Kostnaður enn að lækka

Rekstur fyrirtækisins 173 milljónum króna ódýrari en í fyrra (313 m.kr á föstu verðlagi) | Rekstrarhagnaður Orkuveitunnar (EBIT) 8,9 milljarðar fyrstu sex mánuði ársins | Skuldir lækka um 21,3 milljarða en eru ennþá miklar | Planið stenst


Reykjavík, 2013-08-29 16:08 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Rekstrarhagnaður Orkuveitunnar fyrir fjármagnsliði (EBIT) fyrri hluta ársins 2013 nam 8,9 milljörðum króna en var 8,1 milljarður á sama tímabili 2012. Aðhald í rekstri fyrirtækisins er enn að skila lækkuðum kostnaði við rekstur þess og hafa launakostnaður og annar rekstrarkostnaður lækkað um 173 milljónir frá fyrra ári. Ytri þættir hafa ýmist verið hagstæðir eða óhagstæðir á tímabilinu. Áhættuvarnir hafa skilað auknum stöðugleika í afkomu Orkuveitunnar.

Lykilatriði í bættri afkomu er aðhald í rekstri. Á línuritinu hér til hliðar sést þróun rekstrarkostnaðar, annars en orkukaupa til endursölu, á fyrri helmingi síðustu ára. Myndin sýnir meðal annars raunlækkun launakostnaðar um 18% frá 2009 og hann var raunar lægri að krónutölu á fyrri helmingi ársins 2013 en þá. Annar rekstrarkostnaður hefur einnig dregist saman að raunvirði en neysluverðsvísitalan hækkaði um 20% á þessu tímabili.

Árshlutauppgjör samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur var samþykkt af stjórn í dag. Það er gert í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, IFRS.

Álverð lágt, gengi og vextir lág en hækkandi

Framlegð reksturs samstæðu Orkuveitunnar (EBITDA) á fyrri helmingi ársins 2013 nam 13,4 milljörðum króna en var 12,7 milljarðar á sama tímabili 2012. Ytri áhrifaþættir á afkomu fyrirtækisins – gengi, álverð og vaxtastig – hafa þróast hvert með sínum hætti. Gengisþróun hefur verið hagstæð fyrir Orkuveituna en álverð er mjög lágt og hefur það neikvæð áhrif á fjármagnsliði uppgjörsins. Hagnaður fyrri hluta ársins 2013 eftir skatta nam 3,7 milljörðum króna.

Áfram er lögð áhersla á sparsemi í rekstri og niðurgreiðslu skulda. Skuldir hafa lækkað um 21,3 milljarða króna frá fyrra ári. Vegna þessa árangurs og staðfestu við að framfylgja Plani Orkuveitunnar og eigenda fyrirtækisins, hefur verið hægt að verja rekstur Orkuveitunnar fyrir sveiflum í ytri áhrifaþáttum með samningum við íslenskar og erlendar fjármálastofnanir.

Planið skilað 32,7 milljörðum betri sjóðstöðu frá vorinu 2011

Heildarárangur Plansins á fyrri helmingi ársins 2013 nam 8,9 milljörðum króna, sem er 1.466 milljónum króna umfram markmið. Aðgerðaáætlunin, sem stjórn Orkuveitunnar og eigendur fyrirtækisins réðust í vorið 2011, hefur nú skilað fyrirtækinu 32,7 milljörðum króna betri sjóðsstöðu en verið hefði að óbreyttu. Sé litið til heildarárangurs Plansins frá upphafi er árangurinn af því samtals 3,3 milljarðar umfram markmið. Allir þættir eru á áætlun eða umfram hana nema sala eigna.

Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar:

Reglubundinn rekstur Orkuveitunnar er í afar traustum farvegi eins og afkoman síðustu misseri sýnir. Starfsfólk fyrirtækisins, stjórn og eigendur gera sér glögga grein fyrir mikilvægi þess að halda Plani og allir leggja sitt af mörkum til þess að það takist.

Aðgangur almennings að rafmagni, heitu vatni og köldu og traustri fráveitu er alltaf í forgangi en framundan eru mikilvæg verkefni utan hinna hefðbundnu viðfangsefna. Orkuveitan þarf lögum samkvæmt að ljúka við að skilja samkeppnirekstur Orkuveitunnar frá veituþjónustunni um áramót. Við vinnum líka að margþættum verkefnum til að tryggja góðan rekstur Hellisheiðarvirkjunar. Það er mikilvægt að leysa þau verkefni vel af hendi um leið og við missum ekki sjónar af almannaþjónustunni sem Orkuveitunni er trúað fyrir.

Rekstraryfirlit stjórnenda

Allar fjárhæðir eru í milljónum króna á verðlagi hvers árs.

Rekstur á fyrri helmingi hvers árs 2009 2010 2011 2012 2013
Rekstrartekjur 11.925  13.561  16.676  19.287  20.111 
Rekstrarkostnaður (6.233) (6.505) (6.164) (6.560) (6.679)
EBITDA 5.692  7.056  10.512  12.727  13.432 
Afskriftir (4.702) (3.902) (4.136) (4.585) (4.496)
Rekstrarhagnaður EBIT 990  3.154  6.376  8.142  8.936 
Innleystar fjármunat. og (fjármagnsgj.) (3.964) (1.120) (1.388) (1.791) (1.447)
Afkoma fyrir óinnleysta fjármagnsliði (2.973) 2.034  4.987  6.351  7.488 
Óinnleystir fjármagnsliðir (10.136) 4.058  (9.771) (8.292) (4.077)
Afkoma fyrir tekjuskatt skv. árshlutar. (13.109) 6.092  (4.783) (1.942) 3.411 
Tekjuskattur 2.494  (974) 962  1.017  325 
Afkoma tímabilsins (10.615) 5.118  (3.821) (924) 3.736  

 

         Tengiliður:
         Bjarni Bjarnason, forstjóri
         516 6000


Attachments

Stöðuskýrsla aðgerðaráætlunar 2013 H1 29.8.2013.pdf OR árshlutauppgjör 30.6.2013.pdf