. Sen tärkeimmät
asiakastoimialat (suluissa tuotteet) ovat energianjakelu (Tekla
Xpower), yhdyskuntatoimi (Tekla Xcity, Tekla Xstreet) ja vesihuolto
(Tekla Xpipe). I&E:n tuotepohjaisen tarjonnan osana ovat myös
sellaiset tuoteprojektit, joissa tuotteiden ominaisuuksia kehitetään
yhteistyössä yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien kanssa.
Projekteissa kehitettyjä tuoteominaisuuksia tuodaan tarjolle
muullekin asiakaskunnalle.

Energiatoimialan rakennemuutokset sekä loppuasiakkaiden kasvavat
odotukset energianjakelun luotettavuudelle ja asiakaspalvelulle
lisäävät verkkotietojärjestelmien kehittämis- ja uudistamistarpeita.
Teklan markkina-asema toimialalla on vakaa Pohjoismaissa ja
Baltiassa. Julkisen sektorin paikkatietojärjestelmien
kehittämistarpeet lisääntyvät Suomessa seudullisen yhteistyön
lisääntymisen myötä. Teklan markkina-asema on edelleen vahva suurissa
ja keskisuurissa kunnissa Suomessa.

I&E:n liikevaihto tammi-joulukuussa 2007 oli 12,76 (11,76) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi noin 9 prosenttia. I&E:n liiketulos oli
katsauskaudella 1,96 (1,04) miljoonaa euroa. I&E:n
liiketulosprosentti oli 15,4 (8,8). Kansainvälisen liiketoiminnan
osuus oli 42 (33) prosenttia.

I&E:n loka-joulukuun liikevaihto oli 4,40 (3,65) miljoonaa euroa ja
liiketulos 1,20 (0,53) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 27,3
(14,6). Kuten aiemmin ennakoitiin, myös Infra & Energy
-liiketoiminta-alue pääsi hyviin tuloksiin vuositasolla.
Loka-joulukuussa kasvu oli voimakasta ja I&E teki tällä
neljänneksellä yli puolet viime vuoden tuloksesta.

Suurin osa I&E:n liikevaihdosta koostuu myynnistä nykyisille
asiakkaille. Uusia asiakkuuksia odotetaan edelleen lähinnä
ruotsalaisista ja saksalaisista energiayhtiöistä sekä suomalaisista
ja ruotsalaisista vesilaitoksista. Itäisessä Euroopassa
liiketoiminnan potentiaalia kartoitetaan paikallisten
yhteistyökumppanien avulla. Yhdyskuntatoimen alueella asiakaskunnan
arvioidaan laajenevan seudullisten palvelujen käyttöönoton myötä
Suomessa. Liiketoiminta-alueen näkymät vaikuttavat suotuisilta.
Kysyntä ei ole voimakkaasti riippuvainen talouden suhdanteista.

Latvian kansallinen energiayhtiö Latvenergo tilasi loppuvuonna
merkittävän Tekla Xpower -laajennuksen. Uusi asiakas saatiin
ruotsalaisesta Mälarenergistä. Loppuvuonna valmistui myös
asiakasyhteistyöprojektina toteutettu urakoitsijakäyttöliittymä.
Lisäksi verkkotietojärjestelmän käytön laajentamisesta sovittiin
useiden asiakkaiden kanssa Pohjoismaissa. Ohjelmiston käyttö laajeni
myös Malesiassa.

Yhdyskuntatoimen alueella oli käynnissä useita yhteistyöhankkeita
asiakkaiden kanssa. Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin
kehittämishanke jatkui kuuden suuren suomalaisen kaupungin kanssa.
Valmistuessaan ensi keväänä sovelluksesta tulee keskeinen osa Tekla
Xcity -pohjaista yhdyskuntatoimen sähköisen asioinnin
palvelukokonaisuutta. Internet-karttapalvelun uudistamishanke
valmistui.

Vesihuoltoalalla saatiin päänavaus Ruotsissa, kun Linköpingin
kaupunki hankki Tekla Xpipe -järjestelmän.


Defence

Osana päätöstä keskittyä entistä enemmän tuotepainotteiseen
kansainväliseen liiketoimintaan Tekla myi projektiliiketoimintaa
kotimaassa harjoittavan Defencen Patrialle 1.5.2007. Kaupan ehtojen
mukaan Teklalla on vuoden 2008 loppuun asti mahdollisuus
lisäkauppahintaan, joka riippuu myynnin kehityksestä. Kaupan myötä
Patrian palvelukseen siirtyi runsaat 20 henkilöä.

Defencen liikevaihto vuonna 2007 oli 1,00 (2,14) miljoonaa euroa.
Liiketulos oli 2,78 (0,24) miljoonaa euroa. Liiketulokseen on
Q2/2007:lla kirjattu noin 2,3 miljoonaa euroa liiketoimintojen
myyntivoittoa ja Q4/2007:lla 0,25 miljoonaa euroa arvioitua
lisäkauppahintaa.

Defence käsitellään taloudellisessa raportoinnissa myytynä toimintona
vuoden 2007 ja vertailukauden osalta.


TUOTEKEHITYS

Tekla Structuresin vuotuinen pääversio julkistettiin huhtikuun
puolivälissä. Vuoden toisella puoliskolla Tekla Structures -kehitys
suunnattiin vuoden 2008 pääversioon, joka julkistetaan keväällä.
Pääversiossa kehityksen painopisteitä ovat kaikentyyppisten
rakenteiden mallintaminen, ohjelmiston nopeus ja helppokäyttöisyys,
piirustuksiin ja raportteihin liittyvät parannukset sekä tuotemallin
entistä monipuolisempi käyttäminen organisaatioiden välillä.

Ohjelmistoon kehitetään lisäksi rakentamisen hallintaan tarkoitettua
tuotemoduulia (Construction Management), jolla koko projekti voidaan
mallintaa yksityiskohtaisesta suunnittelusta työmaan
aikatauluttamiseen ja johtamiseen asti.

Tekla Xpower ja Tekla Xpipe -ohjelmistojen pääversiot valmistuivat
kesäkuussa. Niihin on lisätty useita uusia ominaisuuksia erityisesti
verkostolaskentaan. Vuoden toisella puoliskolla tuotekehitys
suuntautui mm. seuraavaan Tekla Xpower -pääversioon, joka valmistui
joulukuussa. Sen keskeisenä ominaisuutena kehitettiin mahdollisuutta
ohjata eri käyttäjäryhmien (esimerkiksi aliurakoitsijoiden) pääsyä
järjestelmän tietoihin.

Tekla Xcity ja Tekla Xstreet -ohjelmistojen kehitystyö jatkui
läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kummastakin tuotteesta
julkaistiin versiot kesäkuussa ja marras-joulukuussa tänä vuonna.
Loppuvuonna valmistui WebMapin Internet-karttapalvelun
uudistamishanke.

Tuotekehitys organisoitiin uudelleen vuoden 2008 alusta lukien ja
ohjelmistojen tuotekehitys siirrettiin vastaaville
liiketoiminta-alueille. Näin halutaan varmistaa, että tuotekehitys
tehdään entistäkin lähempänä asiakkaita. Kaikille tuotteille
yhteisestä teknologiasta ja arkkitehtuurista vastaa Technology &
Architecture -yksikkö.


HENKILÖSTÖ

Tekla-konsernin palveluksessa oli tammi-joulukuussa 2007 keskimäärin
374 (324) henkilöä, joista Suomen ulkopuolella keskimäärin 144 (107).
Osa-aikaisten määrä on muutettu vastaamaan täyttä työpanosta.
Defencen henkilöstö (n. 20 henkeä) on huomioitu henkilöluvuissa
huhtikuun 2007 loppuun asti.

Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien 400
(365), joista Suomen ulkopuolella 158 (123). Jatkuvien toimintojen
henkilöstön määrä kasvoi 55:llä vuoden 2007 aikana. Suurimmat
henkilöstölisäykset tehtiin tuotekehitykseen ja myyntiin.

Työntekijöiden keski-ikä oli 37,5 (37,5) vuotta. Ylempi
korkeakoulututkinto tai korkeakouluopintoja oli 64 (66) prosentilla
henkilöstöstä. Teklalaisista 29 (27) prosenttia oli naisia ja 71 (73)
prosenttia miehiä. Lähtövaihtuvuus oli 7,7 (8,2) prosenttia.

Teklan koko henkilöstöön sovelletaan palkitsemisjärjestelmää, jonka
perusteet yhtiön hallitus päättää vuosittain. Perusteet liittyvät
edellisen vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
saavuttamiseen sekä kurssikehitykseen. Optio-ohjelmia ei ole
voimassa.


Ylin johto

Teklan johtoryhmän kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2007
aikana. Johtoryhmän jäsenet ovat toimitusjohtaja Ari Kohonen,
varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen (nimitys 1.1.2008
lukien) Risto Räty (Building & Construction), varatoimitusjohtaja
Heikki Multamäki (Business Development), johtaja Kai Lehtinen (Infra& Energy), johtaja Petri Raitio (Technology & Architecture), johtaja
Leif Granholm (Tekla Nordic Area), johtaja Harald Lundberg
(tietohallinto), johtaja Anneli Bergström (henkilöstö) ja
talousjohtaja Timo Keinänen.


OSAKE JA OMISTUSRAKENNE

Osakkeet ja osakepääoma

Tekla Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli joulukuun 2007 päättyessä 22
586 200. Yhtiön omistuksessa oli 69 600 osaketta, niiden
yhteenlaskettu nimellisarvo oli 2 088 euroa ja suhteellinen osuus
yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä oli 0,3 prosenttia. Omista
osakkeista suoritettu vastike oli yhteensä 220 702,46 euroa ja arvo
31.12.2007 kurssin mukaan 883 920 euroa. Osakkeen nimellisarvo on
0,03 euroa. Osakepääoma katsauskauden lopussa oli 677 586 euroa.

Kurssikehitys ja osakevaihto

Osakkeen ylin noteeraus vuonna 2007 oli 14,94 euroa (7,90) ja alin
7,60 euroa (3,38). Keskikurssi oli 10,88 euroa (5,24). Vuoden
viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 12,70 (7,88) euroa.
Osakekurssi nousi tilikauden aikana noin 61 prosenttia.

Vuoden 2007 aikana Helsingin Pörssissä vaihdettiin yhteensä 13 797
159 (13 741 585) Teklan osaketta, mikä vastaa 61 (61) prosenttia
yhtiön osakekannasta. Tekla irtisanoi heinäkuussa osakkeeseen
liittyvän markkinatakaussopimuksen. Sopimus päättyi 31.8.2007.

Hallintarekisteröityjen ja ulkomaalaisten omistajien osuus oli vuoden
2007 päättyessä 21,90 (17,45) prosenttia.


Muutokset omistusrakenteessa (liputukset)

Fidelity International Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden 19.3.2007 päivätyn
ilmoituksen mukaan heidän omistuksensa Tekla Oyj:ssä oli alittanut 5
prosentin rajan ja oli 4,09 prosenttia.

Maaliskuun lopussa Fidelity International Ltd ja sen tytäryhtiöt
ilmoittivat, että omistusosuus oli ylittänyt 5 prosentin rajan
23.3.2007 osakelainauksen päättymisen takia. Ilmoituksen mukaan uusi
omistusosuus oli 8,37 prosenttia.

Fidelity International Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden omistus Tekla
Oyj:ssä alitti 5 prosentin rajan 12.12.2007 osakemyynnin seurauksena.
Ilmoituksen mukaan omistusosuus oli 4,99 prosenttia.

Tammikuussa 2008 (katsauskauden jälkeen) Threadneedle Asset
Management Holdings Limited ilmoitti, että heidän omistuksensa Tekla
Oyj:ssä ylitti 5 prosentin rajan 14.1.2008. Ilmoituksen mukaan
Threadneedlen omistusosuus oli 5,098 prosenttia.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tekla Oyj:n 15. maaliskuuta 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti yhtiön vuoden 2006 tilinpäätöksen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Samalla yhtiökokous myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen, jonka mukaan
tilikaudelta 2006 jaettiin osinkona 20 senttiä sekä 20 senttiä
juhlavuoden lisäosinkona, yhteensä 40 senttiä osakkeelta.

Yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka valittiin uudelleen Ari Kohonen, Esa Korvenmaa,
Olli-Pekka Laine (varapuheenjohtaja), Heikki Marttinen
(puheenjohtaja) ja Erkki Pehu-Lehtonen. Hallituksen varajäseneksi
valittiin uudelleen Timo Keinänen. Henkilöstön edustaja hallituksessa
on Juha Kajanen ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa on Pirjo
Lundén.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Markku
Marjomaa.

Yhtiökokous uudisti hallituksen valtuutukset liittyen yhtiön
osakepääoman korottamiseen sekä omien osakkeiden luovuttamiseen.
Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen hankkia enintään
500 000 kappaletta yhtiön osakkeita. Hallitus ei käyttänyt saamiaan
valtuutuksia vuoden 2007 aikana.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Teklan liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät
liittyvät lähinnä markkina- ja kilpailutilanteeseen sekä yleisen
taloudellisen tilanteen kehitykseen. Rakennusalan suhdanteet
saattavat ainakin joillakin markkinoilla heikentyä ja sillä voi olla
negatiivinen vaikutus Teklan tuotteiden kysyntään.

Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa voidaan nopeasti vastata kasvavaan
kysyntään ja lisämyynnin kate on hyvä. Suurin osa liikevaihdosta
koostuu ohjelmistotuotteiden käyttöön oikeuttavien lisenssien
myynnistä. Näiden kysynnän vaihtelu voi olla nopeaa ja merkittävää.
Lyhyellä aikavälillä ja nopeissa muutoksissa olisi haasteellista
suhteuttaa kiinteitä henkilöstökustannuksia, joita Teklan
kustannukset valtaosaltaan ovat.

Teklan ohjelmistojen myynti on maantieteellisesti hajautettua.
Myöskään yksittäiset asiakkuudet eivät muodosta merkittävää osaa
liikevaihdosta, minkä vuoksi edellä mainittujen kaltaiset riskit
eivät ole merkittäviä.


YMPÄRISTÖ

Teklan liiketoiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat vähäiset.
Yhtiön tuotteiden käytöstä johtuvien suorien ympäristövaikutusten ei
arvioida olevan merkittäviä.


NÄKYMÄT VUODELLE 2008

Hallitus arvioi, että vuoden 2008 liikevaihdon kasvu on noin 15
prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja että liiketulos on
edellisvuotista parempi.  Building & Construction
-liiketoiminta-alueen kasvun odotetaan olevan voimakkaampaa kuin
Infra & Energyn ja kummankin liiketoiminta-alueen tuloksen paranevan
edellisvuodesta.


HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 22 985 645 euroa, josta
tilikauden voitto on 14 529 801 euroa.

Tekla Oyj:n hallitus ehdottaa 19.3.2008 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkona 0,50 euroa
osakkeelta, mikä tekee yhteensä 11 258 300 euroa. Yhtiön hallussa
oleville 69 600 omalle osakkeelle ei makseta osinkoa.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Tekla Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2008 julkistetaan
24.4.2008.


Espoossa 6. helmikuuta 2008

TEKLA OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Ari Kohonen, puh. 030 661 1468, 050 641 24,
ari.kohonen (at) tekla.com

Talousjohtaja Timo Keinänen, puh. 030 661 1773, 0400 813 027,
timo.keinanen (at) tekla.com


Jakelu:     Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet


Liitteet:
- Tekla-konsernin tuloslaskelma, tase (lyhennetty) ja
rahavirtalaskelma (lyhennetty)
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
- Tilinpäätöksen liitetiedot


KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

KONSERNIN TULOSLASKELMA



                             Q1-Q4/ Q1-Q4/  Muu-   Q4/   Q4/  Muu-
Milj. euroa                    2007   2006 tos-%  2007  2006 tos-%
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto                   58,25  47,64  22,3 16,44 14,56  12,9

Liiketoiminnan muut tuotot     1,02   1,02        0,39  0,33
Valmiiden ja keskeneräisten
töiden varastojen muutos       0,03   0,02       -0,05 -0,04

Aineiden ja tarvikkeiden
Käyttö                        -2,05  -2,01       -0,67 -0,87
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut             -25,49 -21,70       -6,90 -6,14
Poistot                       -1,14  -1,19       -0,28 -0,30
Liiketoiminnan muut kulut    -12,72 -10,40       -3,94 -3,08

Liiketulos                    17,90  13,38  33,8  4,99  4,46  11,9
% liikevaihdosta              30,73  28,09       30,35 30,63

Rahoitustuotot                 1,86   1,06        0,47  0,35
Rahoituskulut                 -1,33  -0,91       -0,42 -0,43

Tulos ennen veroja            18,43  13,53  36,2  5,04  4,38  15,1
% liikevaihdosta              31,64  28,40       30,66 30,08

Tuloverot                     -4,92  -3,55       -1,24 -1,14

Tilikauden tulos jatkuvista
Toiminnoista                  13,51   9,98  35,4  3,80  3,24  17,3


Myydyt toiminnot:
Tilikauden tulos myydyistä
toiminnoista                   2,06   0,18        0,19  0,27

Tilikauden tulos              15,57  10,16  53,2  3,99  3,51  13,7


Jakautuminen emoyhtiön omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen
tulos:
Osakekohtainen tulos (EUR)     0,69   0,45        0,18  0,16
Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
jatkuvien toimintojen voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos (EUR)     0,60   0,44        0,17  0,15
Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
myytyjen toimintojen voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos (EUR)     0,09   0,01        0,01  0,01
Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta.



LYHENNETTY KONSERNITASE
                                           Muutos-
Milj. euroa                12/2007 12/2006       %
Varat
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttö-
  omaisuushyödykkeet          1,79    1,74
  Liikearvo                   0,10    0,10
  Aineettomat hyödykkeet      0,74    0,49
  Muut rahoitusvarat          0,30    0,30
  Saamiset                    0,49    0,56
  Laskennalliset
  verosaamiset                0,11    0,36
Pitkäaikaiset varat yht.      3,53    3,55    -0,6

Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus             0,07    0,04
  Myyntisaamiset ja muut
  saamiset                   12,96   10,90
  Muut rahoitusvarat         25,22   18,60
  Rahavarat                   4,97    5,69
Lyhytaikaiset varat yht.     43,22   35,23    22,7

Myytyihin toimintoihin
liittyvät varat               0,25    0,97

Varat yhteensä               47,00   39,75    18,2

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
  Osakepääoma                 0,68    0,68
  Ylikurssirahasto            8,89    8,89
  Muu oma pääoma              1,17    1,22
  Kertyneet voittovarat      20,71   13,93
Oma pääoma yhteensä          31,45   24,72    27,2

Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat    0,13    0,00
  Varaukset                   0,00    0,83
  Korolliset velat            0,07    0,27
Pitkäaikaiset velat yht.      0,20    1,10   -81,8

Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat    13,35   12,17
  Kauden verotettavaan
  tuloon perustuvat
  verovelat                   1,01    0,80
  Lyhytaikaiset korolliset
  velat                       0,27    0,43
Lyhytaikaiset velat yht.     14,63   13,40     9,2

Velat yhteensä               14,83   14,50     2,3

Myytyihin toimintoihin
liittyvät velat               0,72    0,53

Oma pääoma ja velat yht.     47,00   39,75    18,2




LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
                     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                     Osa-    Yli- Vara-  Arvon-  Kerty-  Kerty-
                      ke- kurssi-   ra- muutos-    neet    neet
                     pää-  rahas-  has-  rahas- muunto- voitto-
                      oma      to    to      to    erot   varat  Yht.
Oma pääoma 1.1.2006  0,68    8,89  1,33    0,04   -0,05    6,32 17,21
Muuntoerot                                        -0,16    0,15 -0,01
Myytävissä olevien
sijoitusten
arv.muutokset                              0,06                  0,06
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät                 0,00    0,00  0,00    0,06   -0,16    0,15  0,05
Tilikauden voitto                                         10,16 10,16
Kaudella kirjatut
tuotot
ja kulut yhteensä    0,00    0,00  0,00    0,06   -0,16   10,31 10,21
Osingonjako                                               -2,70 -2,70
Oma pääoma
31.12.2006           0,68    8,89  1,33    0,10   -0,21   13,93 24,72



                     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                     Osa-    Yli- Vara-  Arvon-  Kerty-  Kerty-
                      ke- kurssi-   ra- muutos-    neet    neet
                     pää-  rahas-  has-  rahas- muunto- voitto-
                      oma      to    to      to    erot   varat  Yht.
Oma pääoma 1.1.2007  0,68    8,89  1,33    0,10   -0,21   13,93 24,72
Muuntoerot                                        -0,25    0,22 -0,03
Myytävissä olevien
sijoitusten
arv.muutokset                              0,20                  0,20
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät                 0,00    0,00  0,00    0,20   -0,25    0,22  0,17
Tilikauden voitto                                         15,57 15,57
Kaudella kirjatut
tuotot
ja kulut yhteensä    0,00    0,00  0,00    0,20   -0,25   15,79 15,74
Osingonjako                                               -9,01 -9,01
Oma pääoma
31.12.2007           0,68    8,89  1,33    0,30   -0,46   20,71 31,45



LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
                                 Q1-Q4/ Q1-Q4/ Muutos-
Milj. euroa                        2007   2006 %
Liiketoiminnan rahavirrat:
  Jatkuvat toiminnot              12,97  13,15
  Myydyt toiminnot                 0,58  -0,14
Liiketoiminnan nettorahavirta     13,55  13,01

Investointien rahavirrat:
Investoinnit                      -1,66  -1,33
Aineellisten ja
aineettomien hyödykkeiden
myynti                             0,25   0,13
Rahavirta myydyn
liiketoiminnan myynnistä           2,35
Investoinnit myytävissä
oleviin rahoitusvaroihin         -55,16 -48,64
Luovutustulot myytävissä
olevista rahoitusvaroista         50,11  43,84
Saadut korot myytävissä
olevista rahoitusvaroista          0,65   0,40
Investointien nettorahavirta      -3,46  -5,60

Rahoituksen rahavirrat:
Osingonjako                       -9,01  -2,70
Lainojen takaisinmaksut           -0,39  -0,59
Rahoitusleasingvelkojen
maksut                            -0,04  -0,06
Rahoituksen nettorahavirta        -9,44  -3,35

Rahavarojen muutos                 0,65   4,06

Rahavarat tilikauden alussa        7,78   3,72   109,1
Rahavarat tilikauden lopussa       8,43   7,78     8,4

Rahavirtalaskelman rahavarat
koostuvat:
Rahavarat                          4,97   5,69
Myytävissä olevat rahoitusvarat,
rahavarat                          3,46   2,09



TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Liitetiedot miljoonina euroina, ellei muuta ole ilmoitettu.

Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu 31.12.2007 voimassaolevia
IAS- ja
IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä
tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen
nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) 1606/2002
säädetyn
menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi
hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja.

Tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä konsernin johto joutuu
tekemään
tilinpäätöksen sisältöön vaikuttavia arvioita ja olettamuksia sekä
käyttämään
harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot perustuvat
johdon
parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat
poikkeavat
tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista. Vahvistetuista tappioista
kirjataan laskennallisia verosaamisia siinä määrin kuin on
todennäköistä,
että niitä voidaan käyttää hyväksi tulevien tilikausien verotettavaa
tuloa
vastaan. Lopullinen tulos saattaa poiketa tehdyistä arvioista.



Segmentti-informaatio

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (ensisijainen segmentti)

                              Q1-Q4/   Q1-Q4/   Muutos-    Q4/    Q4/
Milj. euroa                     2007     2006         %   2007   2006
Building & Construction        45,48    35,88      26,8  12,04  10,91
Infra & Energy *)              12,76    11,76       8,5   4,40   3,65
Defence **)                     1,00     2,14     -53,3   0,00   0,93
Muut                            0,01     0,00             0,00   0,00
Yhteensä                       59,25    49,78      19,0  16,44  15,49

Liiketulos liiketoiminta-alueittain (ensisijainen segmentti)

                              Q1-Q4/   Q1-Q4/   Muutos-    Q4/    Q4/
Milj. euroa                     2007     2006         %   2007   2006
Building & Construction        15,96    12,77      25,0   3,85   3,99
Infra & Energy *)               1,96     1,04      88,5   1,20   0,53
Defence **)                     2,78     0,24    1058,3   0,25   0,33
Muut                           -0,02    -0,43      95,3  -0,06  -0,06
Yhteensä                       20,68    13,62      51,8   5,24   4,79

*) Vuoden 2007 alussa Energy & Utilities ja Public Infra
-liiketoiminta-
alueet yhdistettiin. Vertailuluvut vuodelta 2006 on laskettu uuden
  liiketoiminta-aluejaon mukaisesti.
**) Defence on käsitelty myytynä toimintona myös vertailukauden
osalta.
Defencen liiketulokseen on Q2/2007:lla kirjattu noin 2,3 milj. euroa
liiketoimintojen myyntivoittoa sekä arvioitua lisäkauppahintaa
0,25 meur Q4/2007:lla.



Tunnusluvut                  12/2007  12/2006

Tulos/osake (EPS), EUR          0,69     0,45
Jatkuvien toimintojen
tulos/osake (EPS), EUR          0,60     0,44
Myytyjen toimintojen
tulos/osake (EPS), EUR          0,09     0,01
Oma pääoma/osake, EUR           1,40     1,10
Korollinen vieras pääoma        0,34     0,69
Omavaraisuusaste, %             67,5     63,4
Nettovelkaantumisaste, %       -94,8    -95,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %    74,5     63,1
Oman pääoman tuotto, %          55,4     48,5

Osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa            22 516 600 22 516 600
Osakkeiden lukumäärä,
keskimäärin               22 516 600 22 516 600

Bruttoinvestoinnit, MEUR        1,66     1,33
% liikevaihdosta                2,85     2,79
Henkilöstö keskimäärin           374      324



Myydyt toiminnot

Defence-liiketoiminta

Teklan Defence-liiketoiminta siirtyi Patrialle 1.5.2007.

Alla olevissa laskelmissa on esitetty myydyn liiketoiminnan tulos- ja
rahavirtavaikutus katsauskaudella. Defencen liiketulokseen on
Q4/2007:lla kirjattu 0,25 milj. euroa arvioitua lisäkauppahintaa.



Defence-liiketoiminnan tulos
                                       Q1-Q4/    Q1-Q4/
                                         2007      2006
Tuotot                                   1,00      2,14
Kulut                                   -0,81     -1,90
Voitto ennen veroja                      0,19      0,24
Verot                                   -0,05     -0,06
Voitto verojen jälkeen                   0,14      0,18

Defence-liiketoiminnan
myyntivoitto                             2,59
Verot                                   -0,67
Myyntivoitto verojen
jälkeen                                  1,92      0,00
Myytyjen toimintojen
tilikauden voitto                        2,06      0,18

Defence-liiketoiminnan rahavirtalaskelma

Liiketoiminnan rahavirta                 0,58     -0,14
Investointien rahavirta *)               2,35      0,00
Rahoituksen rahavirta                    0,00      0,00
Rahavirta yhteensä                       2,93     -0,14

*) Investoinnit on hankittu Teklassa keskitetysti eikä niitä ole
allokoitu liiketoiminnoille.

Defence-liiketoiminnan myynnin vaikutus konsernin
taloudelliseen asemaan
                                 31.12.2007
Muut saamiset                        0,25
Kauden verotettavaan
tuloon perustuvat verovelat          0,72

Saadut vastikkeet ja vaikutus rahavaroihin

Rahana saatu vastike                 2,35
Myydyn toiminnon rahavarat           0,00
Saatujen vastikkeiden
kokonaismäärä                        2,35



Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

                              Q4/   Q3/   Q2/   Q1/   Q4/
Milj. euroa                  2007  2007  2007  2007  2006
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto                 16,44 14,78 13,92 13,11 14,56

Liiketoiminnan muut tuotot   0,39  0,17  0,22  0,24  0,33
Valmiiden ja keskeneräisten
töiden varastojen muutos    -0,05 -0,02  0,05  0,05 -0,04

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö                      -0,67 -0,28 -0,52 -0,58 -0,87
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut            -6,90 -5,72 -6,77 -6,10 -6,14
Poistot                     -0,28 -0,28 -0,28 -0,30 -0,30
Liiketoiminnan muut kulut   -3,94 -2,83 -3,29 -2,66 -3,08

Liiketulos                   4,99  5,82  3,33  3,76  4,46
% liikevaihdosta            30,35 39,38 23,92 28,68 30,63

Rahoitustuotot               0,47  0,62  0,27  0,50  0,35
Rahoituskulut               -0,42 -0,41 -0,24 -0,26 -0,43

Tulos ennen veroja           5,04  6,03  3,36  4,00  4,38
% liikevaihdosta            30,66 40,80 24,14 30,51 30,08

Tuloverot                   -1,24 -1,57 -1,03 -1,08 -1,14

Tilikauden tulos
jatkuvista toiminnoista      3,80  4,46  2,33  2,92  3,24


Myydyt toiminnot:
Tilikauden tulos myydyistä
toiminnoista                 0,19  0,00  1,86  0,01  0,27

Tilikauden tulos             3,99  4,46  4,19  2,93  3,51



Tuloverot                             Q1-Q4/     Q1-Q4/
                                        2007       2006

Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot                      -4,54      -3,23
Laskennalliset verot                   -0,38      -0,32
Yhteensä                               -4,92      -3,55

Katsauskauden tulokseen ennen veroja on sovellettu vuoden
arvioitua keskimääräistä efektiivistä verokantaa.

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet             12/2007    12/2006
Hankintameno kauden alussa              6,82       6,47
Muuntoero                              -0,08      -0,03
Lisäykset                               1,16       0,98
Vähennykset                            -0,70      -0,60
Hankintameno kauden
lopussa                                 7,20       6,82

Kertyneet poistot kauden
alussa                                  5,08       4,61
Muuntoero                              -0,07      -0,03
Vähennysten kertyneet
poistot                                -0,44      -0,44
Tilikauden poistot                      0,84       0,94
Kertyneet poistot
kauden lopussa                          5,41       5,08

Tasearvo kauden lopussa                 1,79       1,74

Investoinnit koostuivat tavanomaisista käyttöomaisuusinvestoinneista
tietokonelaitteisiin ja -ohjelmistoihin sekä kalustoon.


Varaukset
                                    Tappiol-
                                       liset
                                       sopi-     Eläke-
                                      mukset  varaukset  Yhteensä
1.1.2007                                0,75       0,08      0,83
Varausten vähennykset                  -0,75      -0,08     -0,83
31.12.2007                              0,00       0,00      0,00

Konsernilla ollut vuokrasopimus rakennukseen, jota ei enää
hyödynnetty
liiketoiminnassa, on purettu 31.12.2007.


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset
ja muut vastuut                      12/2007    12/2006

Omasta puolesta annetut vakuudet
Annetut yrityskiinnitykset
(pankkitakauslimiitin vakuutena)        0,50       0,50

Pantatut rahavarat                      0,07       0,08

Muut vastuusitoumukset
Takaukset                               0,00       0,07

Leasing- ja
vuokrasopimusvastuut
Toimitilat                              4,75       3,38
Muut                                    0,81       0,87
Yhteensä                                5,56       4,25

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit:
Käypä arvo                              0,31       0,06
Kohde-etuuksien
nimellisarvo                            5,06       3,85

Konserni solmii valuuttajohdannaissopimuksia suojatakseen
todennäköisten
myyntisopimusten valuuttakurssiriskiä. Valuuttatermiinisopimukset ja
valuuttaoptiot kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.
Valuuttajohdannaisilla suojataan US-dollarimääräistä
nettomaksuvirtaa.



Lähipiiritapahtumat                12/2007    12/2006
Gerako Oy
   Palveluiden ostot                  0,06       0,07
   Kulujen ed.veloitukset             0,01       0,02

Johdon työsuhde-etuudet
   Palkat ja työsuhteen päättymisen
   jälkeiset etuudet                  1,33       1,21

   Johdolla tarkoitetaan tässä Tekla Oyj:n johtoryhmän jäseniä.

Attachments

Teklan tilinpaatos 2007