QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2012 klo 9.45
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2012
QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 25 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 27 %
Yhteenveto
Tammi-maaliskuu 2012:
- Liikevaihto 2 212 tuhatta euroa (1-3/2011: 1 768), kasvua 25 %. Kasvu johtui yhtiön liiketoiminnan kiihtyneestä orgaanisesta kasvusta sekä vuonna 2011 ostetun Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin.
- Liikevoitto 199 tuhatta euroa (157), kasvua 27 %.
- Liikevoitto 9,0 % liikevaihdosta (8,9).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 1 580 tuhatta euroa (521), kasvua 203 %. Vahva kasvu johtui myyntisaatavien kierron nopeutumisesta sekä tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin hyvästä kehityksestä.
- Voitto ennen veroja 197 tuhatta euroa, kasvua 40 %.
- Katsauskauden voitto 149 tuhatta euroa, kasvua 49 %.
- Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,01).
- QPR jätti patenttihakemukset viiteen erilliseen keksintöön liittyen Suomessa ja USA:ssa.
Näkymät tilikaudelle 2012:
QPR Software arvioi liikevaihdon kasvun vuonna 2012 olevan selvästi edellisvuotta (kasvu vuonna 2011: 8,7 %) nopeampaa ja yhtiön euromääräisen liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman. Yhtiö arvioi erityisesti tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin (ohjelmistovuokraus), SAP-konsultoinnin, prosessianalyysipalvelujen sekä kokonaisarkkitehtuuripalvelujen liikevaihdon kasvavan merkittävästi edellisvuodesta.
Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien ohjelmistotuotteidensa, QPR ProcessAnalyzerin ja QPR EnterpriseArchitectin, kehitykseen sekä niihin liittyvien prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi.
Yhtiö keskittyy jatkossa uusien kanavakumppanien rekrytointiin erityisesti QPR ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect –ohjelmistotuotteilleen. Yhtiö lisää myös merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
(EUR 1 000) | 1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos, % | 1-12/2011 |
Liikevaihto |
2 212 | 1 768 | 25,1 | 7 539 |
Liikevoitto | 199 | 157 | 26,8 | 755 |
% liikevaihdosta | 9,0 | 8,9 | 10,0 | |
Voitto ennen veroja | 197 | 141 | 39,7 | 705 |
Katsauskauden voitto | 149 | 100 | 49,0 | 521 |
% liikevaihdosta | 6,7 | 5,7 | 6,9 | |
Tulos/osake, euroa | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,04 |
Tulos/osake (laimennettu), euroa | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,04 |
Oma pääoma/osake, euroa | 0,24 | 0,22 | 9,1 | 0,24 |
Liiketoiminnan rahavirta | 1 580 | 521 | 203,3 | 1 261 |
Rahavarat kauden lopussa | 2 283 | 1 995 | 14,4 | 1 020 |
Vapaa kassavirta | 1 405 | 429 | 227,5 | 570 |
Nettovelka | -1 831 | -1 315 | 39,2 | -454 |
Nettovelkaantumisaste, % | -60,2 | -47,8 | -15,3 | |
Omavaraisuusaste, % | 53,3 | 48,7 | 44,2 | |
Oman pääoman tuotto, % | 19,7 | 14,6 | 18,4 | |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 22,6 | 18,0 | 21,5 |
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC -tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin 2011 vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja asiantuntijapalvelut.
Yhtiö raportoi seuraavat maantieteelliseen sijaintiin perustuvat toimintasegmentit: Kansainväliset liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomen ulkopuolelle) ja Suomen liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomessa).
LIIKEVAIHTO
QPR Software -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 2 212 tuhatta euroa (1 768), ja kasvoi 25,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
QPR Softwaren liikevaihto Suomessa nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 61,1 %. Vahvaa kasvua siivittivät QPR:n ohjelmistoliiketoiminnan ja palveluliiketoimintojen orgaaninen kasvu sekä Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin. Orgaaninen kasvu Suomen liiketoiminnoissa oli 29,6 %. Erityisesti prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynti kehittyi hyvin. QPR vahvisti kuluneen vuosineljänneksen aikana edelleen henkilöresurssejaan näillä liiketoiminta-alueilla.
Konserni toimitti katsauskaudella kotimaassa ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja muun muassa Certialle, Metso Paper Oy:lle, Lassila & Tikanoja Oyj:lle, Opetushallitukselle, Outotec Oyj:lle, Puolustusvoimille, Rautaruukki Oyj:lle, SOK:lle, Suomen Ympäristökeskukselle, Tukolle, Vaisala Oyj:lle, Suomen valtiovarainministeriön JulkICT –yksikölle, verohallinnolle sekä Viestintävirastolle.
Yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto laski 3,6 % edellisvuodesta. Yhtiön kansainvälisen kanavamyynnin liikevaihto kasvoi, mutta venäläisen tytäryhtiön liikevaihto laski edellisvuodesta.
Yhtiö toimitti ohjelmistoja muun muassa Highland Councilille Iso-Britanniaan, Istanbulin kaupungille Turkkiin, Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unitille, Pessacin kaupungille Ranskaan, Pouey Internationalille Ranskaan, Pädagogische Hochschule PHBernille ja SVA Aargau Sozialversicherung AG:lle Sveitsiin, Vattenfall AB:lle Ruotsiin sekä United Chemical Companylle Kazakstaniin.
Liikevaihto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti (EUR 1 000):
1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos, % | 1-12/2011 | |
Kansainvälinen liiketoiminta |
949 | 984 | -3,6 | 3 836 |
Suomen liiketoiminta | 1 263 | 784 | 61,1 | 3 703 |
Yhteensä | 2 212 | 1 768 | 25,1 | 7 539 |
Liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin (EUR 1 000):
1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos, % | 1-12/2011 | |
Ohjelmistolisenssit |
452 | 448 | 0,9 | 1 822 |
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut | 777 | 837 | -7,2 | 3 181 |
Ohjelmistojen vuokrat | 269 | 113 | 138,1 | 606 |
Asiantuntijapalvelut | 714 | 370 | 93,0 | 1 930 |
Yhteensä | 2 212 | 1 768 | 25,1 | 7 539 |
Ohjelmistolisenssien myynti oli edellisvuoden tasolla, mutta tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin (ohjelmistojen vuokrat) liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti. Ohjelmistomyynnin nykyisistä tilaussopimuksista seuraavan 12 kuukauden aikana tuloutuva osuus on arviolta noin 1,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 10,1 %.
Asiantuntijapalvelujen liikevaihdon vahva kasvu johtui sekä orgaanisesta kasvusta että Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin vuonna 2011.
TULOSKEHITYS
QPR Software -konsernin liikevoitto nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä voimakkaasti kasvaneen liikevaihdon myötä 26,8 % ja oli 199 tuhatta euroa (157).
Konsernin kustannukset kasvoivat 23,9 %, mikä johtui pääosin Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin sekä panostuksista yhtiön kasvualueille. Henkilöresursseja lisättiin katsauskaudella lähinnä kokonaisarkkitehtuuripalveluihin, prosessianalyysipalveluihin ja tuotekehitykseen. Myös yhtiön markkinointipanostuksia lisättiin edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Poistot kasvoivat 167 tuhanteen euroon (130), mikä johtuu lähinnä vuonna 2011 toteutetusta Nobultec Oy:n yritysostosta sekä kasvaneista tuotekehityspoistoista. Konsernin poistoista 40 % johtuu yritysostojen tai liiketoimintakauppojen poistoista. Hankinnat ovat tapahtuneet vuosien 2008 – 2011 välisenä aikana.
Yhtiön nettorahoituskulut olivat 2 tuhatta euroa (16), joista nettokorkokuluja oli 2 tuhatta euroa (6). Tulos ennen veroja oli 197 tuhatta euroa (141).
Tuloverot olivat 48 tuhatta euroa (41). Tulos verojen jälkeen oli 149 tuhatta euroa (100) ja osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,01).
Liikevoitto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti (EUR 1 000):
1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos, % | 1-12/2011 | |
Kansainvälinen liiketoiminta | 81 | 154 | -47,4 | 472 |
Suomen liiketoiminta | 223 | 87 | 156,3 | 646 |
Kohdistamattomat | -105 | -84 | -25,0 | -363 |
Yhteensä | 199 | 157 | 26,8 | 755 |
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella kehittyi erittäin myönteisesti ja oli 1 580 tuhatta euroa (521). Vahva kasvu johtui myyntisaatavien kierron nopeutumisesta sekä tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin hyvästä kehityksestä.
Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 2 283 tuhatta euroa (1 995).
Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat 175 tuhatta euroa (92). Suurin osa investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.
Omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta ja oli 53,3 % (48,7). Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 452 tuhatta euroa (680). Konsernin nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -60,2 % (-47,8). Sijoitetun pääoman tuotto nousi 22,6 %:iin (18,0).
Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 938 tuhatta euroa (1 299). Quick ratio oli katsauskauden lopussa 1,20 (2,16).
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 3 046 tuhatta euroa (2 758). Oman pääoman tuotto oli 19,7 % (14,6).
HENKILÖSTÖ
Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 73 henkilöä (68). Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskaudella oli 74 (68).
TUOTE- JA PALVELUKEHITYS
Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 403 tuhatta euroa (347) eli 18,2 % liikevaihdosta (19,6).
Katsauskaudella tuotekehitysmenoja on aktivoitu taseeseen 101 tuhatta euroa (72). Tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa, katsauskaudella tuotekehityspoistoja on kirjattu 67 tuhatta euroa (41).
Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 24 henkilöä, mikä vastaa 32,9 % koko henkilöstöstä katsauskauden lopussa (25).
Katsauskaudella tuotekehitys keskittyi QPR:n ohjelmistotuoteperheestä syksyllä 2012 julkaistavan uuden tuoteversion kehitykseen. Painopistealueina ohjelmistotuotekehityksessä ovat erityisesti QPR ProcessAnalyzer sekä QPR EnterpriseArchitect –tuotteet.
Uudessa prosessianalyysiliiketoiminnassa yhtiö noudattaa aiempaa aktiivisempaa IPR-strategiaa, jonka tuloksena vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana QPR jätti patenttihakemukset viiteen erilliseen keksintöön liittyen Suomessa ja USA:ssa. Keksinnöt liittyvät tapahtumatietojen pohjalta tehtävään automaattiseen prosessien analysointiin.
Yhtiö lisää merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja.
OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA
Osakkeiden pörssivaihdon kehitys | 1-3/2012 | 1-3/2011 | 1 - 12/2011 |
Vaihdetut osakkeet, kpl | 122 084 | 134 806 | 1 122 981 |
Vaihto, euroa | 104 310 | 121 753 | 953 083 |
% osakkeista | 1,0 | 1,1 | 9,0 |
Osake ja markkina-arvo | 1-3/2012 | 1-3/2011 | 1 - 12/2011 |
Osakkeita yhteensä, kpl | 12 444 863 | 12 444 863 | 12 444 863 |
Omat osakkeet, kpl | 201 055 | 349 000 | 179 405 |
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Ulkona olevat osakkeet, kpl | 12 243 808 | 12 095 863 | 12 265 458 |
Osakkeenomistajat, lkm | 588 | 593 | 588 |
Päätöskurssi, euroa | 0,89 | 0,90 | 0,88 |
Osakekannan markkina-arvo, euroa | 10 896 989 | 10 886 277 | 10 793 603 |
Katsauskaudella hankitut omat osakkeet, kpl | 21 650 | 26 788 | 132 591 |
Katsauskaudella luovutetut omat osakkeet, kpl | 0 | 0 | -249 021 |
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa | 22 116 | 38 390 | 19 735 |
Omien osakkeiden hankintahinta, euroa | 185 958 | 298 914 | 182 484 |
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % | 1,6 | 2,8 | 1,4 |
KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
QPR Software Oyj:llä on konsernin johtoryhmän jäseniä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. QPR Software Oyj:llä on edellä kuvatun järjestelmän lisäksi käytössään koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. (Lisätietoa Software Oyj:n vuoden 2011 vuosikertomuksessa: www.qpr.fi --> Sijoittajat–osio).
KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
QPR käynnisti Nobultec Oy:n liiketoimintojen integroinnin Suomen liiketoimintoihinsa. Integroinnin yhteydessä myös koko konsernin palvelutarjoomaa, konsultointi- ja myyntiresursseja vahvistetaan sekä otetaan käyttöön kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin soveltuva prosessimainen toimintamalli. Kehitystyö eteni katsauskauden aikana suunnitelmien mukaisesti ja se viedään päätökseen kuluvan vuosineljänneksen aikana.
YHTIÖN HALLINNOINTI
QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta (0,03) kohti eli yhteensä 367 314 euroa (362 876). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2012.
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.
QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankinnasta.
Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 22.3.2012 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio on luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan ja liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.
QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software –tytäryhtiönsä osalta.
Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Johdon näkemyksen mukaan yhtiön luottotappioriski on tavanomaisella ja kohtuullisella tasolla.
Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.
Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2011 toimintakertomuksen sivulta 15 alkaen (www.qpr.fi/sijoittajat/vuosikertomukset.html).
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Markkina-analyysiyhtiöiden julkistamien viimeaikaisten ennusteiden mukaan globaalit ohjelmistomarkkinat kasvavat noin 6 % ja IT-palvelumarkkinat noin 4 % vuoteen 2011 verrattuna.
QPR Software arvioi liikevaihdon kasvun vuonna 2012 olevan selvästi edellisvuotta (kasvu vuonna 2011: 8,7 %) nopeampaa ja yhtiön euromääräisen liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman. Yhtiö arvioi erityisesti tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin (ohjelmistovuokraus), SAP-konsultoinnin, prosessianalyysipalvelujen sekä kokonaisarkkitehtuuripalvelujen liikevaihdon kasvavan merkittävästi edellisvuodesta.
Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien ohjelmistotuotteidensa, QPR ProcessAnalyzerin ja QPR EnterpriseArchitectin, kehitykseen sekä niihin liittyvien prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi.
Yhtiö keskittyy uusien kanavakumppanien rekrytointiin erityisesti QPR ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect –ohjelmistotuotteilleen. Yhtiö lisää myös merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja.
Suurten ohjelmistokauppojen ajoittuminen eri vuosineljänneksille saattaa vaikuttaa merkittävästi yksittäisten neljännesten liikevaihtoon ja tulokseen.
QPR SOFTWARE OYJ:N TALOUSTIEDOTUS VUONNA 2012
Osavuosikatsausten julkaisupäivät vuonna 2012 ovat seuraavat:
- Osavuosikatsaus 1-6/2012: keskiviikko, 1. elokuuta 2012
- Osavuosikatsaus 1-9/2012: torstai, 25. lokakuuta 2012
QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397
www.qpr.fi
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
KONSERNIN TULOSLASKELMA | ||||
(EUR 1 000) | 1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos, % | 1-12/2011 |
Liikevaihto | 2 212 | 1 768 | 25,1 | 7 539 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 15 | 21 | -28,6 | 79 |
Materiaalit ja palvelut | 87 | 34 | 155,9 | 250 |
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 1 294 | 1 122 | 15,3 | 4 594 |
Liiketoiminnan muut kulut | 480 | 346 | 38,7 | 1 448 |
Käyttökate | 366 | 287 | 27,5 | 1 326 |
Poistot | 167 | 130 | 28,5 | 572 |
Liikevoitto | 199 | 157 | 26,8 | 755 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -2 | -16 | 87,5 | -50 |
Voitto ennen veroja | 197 | 141 | 39,7 | 705 |
Tuloverot | -48 | -41 | 17,1 | -184 |
Katsauskauden voitto | 149 | 100 | 49,0 | 521 |
Katsauskauden voiton jakautuminen: | ||||
Emoyhtiön omistajille | 173 | 106 | 530 | |
Määräysvallattomien omistajien osuus | -24 | -6 | -9 | |
149 | 100 | 521 | ||
Tulos/osake, laimennettu, € | 0,01 | 0,01 | 0,04 | |
Tulos/osake,laimentamaton, € | 0,01 | 0,01 | 0,04 | |
Laaja tuloslaskelma: | ||||
Katsauskauden voitto | 149 | 100 | 521 | |
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | -48 | -12 | 4 | |
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | - | - | - | |
Laajan tuloslaskelman voitto | 101 | 88 | 525 | |
Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen: | ||||
Emoyhtiön omistajille | 125 | 94 | 534 | |
Määräysvallattomien omistajien osuus | -24 | -6 | -9 | |
101 | 88 | 525 |
KONSERNITASE | |||||||
(EUR 1 000) | 31.3.2012 | 31.12.2011 | 31.3.2011 | ||||
Varat | |||||||
Pitkäaikaiset varat | |||||||
Aineettomat hyödykkeet | 1 745 | 1 760 | 1 368 | ||||
Liikearvo | 513 | 513 | 0 | ||||
Aineelliset hyödykkeet | 141 | 118 | 85 | ||||
Muut pitkäaikaiset varat | 84 | 102 | 222 | ||||
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 483 | 2 493 | 1 675 | ||||
Lyhytaikaiset varat | |||||||
Myynti- ja muut saamiset | 2 870 | 4 248 | 3 292 | ||||
Rahat ja pankkisaamiset | 2 283 | 1 020 | 1 995 | ||||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 5 153 | 5 268 | 5 287 | ||||
Varat yhteensä | 7 636 | 7 761 | 6 962 | ||||
Oma pääoma ja velat | 31.3.2012 | 31.12.2011 | 31.3.2011 | ||||
Oma pääoma | |||||||
Osakepääoma | 1 359 | 1 359 | 1 359 | ||||
Muut rahastot | 21 | 21 | 21 | ||||
Omat osakkeet | -186 | -158 | -299 | ||||
Muuntoerot | -114 | -66 | -82 | ||||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 5 | 5 | 5 | ||||
Kertyneet voittovarat | 1 993 | 1 820 | 1 760 | ||||
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | 3 078 | 2 981 | 2 764 | ||||
Määräysvallattomien omistajien osuus | -32 | -8 | -6 | ||||
Oma pääoma yhteensä | 3 046 | 2 973 | 2 758 | ||||
Pitkäaikaiset velat | |||||||
Korolliset velat | 226 | 340 | 453 | ||||
Korottomat velat | 85 | 146 | 0 | ||||
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 311 | 486 | 453 | ||||
Lyhytaikaiset velat | |||||||
Osto- ja muut velat | 4 053 | 4 076 | 3 524 | ||||
Korolliset velat | 226 | 226 | 227 | ||||
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 4 279 | 4 302 | 3 751 | ||||
Velat yhteensä | 4 590 | 4 788 | 4 204 | ||||
Oma pääoma ja velat yhteensä | 7 636 | 7 761 | 6 962 | ||||
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | |||||||
(EUR 1 000) | 31.3.2012 | 31.3.2011 | 31.12.2011 | ||||
Liiketoiminnan rahavirta | |||||||
Katsauskauden voitto | 149 | 100 | 521 | ||||
Oikaisut tilikauden tulokseen | 142 | 118 | 718 | ||||
Käyttöpääoman muutokset | 1 297 | 305 | 28 | ||||
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut liiketoiminnasta | -11 | -4 | -23 | ||||
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta | 3 | 2 | 27 | ||||
Maksetut verot liiketoiminnasta | 0 | 0 | -10 | ||||
Liiketoiminnan rahavirta | 1 580 | 521 | 1 261 | ||||
Investointien rahavirta | |||||||
Ostetut tytäryhtiöt | 0 | 0 | -565 | ||||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -175 | -92 | -691 | ||||
Investointien rahavirta | -175 | -92 | -1 256 | ||||
Rahoituksen rahavirrat | |||||||
Lainojen takaisinmaksut | -113 | -113 | -226 | ||||
Omien osakkeiden osto | -28 | -24 | -100 | ||||
Osingon maksu | 0 | 0 | -362 | ||||
Rahoituksen nettorahavirta | -141 | -137 | -688 | ||||
Rahavarojen muutos | 1 264 | 292 | -683 | ||||
Rahavarat tilikauden alussa | 1 020 | 1 702 | 1 702 | ||||
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus | -1 | 1 | 1 | ||||
Rahavarat tilikauden lopussa | 2 283 | 1 995 | 1 020 | ||||
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2012 - 31.3.2012 | ||||||||
(EUR 1 000) | Osake-pääoma | Muut rahastot | Muunto-erot | Omat osakkeet | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Voitto-varat | Määräys-vallat-tomien osuus | Yhteensä |
Oma pääoma | ||||||||
1.1.2012 | 1 359 | 21 | -66 | -158 | 5 | 1 820 | -8 | 2 973 |
Omien osakkeiden hankinta | -28 | -28 | ||||||
Tilikauden laaja tulos | -48 | 173 | -24 | 101 | ||||
Oman pääoman muutos 1-3 | 0 | 0 | -48 | -28 | 0 | 173 | -24 | 73 |
Oma pääoma 31.3.2012 | 1 359 | 21 | -114 | -186 | 5 | 1 993 | -32 | 3 046 |
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2011 - 31.12.2011 | ||||||||
(EUR 1 000) | Osake-pääoma | Muut rahastot | Muunto-erot | Omat osakkeet | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Voitto-varat | Määräys-vallat-tomien osuus | Yhteensä |
Oma pääoma | ||||||||
1.1.2011 | 1 359 | 21 | -70 | -275 | 5 | 1 653 | 1 | 2 694 |
Osingonmaksu | -362 | -362 | ||||||
Omien osakkeiden hankinta | -100 | -100 | ||||||
Omien osakkeiden luovutus | 217 | 217 | ||||||
Tilikauden laaja tulos | 4 | 529 | -9 | 524 | ||||
Oman pääoman muutos 1-12 |
0 | 0 | 4 | 117 | 0 | 167 | -9 | 279 |
Oma pääoma 31.12.2011 | 1 359 | 21 | -66 | -158 | 5 | 1 820 | -8 | 2 973 |
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2011 - 31.3.2011 | ||||||||
(EUR 1 000) | Osake-pääoma | Muut rahastot | Muunto-erot | Omat osakkeet | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Voitto-varat | Määräys-vallat-tomien osuus | Yhteensä |
Oma pääoma | ||||||||
1.1.2011 | 1 359 | 21 | -70 | -275 | 5 | 1 653 | 1 | 2 694 |
Omien osakkeiden hankinta | -24 | -24 | ||||||
Tilikauden laaja tulos | -12 | 106 | -6 | 88 | ||||
Oman pääoman muutos 1-3 | 0 | 0 | -12 | -24 | 0 | 106 | -6 | 64 |
Oma pääoma 31.3.2011 | 1 359 | 21 | -82 | -299 | 5 | 1 760 | -6 | 2 758 |
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
LAATIMISPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC -tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten lopputulemat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.
Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei muuta mainita.
Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | |||
(EUR 1 000) | 31.3.2012 | 31.12.2011 | 31.3.2011 |
Yrityskiinnitykset | 1 337 | 1 337 | 1 337 |
Leasingvastuut ja muut vuokravastuut | |||
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät | |||
leasing- ja muut vuokravastuut | 205 | 231 | 255 |
2-5 vuoden sisällä erääntyvät | |||
leasingvastuut | 77 | 77 | 137 |
Yhteensä | 282 | 308 | 392 |
Omat vastuut yhteensä | 1 619 | 1 645 | 1 729 |
Valuuttatermiinit | |||
(EUR 1 000) | 31.3.2012 | 31.12.2011 | 31.3.2011 |
Kohde-etuuden arvo | 0 | 0 | 58 |
Käypä-arvo | 0 | 0 | 55 |
KONSERNIN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | |||
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset | |||
(EUR 1 000) |
31.3.2012 | 31.12.2011 | 31.3.2011 |
Hankintameno 1.1. | 4 491 | 3 608 | 3 608 |
Lisäykset | 129 | 883 | 73 |
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset | |||
(EUR 1 000) |
31.3.2012 | 31.12.2011 | 31.3.2011 |
Hankintameno 1.1. | 1 158 | 1 021 | 1 021 |
Lisäykset | 46 | 137 | 19 |
KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS | |||
(EUR 1 000) | 31.3.2012 | 31.12.2011 | 31.3.2011 |
Korolliset velat 1.1. | 566 | 792 | 792 |
Vähennykset | -113 | -226 | -113 |
Korolliset velat 31.3/31.12. | 452 | 566 | 680 |
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | |||||
(EUR 1 000) |
1-3/ 2012 |
10-12/ 2011 |
7-9/ 2011 |
4-6/ 2011 |
1-3/ 2011 |
Liikevaihto | 2 212 | 2 215 | 1 772 | 1 784 | 1 768 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 15 | 29 | 12 | 17 | 21 |
Materiaalit ja palvelut | 87 | 66 | 78 | 72 | 34 |
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | 1 294 | 1 361 | 1 058 | 1 053 | 1 122 |
Liiketoiminnan muut kulut | 480 | 400 | 339 | 363 | 346 |
Käyttökate | 366 | 417 | 309 | 313 | 287 |
Poistot | 167 | 151 | 157 | 134 | 130 |
Liikevoitto | 199 | 267 | 152 | 179 | 157 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -2 | -24 | -2 | -8 | -16 |
Voitto ennen veroja | 197 | 243 | 150 | 171 | 141 |
Tuloverot | -48 | -82 | -36 | -24 | -41 |
Tilikauden voitto | 149 | 161 | 113 | 147 | 100 |
LIIKETOIMINTASEGMENTIT | ||||
(1 000 EUR) | 1.1.- 31.3.2012 | 1.1.- 31.3.2011 | 1.1.-31.12.2011 | |
Liikevaihto | ||||
Kansainvälinen liiketoiminta | 949 | 984 | 3 836 | |
Suomen liiketoiminta | 1 263 | 784 | 3 703 | |
Kohdistamattomat | 0 | 0 | 0 | |
Liikevaihto yhteensä | 2 212 | 1 768 | 7 539 | |
Käyttökate | ||||
Kansainvälinen liiketoiminta | 148 | 220 | 764 | |
Suomen liiketoiminta | 324 | 151 | 925 | |
Kohdistamattomat | -105 | -84 | -363 | |
Käyttökate yhteensä | 366 | 287 | 1 326 | |
Liikevoitto | ||||
Kansainvälinen liiketoiminta | 81 | 154 | 472 | |
Suomen liiketoiminta | 223 | 87 | 646 | |
Kohdistamattomat | -105 | -84 | -363 | |
Liikevoitto yhteensä | 199 | 157 | 755 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -2 | -16 | -50 | |
Tuloverot | -48 | -41 | -184 | |
Tilikauden tulos | 149 | 100 | 521 | |
Muut tiedot | ||||
Poistot | ||||
Kansainvälinen liiketoiminta | 66 | 66 | 292 | |
Suomen liiketoiminta | 101 | 64 | 280 | |
Poistot yhteensä | 167 | 130 | 572 |
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT | |||
EUR (1 000) | 1-3/ 2012 | 1-3/ 2011 | 1-12/2011 |
Liikevaihto | 2 212 | 1 768 | 7 539 |
Liikevaihdon muutos-% | 25,1 | 5,8 | 8,7 |
Liikevoitto | 199 | 157 | 755 |
% liikevaihdosta | 9,0 | 8,9 | 10,0 |
Voitto/tappio ennen veroja | 197 | 141 | 705 |
% liikevaihdosta | 8,9 | 8,0 | 9,4 |
Kauden voitto | 149 | 100 | 521 |
% liikevaihdosta | 6,7 | 5,7 | 6,9 |
Oman pääoman tuotto, % | 19,7 | 14,6 | 18,4 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 22,6 | 18,0 | 21,5 |
Korollinen vieras pääoma | 452 | 680 | 566 |
Rahavarat | 2 283 | 1 995 | 1 020 |
Vapaa kassavirta | 1 405 | 429 | 570 |
Nettovelka | -1 831 | -1 315 | -454 |
Oma pääoma | 3 046 | 2 758 | 2 973 |
Nettovelkaantumisaste, % | -60,2 | -47,8 | -15,3 |
Omavaraisuusaste,% | 53,3 | 48,7 | 44,2 |
Taseen loppusumma | 7 636 | 6 962 | 7 761 |
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin | 175 | 92 | 1 478 |
% liikevaihdosta | 7,9 | 5,1 | 19,6 |
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot | 403 | 347 | 1 313 |
% liikevaihdosta | 18,2 | 19,6 | 17,4 |
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 74 | 68 | 72 |
Henkilöstö kauden alussa | 73 | 65 | 65 |
Henkilöstö kauden lopussa | 73 | 68 | 73 |
Tulos/osake (laimentamaton), € | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
Tulos/osake (laimennettu), € | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
Oma pääoma/osake, € | 0,24 | 0,22 | 0,24 |
Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät yhtiön 2011 vuosikertomuksen sivulta 45.