Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008



Solteq Oyj Pörssitiedote 15.10.2008 klo 9.00

- Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 12,1 prosenttia
- Liiketulos oli katsauskaudella 0,8 miljoonaa euroa, ollen hieman
viime vuotta parempi
- Liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan ennakoidusti vuonna
2008



AVAINLUVUT

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

%                         1-09/08  1-09/07 1-12/07

Palvelut                       60       65      63
Lisenssit                      25       24      24
Laitemyynti                    15       11      13

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:

Me                        1-09/08  1-09/07  Muutos

Kauppa                       14,5     12,6    +1,9
Teollisuus ja palvelut        7,2      6,8    +0,4
Yhteensä                     21,7     19,4    +2,3

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:

Me                        1-09/08  1-09/07  Muutos

Kauppa                        1,0      0,4    +0,6
Teollisuus ja palvelut       -0,2      0,4    -0,6
Yhteensä                      0,8      0,8     0,0




Toimitusjohtaja Hannu Ahola:"Yhtiön liikevaihdon kehitys jatkui suunnitellulla kasvu-uralla
vuoden kolmannella neljänneksellä. Myös liiketulos on nyt koko vuoden
osalta hieman viime vuotta parempi. Olemme viime kuukausina
raportoineet usean merkittävän toimitussopimuksen syntymisestä, mikä
antaa meille hyvät mahdollisuudet koko vuodelle asetettujen
tavoitteiden täyttymiseen sekä ensi vuoden vauhdikkaaseen alkuun.
Yleisen taloustilanteen epävarmuus ei juurikaan ole
liiketoiminnassamme näkynyt, vaan meneillään olevat projektit
jatkuvat suunnitellusti"

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq on kaupan ja teollisuuden strateginen kumppani, jonka
ydinosaamista ovat liiketoimintakriittiset IT-ratkaisut. Solteq
yhdistää omia ja maailman johtavien ohjelmistoyritysten tuotteita
yksilöllisiksi ratkaisuiksi asiakkaiden liiketoiminnan kehitykseen ja
toiminnan ohjaukseen. Ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa
asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa entistä tehokkaammin ja
parantamaan kannattavuuttaan.

Vuoden 2008 alussa Solteqin toiminta jaettiin sisäisesti viiteen eri
yksikköön. Tulosta seurataan edelleen kahden liiketoimintasegmentin
kautta. Kaupan segmenttiin kuuluvat Kaupan ja Autokaupan yksiköt.
Teollisuus ja palvelut-segmenttiin kuuluvat Teollisuus- ja
Tiedonhallintayksiköt. Sovelluspalvelut on yrityksen sisäinen
palveluyksikkö. OOO Solteq Russia toimii erillisenä tytäryhtiönään,
joka palvelee Venäjällä toimivaa asiakaskuntaa emoyhtiön
organisaation tuella.


KAUPPA

Toimintaympäristö - Kauppa

Kaupan toimialan IT-investoinnit ovat jatkuneet vakaina.
Kansainvälinen finanssikriisi on aiheuttanut varovaisuutta myös
kaupan alan yritysten päätöksenteossa, mutta IT-ratkaisujen
kysynnässä ei ole näkynyt hiipumista. Kaupan alan
järjestelmäinvestointeja ohjaavat tarve tehostaa asiakaspalvelu
kilpailueduksi, kauppojen ketjuuntuminen, tarve parantaa toiminnan
tehokkuutta ja uusien kauppa- ja logistiikkakeskusten rakentaminen.

Suomalaisten kauppaketjujen laajentuminen ulkomaille näkyy kasvuna
myös tietojärjestelmäratkaisujen kysynnässä. Kaupat haluavat ottaa
ulkomailla käyttöön järjestelmät, joiden ominaisuuksia on kehitetty
ja testattu kotimaassa. Järjestelmäkysynnän lisäksi kauppojen
kansainvälistyminen näkyy myös konsulttipalvelujen kysynnässä.

Kaupan järjestelmäosaamisen kysyntää kasvattavat myös ulkomaiset
kaupan alan yritykset, jotka laajentavat toimintaansa Suomeen.
Yritykset hakevat Suomesta kumppaneita, jotka tuntevat paikalliset
järjestelmät, ja joilla on vankka kokemus eri järjestelmien
integroinnista toisiinsa.

Toimialan IT-investointien jatkumista tukee myös kauppiaiden tarve
uusia jo vanhentuneet tai pian vanhentuvat järjestelmät. Vanhojen
järjestelmien muutostarve konkretisoituu, kun kaupat hankkivat uusia
järjestelmiä joko itse tai yrityskauppojen kautta ja eri järjestelmät
pitää yhtenäistää tai vähintään yhdistää toisiinsa. Tällä hetkellä
kaupoissa on käytössä vielä paljon järjestelmiä, jotka eivät tue tai
lainkaan mahdollista uusien palvelujen, kuten uudenaikaisten
raportointityökalujen käyttöönottoa.

Kiinnostus erityisesti erilaisia optimointiratkaisuja kohtaan on
lisääntynyt. Hankinnan optimointiratkaisujen avulla ostajat
huolehtivat siitä, että asiakkaiden saatavilla on oikeita tuotteita
oikeaan hintaan ja oikeaan aikaan. Solteq on panostanut hankinnan ja
logistiikan optimointiosaamiseen ja on hyvin asemoitunut, kun
tietoisuus ratkaisujen hyödyistä jatkaa kasvuaan.

Kaupan alan asiakkaat ovat kasvavassa määrin kiinnostuneita
erilaisista standardeista, joita EU-alueella on kehitetty. Standardit
kuten SEPA (Single Euro Payments Area) ja PCI (Payment Card Industry)
tuovat kaupan alan järjestelmätoimittajille vaatimuksia koulutuksen
ja sertifikaattien hankintaan. Solteq on järjestelmällisesti
kouluttanut asiantuntijoitaan standardeihin. Tavoitteena on parantaa
yhtiön kilpailukykyä yhdistämällä kaupan standardit Solteqin
vahvuuteen, kaupan arvoketjun tuntemukseen.

Toimintaympäristö - Autokauppa

Autokaupan yksikön toimintaympäristössä ei katsauskaudella tapahtunut
suuria muutoksia, mutta katsauskauden jälkeen taloudellinen
epävarmuus on selvästi lisääntynyt. Kohonneet polttoaine- ja
rahoituskustannukset sekä finanssikriisin aiheuttama epävarmuus
näkyvät autokauppojen asiakkaiden pitkittyneinä tai siirtyneinä
hankintapäätöksinä. Loppuasiakkaiden varovaisuus heijastuu
autokauppiaiden tekemiin päätöksiin omien investointien
kohdentamisesta. IT-investointien varovaisuus näkyy markkinoilla
järjestelmien uusimisen vähäisenä kysyntänä.

Uusinvestointien sijaan autokaupat panostavat edelleen käytössä
olevien järjestelmien kehitykseen. Autokaupan toimialan
tietotekniikan kysyntä kohdistuu erilaisiin palveluihin ja
lisäarvotuotteisiin, jota Solteq ja autoalan eri sidosryhmät
tarjoavat. Solteq toteuttaa rajapintaliittymiä autoalan eri
sidosryhmien palvelujen, omien lisäarvotuotteidensa ja autokaupan
olemassa olevien järjestelmien välille.

Autokaupan liiketoiminnan kehitystä luotsaa joukko yrityksiä, jotka
hakevat innovatiivisia ratkaisuja toimintaansa suhdanteista
riippumatta. Kehitystyötä ohjaa yritysten halu vastata tarkemmin
asiakkaidensa esittämiin tarpeisiin. Kehittämällä järjestelmiään
autoalan yritykset saavat aikaan muutoksia, jotka sujuvoittavat
palvelua ja tehostavat toimintaa.

Liiketoiminnan kehitys - Kauppa

Kaupan yksikön liiketoiminta kehittyi katsauskaudella
suunnitelmallisesti, ja yksikkö saavutti sille asetetut haastavat
taloudelliset tavoitteet.

Katsauskaudella jatkettiin panostuksia kaupan alan ratkaisutarjontaan
sekä yhteistyöhön ja tuoteintegrointiin yhtiön kumppaneiden, kuten
Wincor Nixdorfin, Microsoftin, IBM:n, SAP:n, JDA Softwaren ja
Optiscanin kanssa. Oman tuotekehityksen ja kumppanien monipuolisen
ratkaisutarjonnan myötä Solteq kehittää ratkaisuja kaiken kokoisten
kauppojen tarpeisiin.

Voimakkain kysyntä kohdistui toiminnanohjausjärjestelmiin ja
myymäläjärjestelmiin. Katsauskaudella käynnissä oli useita Solteq
Merx ja Microsoft Dynamics NAV -toiminnanohjausjärjestelmäprojekteja,
jotka työllistivät Solteqin kaupan alan asiantuntijoita.
Myymäläjärjestelmissä kiinnostus Tekso-kassajärjestelmiä kohtaan
säilyi edellisen neljänneksen tapaan tavanomaista korkeampana.

Katsauskauden yksittäisistä projekteista merkittävimpiä olivat
järjestelmäuudistukset Anttila Oy:n Hämeenkylän jakelukeskukseen ja
Tokmanni-konsernin logistiikkakeskuksen Mäntsälään. Anttilan
varastonohjausuudistus pitää sisällään
Merx-toiminnanohjausjärjestelmän ja ratkaisun puheohjattuun
keräilyyn. Tokmanni-konsernille toteutettiin katsauskaudella
pilottihanke, joka laajenee vuoden viimeisellä neljänneksellä
kattamaan koko konsernin kattavat järjestelmät toiminnan- ja
varastonohjaukseen, ostojen optimointiin ja puheohjattuun keräilyyn.

Tuotekehityksessä panostuksia tehtiin sanomaliikenteeseen. Myös
projektinhallinnan kehitystä jatkettiin. Tuotekehitysprojektissa on
kerätty yhteen parhaat käytännöt konsernin yritysostojen myötä
lisääntyneistä projektinhallinnan toimintavoista.

Liiketoiminnan kehitys - Autokauppa

Autokaupan yksikön liiketoiminta kehittyi katsauskaudella
tyydyttävästi. Asiakkaiden käytössä olevien järjestelmien
palvelumyynti kehittyivät odotusten mukaisesti, kun taas uusien
järjestelmien lisenssimyynti jäi odotuksista.


TEOLLISUUS JA PALVELUALA

Solteqin Teollisuuden ja palvelualan liiketoimintasegmentti muodostuu
Teollisuuden ja Tiedonhallinnan liiketoimintayksiköistä. Teollisuuden
liiketoimintayksikköön on keskitetty toiminnanohjauksen ja
kunnossapitojärjestelmien osaaminen. Vuoden 2008 alussa uutena
yksikkönä aloittanut Tiedonhallinta tarjoaa tietojärjestelmien
perustietojen harmonisointiprojekteja ja perustietojen
ylläpitopalveluita sekä tiedonkeruupalveluita. Näitä toteutetaan sekä
kotimaassa että kansainvälisten asiakkaiden myötä globaalisti.
Tiedonhallinta-yksikön eriyttämisen tavoitteena on se, että
harmonisointipalvelut ovat tehokkaasti koko Solteqin asiakaskunnan
saatavilla.

Toimintaympäristö - Teollisuus

Suomessa teollisuusyritykset ovat jatkaneet investointeja
toiminnanohjauksen ja kunnossapidon tietojärjestelmiin. Merkkejä
varovaisuudesta on markkinoilla aiempaa enemmän, mutta toistaiseksi
metsäteollisuuden asiakkaita lukuun ottamatta kysynnän hiipumista ei
ole ollut havaittavissa.

Kunnossapidon tietojärjestelmien kysyntä on säilynyt vuoden
ensimmäisen puoliskon tapaan vilkkaana. Toiminnanohjausjärjestelmissä
erityisesti Microsoft Dynamics NAV -järjestelmien kauppa on ollut
aktiivista. Lisäksi tiedonkeruuratkaisujen kysyntä on kolmannella
neljänneksellä aktivoitunut merkittävästi.

Solteqin Teollisuus-yksikön kasvava markkina-alue on Venäjä, jossa
ulkomaisten yritysten tuotantolaitosinvestoinnit ovat edelleen
selkeässä kasvussa. Venäjälle investoivat yritykset haluavat rakentaa
uusien tuotantolaitostensa tietojärjestelmät siten, että ne vastaavat
muiden omien yksiköiden järjestelmiä ja integroituvat niihin
saumattomasti. Lisäksi yhä useampi venäläinen yritys haluaa
investoida kunnossapitojärjestelmiin. Tehokkaasti hyödynnetty
kunnossapitojärjestelmä lisää tuotantopäiviä ja siten syntyvä
tuotantokapasiteetin kasvu tekee ratkaisujen takaisinmaksuajan
lyhyeksi.

Toimintaympäristö - Tiedonhallinta

Solteqin Tiedonhallinnan liiketoimintayksikkö tarjoaa asiakkaille
tuote-, asiakas- ja toimittajatietojen harmonisointia. Harmonisoinnin
tavoitteena on tietojärjestelmiin tallennetun datan laadun
parantaminen. Tiedolla johtaminen on nousemassa megatrendiksi, ja
tämän trendin luomaan kysyntään Tiedonhallinnan liiketoimintayksikkö
tarjoaa palveluitaan.

Palvelujen kysyntä säilyi vuoden kolmannella neljänneksellä lähes
ennallaan. Teollisuusyritysten investointipäätösten tekeminen on
selvästi hidastunut, mikä näkyy uusien harmonisointiprojektien
aloituksissa.

Kaupan alan yritykset sen sijaan ovat aktivoituneet entisestään.
Kiinnostus harmonisointipalveluja kohtaan näkyy erityisesti
vähittäistavarakaupan ja tukkukaupan yrityksissä. Kiinnostuksen
kasvun taustalla vaikuttaa yritysten lisääntynyt tietoisuus tiedolla
johtamisen liiketoimintahyödyistä.

Liiketoiminnan kehitys - Teollisuus

Teollisuus-yksikön liiketoiminta kehittyi katsauskaudella
tyydyttävästi ja yksikkö jäi hieman sille asetetuista tavoitteista
johtuen yhden ison projektin aikataulumuutoksista.

Toiminnanohjausjärjestelmissä merkittäviä yksittäisiä projekteja on
ollut Componentan SAP-projekti, jonka toteutus aloitettiin
katsauskaudella yhtiön Hollannin yksiköissä. Helsingin yliopiston
rahastoille toteutettu SAP-projekti eteni tuotantovaiheeseen
suunnitellusti. Lisäksi Kiilto Oy:lle aloitettiin uudistus, jossa
aiemmin käytössä olleeseen toiminnanohjausjärjestelmään integroidaan
puheohjausjärjestelmä.

Kunnossapidon tietojärjestelmissä suurin yksittäinen projekti oli
Ruukin projektin muutostöiden loppuunsaattaminen. Massiivinen
projekti etenee marraskuussa tuotantoon.

Syyskuussa Solteq kertoi Kotkan Energialle toimitetusta kunnossapidon
ratkaisusta, joka kattaa kaikki Kotkan Energian voimalaitokset,
kaukolämpökeskukset ja pumppaamot sekä tuulivoimalat. Ratkaisu
sisältää kunnossapitojärjestelmän, palvelinlaitteistot, tietokannan
ja käyttöönottoprojektin. Lisäksi Vantaan Energialle toimitettu
kunnossapitojärjestelmäuudistus saatiin katsauskaudella päätökseen.

Solteqin Venäjän yksikön toimintaa kehitettiin vahvistamalla
projektiresursseja. Kolmannella neljänneksellä yksikön
myyntihankekanta kasvoi voimakkaasti. Myyntiprojekteja on käynnissä
paitsi kunnossapidon tietojärjestelmissä, myös
toiminnanohjausjärjestelmissä.

Tuotekehityksessä on katsauskaudella panostettu voimakkaasti
kunnossapidon tietojärjestelmien kehitykseen. Panostuksia lisätään
entisestään vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Liiketoiminnan kehitys - Tiedonhallinta

Tiedonhallinta-yksikön liiketoiminta kehittyi katsauskaudella
edellisen neljänneksen tapaan. Koko vuoden tasolla yksikkö on
tavoitteistaan jäljessä johtuen odotuksia heikommasta myynnistä.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihto kasvoi 12,1% edellisvuoteen verrattuna ja oli 21.730
tuhatta euroa (edellinen tilikausi 19.382 tuhatta euroa).

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista.
Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle viisi
prosenttiyksikköä.

Kauden liiketulos oli 803 tuhatta euroa (758 tuhatta euroa), tulos
ennen veroja oli 562 tuhatta euroa (630 tuhatta euroa) ja kauden
voitto 393 tuhatta euroa (719 tuhatta euroa).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 20.758 tuhatta euroa (20.101 tuhatta euroa).
Likvidit varat olivat 277 tuhatta euroa (108 tuhatta euroa).

Yhtiön korolliset velat olivat 6.589 tuhatta euroa (6.996 tuhatta
euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste oli 44,8 prosenttia (46,0%).

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 704 tuhatta euroa (1.702
tuhatta euroa).

Bruttoinvestointeihin sisältyy Fulmentum Oy:n hankinnasta johtuva
lisäkauppahinta 200 tuhatta euroa.

Tuotekehitys

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja.
Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia
yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Wincor-Nixdorfin ja
Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja
jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja
asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Katsauskauden aikana on IFRS -säännösten mukaisesti aktivoitu
tuotekehityskuluja yhteensä 408 tuhatta euroa (95 tuhatta euroa).
Pääosa kehittämiseen liittyvistä kustannuksista on luonteensa vuoksi
esitetty vuosikuluina. Aktivoidut kustannukset kohdistuvat kahteen
tuotekehityshankkeeseen. Suunnitelman mukaiset poistot aloitetaan
hankkeiden kaupallisen käyttöönoton myötä.


HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 264 vakinaisessa
työsuhteessa olevaa henkilöä (257 henkilöä). Henkilöstön määrä
katsauskaudella oli keskimäärin 264 henkilöä (243 henkilöä).
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että kaupan
liiketoimintojen palveluksessa oli 126 henkilöä, teollisuuden ja
palvelujen liiketoimintojen palveluksessa 111 henkilöä ja yhteisten
toimintojen palveluksessa 27 henkilöä.


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä
konsernin johtoryhmä. Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut
olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2007 jälkeen.


OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2008 oli 1.009.154,17 euroa ja
osakkeiden lukumäärä on 12.148.429. Osake on nimellisarvoton.

Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa olevien omien
osakkeiden määrä oli 63.600 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä
vastasi 0,52 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja
äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli
5.283 euroa.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä
oli 0,8 miljoonaa osaketta (1,9 milj. osaketta) ja 1,2 miljoonaa
euroa (3,0 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,77
euroa ja alin 1,28 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli
1,51 euroa ja päätöskurssi 1,36 euroa. Yhtiön osakekannan
markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 16,5 miljoonaa euroa (19,3
milj. euroa).


Omistus

Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 2.033
osakkeenomistajaa (2.258 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta
osakkeenomistajaa omistivat 7.996 tuhatta osaketta eli heidän
hallussaan on 65,8 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq
Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.189 tuhatta osaketta,
mikä oli 42,7 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2008 vahvisti vuoden 2007
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa
0,06 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 2.4.2008 ja
osinko maksettiin 9.4.2008.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään kymmenen prosenttia
kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai
käytettäväksi osana henkilöstön kannustejärjestelmää tai muutoin
edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan
hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Ne tulee
hankkia julkisessa kaupankäynnissä ja kulloinkin voimassa olevaan
markkinahintaan. Hankintaan käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-Pekka Jokiniva, Ali Saadetdin
ja Jukka Sonninen. Uudeksi jäseneksi valittiin Markku Pietilä.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali
Saadetdinin.

Hallituksen jäsen Seppo Aalto on elokuusta 2008 lähtien toistaiseksi
estynyt hallitustyöskentelystä. Hän on sairaslomalla ja toipumassa
sairaskohtauksesta.
Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajanaan Frans Kärki, KHT.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole toteutunut raportointia edellyttäviä
tapahtumia.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät
liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja
hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita
laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia. Käynnissä olevan
finanssikriisin heijastusvaikutukset muodostavat epävarmuustekijän,
jonka vaikutusta on mahdotonta arvioida.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja
epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja
johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä
tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Solteq on osavuosikatsauksessaan 8.8.2007 asettanut pitkän aikavälin
tavoitteekseen vuosille 2008-2010 liikevaihdon kasvattamisen
orgaanisesti keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, minkä lisäksi kasvua
haetaan kohdennetuilla yritysostoilla.

Liiketuloksessa pyritään merkittävään parannukseen viime vuosien
tasoon verrattuna tavoitteen ollessa 10 % liikevaihdosta. Näiden
tavoitteiden saavuttamisen edellytykset ovat edelleen olemassa.
Mahdollisen taantuman vaikutuksia yhtiön tuloksentekokykyyn ei tällä
hetkellä voida arvioida. Yhtiö pyrkii kuitenkin varmistumaan
tulostavoitteiden saavuttamisesta kaikin mahdollisin keinoin.

Vuoden 2008 osalta liiketuloksen ennakoidaan paranevan, joskin se
vielä jää alle mainitun 10%:n tavoitetason.



TALOUDELLINEN INFORMAATIO

KONSERNITULOSLASKELMA
(TEUR)
                     1.7.-     1.7.-     1.1.-     1.1.-      1.1.-
                 30.9.2008 30.9.2007 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007


LIIKEVAIHTO          6 291     5 857    21 730    19 382     27 926

Liiketoiminnan
muut tuotot              2        10        41        65         69

Materiaalit
ja palvelut         -1 409    -1 426    -5 424    -4 099     -6 398

Henkilöstökulut     -3 192    -2 907   -11 372   -10 341    -14 356

Poistot               -181      -179      -540      -566       -742

Liiketoiminnan
muut kulut          -1 128    -1 052    -3 632    -3 683     -5 195

LIIKETULOS             383       303       803       758      1 304

Rahoitustuotot
ja -kulut              -83       -58      -241      -128       -214

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA              300       245       562       630      1 090

Tuloverot              -89        29      -170        89         28

TILIKAUDEN VOITTO
                       212       274       393       719      1 118

Tulos/osake,
e(laimentamaton)      0,02      0,02      0,03      0,06       0,09
Tulos/osake,
e(laimennettu)        0,02      0,02      0,03      0,06       0,09





KONSERNITASE (TEUR)     30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet     2 282     2 091      2 069
   Liikearvot               8 286     8 086      8 086

Aineelliset hyödykkeet      2 724     2 784      2 743

Sijoitukset
   Muut osakkeet
   ja osuudet                  93       117        117

Laskennalliset
verosaamiset                  493       801        661

Pitkäaikaiset
varat yhteensä             13 878    13 879     13 676

LYHYTAIKAISET VARAT

Lyhytaikaiset saamiset      6 602     6 114      8 025

Rahat ja pankkisaamiset       277       108        345

Lyhytaikaiset
varat yhteensä              6 879     6 222      8 370

VARAT YHTEENSÄ             20 758    20 101     22 046





OMA PÄÄOMA JA VELAT

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
   Osakepääoma                 1 009       1 001  1 002
   Osakeanti                       0           3     64
   Omat osakkeet                 -86           0      0
   Ylikurssirahasto               75           4     18
   Sijoitetun vapaan oman
   pääoman rahasto             7 213       7 213  7 213
   Edellisten
   tilikausien
   voitto                        693         302    304
   Tilikauden
   voitto                        393         719  1 118

Oma pääoma yhteensä            9 297       9 242  9 719

VELAT

Pitkäaikaiset velat            3 663         163    163

Lyhytaikaiset velat            7 798      10 696 12 164

Velat yhteensä                11 461      10 859 12 327

OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ             20 758      20 101 22 046






TUNNUSLUVUT                1-09/08    1-09/07    1-12/07

Liikevaihto MEUR             21,73      19,38      27,93
Liikevaihdon muutos        12,12 %    16,81 %    20,55 %
Liiketulos MEUR               0,80       0,76       1,30
% liikevaihdosta            3,70 %     3,91 %     4,67 %
Tulos ennen
veroja MEUR                   0,56       0,63       1,09
% liikevaihdosta            2,59 %     3,25 %     3,90 %
Omavaraisuusaste, %          44,79      45,98      44,08
Nettovelkaantumis-
aste, %                    67,89 %    74,53 %    69,01 %
Bruttoinvestoinnit
käyttö-
omaisuuteen MEUR              0,70       1,70       1,83
Oman pääoman
tuotto, %                   5,66 %    10,38 %    11,50 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, %           6,73 %     6,95 %     8,72 %
Henkilöstö
kauden lopussa                 264        257        259
Henkilöstö
keskimäärin                    264        243        252

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Tulos/osake, e                0,03       0,06       0,09
Tulos/osake,
e(laimennettu)                0,03       0,06       0,09
Oma pääoma/osake, e           0,77       0,77       0,81


AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
                             4Q/06      1Q/07      2Q/07 3Q/07
Liikevaihto                   6,58       6,38       7,14  5,86
Liiketulos                    0,02       0,13       0,33  0,30
Tulos ennen veroja           -0,03       0,10       0,29  0,24

                             4Q/07      1Q/08      2Q/08 3Q/08
Liikevaihto                   8,55       6,89       8,55  6,29
Liiketulos                    0,54       0,05       0,37  0,38
Tulos ennen veroja            0,45      -0,02       0,28  0,30

RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)
                         1-09/2008  1-09/2007  1-12/2007

Liiketoiminnan
rahavirta                     1,87      -0,66      -0,46
Investointien
rahavirta                    -0,66      -3,38      -3,47
Rahoituksen rahavirta
   Maksullinen
   osakeanti                  0,00       0,01       0,08
   Osingonjako               -0,73       0,00       0,00
   Pääoman palautus           0,00      -1,20      -1,20
   Omat osakkeet             -0,09       0,00       0,00
   Lainojen nosto/maksu      -0,46       3,24       3,29
Rahoituksen
rahavirta yhteensä           -1,28       2,04       2,17

Rahavarojen muutos           -0,06      -2,00      -1,76

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (MEUR)
                         1-09/2008  1-09/2007  1-12/2007
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä              704      1 702      1 833


VASTUUERITTELY (MEUR)    30.9.2008  30.9.2007 31.12.2007

Yrityskiinnitykset            1,18       1,18       1,18
Toimitustakaukset             0,05       0,05       0,05
Leasing yms. vastuut          0,68       0,77       0,56
Toimitilojen
nimellisvuokravastuut         2,60       3,09       2,93

Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksiin perustuvia vastuita.





SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2008

                                         Osakkeita ja ääniä
                                               kpl        %
1.  Saadetdin Ali                        3 481 383   28,7 %
2.  Aalto Seppo                          1 662 206   13,7 %
3.  Profiz Business Solution Oyj         1 300 480   10,7 %
4.  TP-Yhtiöt Oy                           513 380    4,2 %
5.  Roininen Matti                         329 000    2,7 %
6.  Hakamäki Jorma                         228 430    1,9 %
7.  Saadetdin Katiye                       156 600    1,3 %
8.  Kiiveri Jouko                          118 280    1,0 %
9.  Aukia Timo                             103 230    0,8 %
10. Halmet Jarmo                           102 770    0,8 %
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä   7 995 759   65,8 %
Hallintarekisteröidyt yhteensä              84 196    0,7 %
Muut                                     4 068 474   33,5 %
Yhteensä                                12 148 429  100,0 %





KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
(TEUR)

A=Osakepääoma
B=Osakeanti
C=Omat osakkeet
D=Ylikurssirahasto
E=Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
F=Oman pääoman
rahasto
G=Voittovarat
H=Yhteensä

                      A   B   C       D       E       F     G       H

OMA PÄÄOMA
1.1.2007            994   0   0   2 164     298   5 962   296   9 714

Myönnetyt optiot                                            5       5
Tilikauden voitto                                         719     719

Kokonaisvoitot ja
-tappiot                                                  719     719

Uusmerkintä           1   3           4                             8
Siirrot
rahastojen
välillä               6         - 2 164   8 120 - 5 962             0
Pääoman palautus                        - 1 204               - 1 204

OMA PÄÄOMA
30.9.2007         1 001   3   0       4   7 214       0 1 020   9 242


OMA PÄÄOMA
1.1.2008          1 002  64   0      18   7 213       0 1 422   9 719

Tilikauden voitto                                         393     393

Kokonaisvoitot ja
-tappiot                                                  393     393

Uusmerkintä           7 -64          57                             0
Omien osakkeiden
hankinta                    -86                                   -86
Osingonjakopäätös                                        -728   - 728

OMA PÄÄOMA
30.9.2008         1 009   0 -86      75   7 213       0 1 086   9 297


Katsauskauden veroina on esitetty tulosta
vastaavat verot.



TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET


Omavaraisuusaste prosentteina:
                       oma pääoma
                       ----------------------------------          X 100
                       taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste:
                       korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja
                       rahoitusarvopaperit
                       ------------------------------------------- X 100
                       oma pääoma

Oman pääoman tuotto prosentteina:
                       tilikauden tulos
                       ----------------------------------------    X 100
                       taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:
                       tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +
                       rahoituskulut
                       ----------------------------------------    X 100
                       taseen loppusumma - korottomat velat
                       (keskim. kauden aikana)

Osakekohtainen tulos:
                       tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
                       ------------------------------------
                       osakkeiden kappalemäärä keskimäärin

Laimennettu osakekohtainen tulos:
                       tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
                       -----------------------------------------------
                       osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden
                       lopun optioiden määrällä

Osakekohtainen oma pääoma:
                       taseen oma pääoma
                       -----------------------
                       osakkeiden kappalemäärä


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2007.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat
johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä.
Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista
taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista
laissa ja säännöksissä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.


Taloudellinen raportointi

Solteq Oyj julkaisee vuoden 2008 tilinpäätöstiedotteen 28.1.2009.


Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta
www.solteq.com.


Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Hannu Ahola
Puhelin 020 1444 211 tai 040 8444 211
Sähköposti hannu.ahola@solteq.com

Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments

Solteq IR 3Q2008.pdf