Rautaruukki Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2013: Kaikkien liiketoimintojen kannattavuus parani


Rautaruukki Oyj Pörssitiedote

Heinä-syyskuu 2013 (7-9/2012)
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 28 milj. euroa (44).
- Saadut tilaukset olivat 568 milj. euroa (638).
- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 592 milj. euroa (624).
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 10 milj. euroa (-15).
- Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 0 milj. euroa (-26).

Tammi-syyskuu 2013 (1-9/2012)
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 105 milj. euroa (93).
- Saadut tilaukset olivat 1 803 milj. euroa (1 982).
- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 1 814 milj. euroa (1 963).
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 31 milj. euroa (-16).
- Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 2 milj. euroa (-46).

Arviota vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä muutettu:
Uusi arvio: Vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2013 arvioidaan olevan noin
2,5 miljardia euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen
2012 verrattuna ja olevan positiivinen. Aiempi arvio: Vertailukelpoisen
liikevaihdon vuonna 2013 arvioidaan olevan vuoden 2012 tasolla.
Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2012 verrattuna ja
olevan positiivinen. Konsernin vuoden 2012 liikevaihto ja -voitto on muutettu
rakenteellisesti vertailukelpoisiksi.

AVAINLUVUT
-------------------------------------------------------------------------------
                                             7-9/13 7-9/12 1-9/13 1-9/12   2012
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoiset luvut
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto, Me               592    624  1 814  1 963  2 597
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevoitto, Me                10    -15     31    -16    -50
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevoitto
liikevaihdosta, %                               1,7   -2,5    1,7   -0,8   -1,9
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen tulos ennen
veroja, Me                                        0    -26      2    -46    -88
-------------------------------------------------------------------------------
Raportoidut luvut
-------------------------------------------------------------------------------
Raportoitu liikevaihto, Me                      592    675  1 815  2 119  2 796
-------------------------------------------------------------------------------
Raportoitu liikevoitto, Me                       10    -21     30    -42   -101
-------------------------------------------------------------------------------
Raportoitu tulos ennen veroja, Me                 0    -32      1    -72   -139
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me                28     44    105     93    172
-------------------------------------------------------------------------------
Nettorahavirta ennen
rahoitusta, Me                                    2     20     40     22     78
-------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, e                                 0,01  -0,21  -0,03  -0,44  -0,85
-------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %                 -1,5   -4,0   -4,9
-------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto
(annualisoitu), %                                             2,1   -2,6   -4,9
-------------------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste, %                                     73,8   71,3   71,2
-------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %                                          44,9   45,7   45,6
-------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin                        9 033 11 345  9 060 11 462 11 214
-------------------------------------------------------------------------------
Konsernin vuoden 2012 liikevaihto ja -voitto on muutettu rakenteellisesti
vertailukelpoisiksi. Osa Ruukki Engineering -liiketoiminnasta myytiin vuoden
2012 lopulla. Yritysjärjestelyssä konserniin jääneet yksiköt ovat vuoden 2013
alusta olleet osa Teräsliiketoimintaa. Yritysjärjestelyssä Fortacoon siirtyneet
ja muut Ruukki Engineeringin yksiköt on poistettu konsernin vertailukelpoisista
luvuista.

Toimitusjohtaja Sakari Tamminen:

"Luottamus Euroopan talouskasvuun parani vuoden kolmannen neljänneksen aikana,
kun useat talouden kehitystä ennakoivat indikaattorit olivat nousussa. Myös
toisen neljänneksen kokonaistuotanto ylsi plussan puolelle Euroopassa. Kysyntä
tuntuisi nyt korjautuneen uudelle pysyvälle tasolle. Elpymisen kuitenkin
odotetaan olevan maltillista ja talouskasvun noin prosentin luokkaa vuonna
2014. Ruukille tärkeistä markkinoista Saksan, Ruotsin, Norjan ja Venäjän
odotetaan kehittyvän muita markkinoita paremmin. Suomen tilanne jatkuu erityisen
huolestuttavana. Suomessa on vaikeaa odottaa lähiaikoina käännettä parempaan.
Olemme Suomessa menettäneet paljon valmistavaa vientiteollisuutta ja muutos on
rakenteellinen.

Liiketoiminnan aktiviteetin kannalta Ruukin kolmas neljännes oli pitkälti toisen
neljänneksen kaltainen. Konsernin saadut tilaukset laskivat 11 % ja liikevaihto
laski 5 % edellisvuodesta. Syynä tähän oli edellisvuotta matalammista raaka-
aineiden markkinahinnoista johtunut terästuotteiden myyntihintojen lasku.
Teräsliiketoiminnan tilausmäärät olivat edellisen vuoden tasolla, mutta
toimitusmäärät kasvoivat edellisvuodesta. Rakentamisen tuotteiden saadut
tilaukset olivat edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla ja kasvoivat 6 %
edellisestä neljänneksestä, vaikka markkinatilanne ei hyvä ollutkaan. Myös
Rakentamisen projekteissa saadut tilaukset ja tilauskanta olivat edellisvuoden
tasolla. Tilaukset laskivat selvästi Pohjoismaissa. Venäjällä saadut tilaukset
sen sijaan kasvoivat ja tilauskanta Venäjän toiminnoissa on vahva.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto nousi edellisvuoteen verrattuna ja oli
10 miljoonaa euroa. Normaali kausiluonteisuus näkyi liiketoiminta-alueidemme
toisistaan poikkeavassa kannattavuuskehityksessä. Molemmat rakentamisen
liiketoiminta-alueet ylsivät positiiviseen liiketulokseen parantuneiden
myyntikatteiden sekä normaalin kesäsesongin vauhdittamana. Teräsliiketoiminnassa
lomakauden lisäksi toimitusmääriä pienensivät valssauslinjojen normaalit
huoltoseisokit. Tämä ja laskeneet keskihinnat heikensivät kannattavuutta.
Toisaalta nyt raportoidun ja edellisen neljänneksen Teräsliiketoiminnan
liiketulos osoittaa, että säästöohjelmallamme tavoiteltu positiivinen liiketulos
80 %:n käyntiasteella on käytännössä saavutettu. Koska teräksen kysyntään
päämarkkina-alueella Euroopassa ei odoteta merkittävää käännettä lähivuosien
aikana, alamme Teräsliiketoiminnassamme valmistella uutta tehostamisohjelmaa
kilpailukyvyn edelleen parantamiseksi. Sen tavoitteena on noin 30 miljoonan
euron vuotuinen pysyvä tulosparannus. Näin ollen koko konsernin aiempi 100
miljoonan euron pysyvä tulosparannustavoite nousee nyt 130 miljoonaan euroon.

Konsernin operatiivinen kassavirta oli 28 miljoonaa euroa vuoden kolmannella
neljänneksellä ja 105 miljoonaa euroa kumulatiivisesti vuoden alusta. Konsernin
nettovelat olivat vuoden toisen neljänneksen tasolla ja velkaantumisaste 74 %.

Rakentamisen tuotteiden liikevoitto ja suhteellinen kannattavuus paranivat
selvästi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna erityisesti
tehostamisohjelman ja parantuneen myyntikatteen ansiosta. Liikevoiton kasvuun
edellisvuodesta vaikuttivat myös asuinrakentamisen kattotuotteiden myynnin
suotuisampi maantieteellinen jakauma sekä rakentamisen komponenttien tehokkaampi
myynnin ohjaus. Suhteellinen kannattavuus parani kaikissa tuoteryhmissä.

Rakentamisen projekteissa onnistuimme tavoitteidemme mukaisesti kääntämään
liiketuloksen positiiviseksi johtuen pääosin vuoden 2012 aikana aloitetusta
tehostamisohjelmasta sekä Venäjän kapasiteetin käyttöasteen noususta.
Kannattavuuskehitys on oikean suuntaista, mutta meillä on vielä paljon töitä
suhteellisen kannattavuuden parantamisessa erityisesti Pohjois-Euroopassa.

Edelliseen vuoteen verrattuna erikoisterästuotteiden saatujen tilausten arvo
sekä tilausmäärät kasvoivat. Erikoisterästuotteiden osuus myynnistä oli
edellisen neljänneksen 34 %:n tasolla, mutta liikevaihto laski 11 % edellisestä
neljänneksestä johtuen sekä keskimääräisten myyntihintojen laskusta että
kausiluontoisesti pienemmistä toimitusmääristä. Tavoitteenamme on kasvattaa
merkittävästi erikoisterästuotteiden volyymiä ja nostaa erikoisteräsmyynti 850
miljoonaan euroon vuonna 2015. Erikoisterästuotteiden kannattavuus on selvästi
parempi kuin standardituotteiden, joiden tonnistoa on tarkoitus leikata, kun
erikoisteräsvolyymit kasvavat.

Odotamme terästuotteiden keskimääräisten myyntihintojen pysyvän vakaina vuoden
viimeisellä neljänneksellä. Maltilliset hinnankorotukset ovat myös mahdollisia
joidenkin tuotteiden sekä markkinoiden osalta. Palvelukeskusmyynnin ennakoimme
hieman piristyvän viimeisellä neljänneksellä, mutta Euroopan epävarma tilanne
vaikuttaa edelleen tehdastoimitusasiakkaiden kysyntään. Erikoisterästen myynnin
kasvun nopeuttaminen uusista asiakkuuksista, sovelluskohteista ja uusilta
markkina-alueilta on hyvässä vauhdissa. Tavoitteena on kaikki keskeiset
markkina-alueet kattava myynti- ja partneriverkosto. Rekrytoinnit yhteensä yli
40 myynnin- ja teknisen tuen osaajan löytämiseksi jatkuvat. Panostuksen tulosten
arvioidaan näkyvän pääosin vuodesta 2014 lähtien.

Rakentamisen tuotteissa asemamme on hyvä ja haemme kannattavaa kasvua etenkin
energiatehokkaista tuotteista sekä asuinrakentamisen kattotuotteista. Panostamme
myös toistettaviin tuotteisiin ja prosesseihin sekä etsimme uusia
liiketoimintamahdollisuuksia hyville tuotteillemme infrastruktuurirakentamisessa
kannattavuuden parantamiseksi. Rakentamisen projekteissa päätavoitteemme on
suhteellisen kannattavuuden parantaminen paremman projektinhallinnan ja
kustannustehokkaamman valmistuksen kautta. Konsernin uusi liiketoimintamalli on
selkeyttänyt johtamista ja toiminnanohjausta, mikä on osaltaan vaikuttanut
Rakentamisen tuotteiden ja Rakentamisen projektien kannattavuuden paranemiseen.

Terästuotteidemme keskimääräiset myyntihinnat ovat tammi-syyskuussa jääneet
odotuksiamme matalammiksi. Toimitusmäärät ovat hieman kasvaneet edellisvuodesta.
Hintojen laskun vuoksi konsernin ohjauksemme kuluvalle kaudelle muuttuu
liikevaihdon osalta ja arvioimme nyt vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2013
olevan noin 2,5 miljardia euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton ohjeistus säilyy
ennallaan ja sen arvioidaan paranevan vuoteen 2012 verrattuna ja olevan
positiivinen."

Rautaruukki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 on kokonaisuudessaan
tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, puh. 020 592 9075
Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Hietanen, puh. 020 592 9030

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle
Englanninkielinen yhdistetty analyytikko- ja mediatilaisuus järjestetään
23.10.2013 klo 10.30 osoitteessa Ruukki, Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki.

Tiedotustilaisuutta ja toimitusjohtajan katsausta voi seurata suorana webcast-
lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukki.fi/Sijoittajat klo
10.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta
soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon:
++44 20 7162 0077 (soitot ulkomailta)
+358 9 2313 9201 (soitot Suomesta)
Tunnus: 937160

Webcast-tallenne on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla viimeistään klo 16.00
lähtien. Puhelinkonferenssin nauhoitus on kuunneltavissa 31.10.2013 asti
numerossa:
+44 20 7031 4064 (soitot ulkomailta)
+358 9 2314 4681 (soitot Suomesta)
Tunnus: 937160

Rautaruukki Oyj
Taina Kyllönen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Toimitamme
asiakkaillemme energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja
ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Meillä on noin 9 000 työntekijää
sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa, muun muassa
Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla,
kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,8
miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj:
RTRKS). www.ruukki.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.fi


[HUG#1737513]

Attachments

Rautaruukki Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2013.pdf