TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi–syyskuu 2014


Vakaa tulos

YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ

  ·
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,0
prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia
ja oli 25 464 milj. kruunua (25 416). Palvelujen liikevaihto paikallisissa
valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 0,6 prosenttia.

  ·
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,9 prosenttia paikallisissa
valuutoissa ilman yritysostoja ja ‑myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna
käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 9 439 milj.
kruunua (9 419). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä pysyi 37,1
prosentissa (37,1).

  ·
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 5,9 prosenttia ja oli 7 266 milj.
kruunua (7 721).

  ·
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 12,2 prosenttia ja oli
4 073 milj. kruunua (4 641), ja osakekohtainen tulos laski 0,94 kruunuun (1,07).

  ·
Vapaa kassavirta laski 6 387 milj. kruunuun (7 308) käteisvaroilla tehtyjen
käyttöomaisuusinvestointien kasvun myötä.

  ·
Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2014 pysyvät ennallaan.


Toimitusjohtaja Johan Dennelindin kommentit

”Liiketoiminnan tulos pysyi vakaana kolmannella neljänneksellä. Palvelujen
orgaaninen liikevaihto ja käyttökate pysyivät lähes ennallaan edellisvuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna, ja käyttökateprosentti oli 37,1 eli sama kuin
vuotta aiemmin.

Ruotsissa kuluttajasegmentin tulos pysyi vakaana ja palvelujen liikevaihto
kasvoi datapainotteisiin hinnoittelu­­­malleihin siirtymisen ja kiinteän verkon
nopeiden laajakaistaliittymien vahvan kysynnän vuoksi. Kuituverkkojen
rakentaminen eteni entistä nopeammin kolmannella neljänneksellä, ja 4G-verkkomme
kattaa nyt yli 96 prosenttia väestöstä. Ankara kilpailu yritys­puolella
vaikuttaa kuitenkin edelleen tulokseemme.

Euroopan alueella on rohkaisevaa, että Suomen liike­toiminnassamme palvelujen
liikevaihto kääntyi taas kasvuun ja kannattavuus parani huolimatta
matka­viestinnän terminointimaksujen laskusta ja vaikeasta makrotaloudellisesta
tilanteesta. Espanjassa laite­myynnin lasku vaikutti edelleen liikevaihdon
kasvuun, mutta kannattavuus parani asiakashankinta­kustannus­ten laskun ja
datapalvelujen osuuden kasvun ansiosta.

Euraasiassa kannattavuus pysyi vakaana ja liittymä­määrien kasvu nopeutui
kaikkien seitsemän markkina-alueemme liittymämäärien nettolisäyksen
seuraukse­na. Kazakstanissa palvelujen liikevaihdon kasvu hidas­tui kolmannella
vuosineljänneksellä mutta kannattavuus parani kulujen laskun myötä.
Kazaksta­nissa tehdään parhaillaan muutoksia johtotasolla hyvän hallintotavan ja
liiketoiminnan valvonnan vahvistamiseksi. Lisäksi jatkoimme
liiketoiminta­omaisuuden arviointia Euraasi­assa ja, kuten jokin aikaa sitten
tiedotimme, teimme sen seurauksena vuosineljänneksen aikana alas­kirjauksen,
jolla ei ole kassavirta­vaikutusta.

Syyskuussa pidetyssä Capital Markets Day ‑tapahtu­mas­sa esittelimme tarkemmin
strategiaamme Telia­Soneran lähivuosien muutoksesta, jonka tavoitteena on
hyödyntää yhtiön mahdollisuudet täysipainoisesti ja valmistautua data
-aikakauteen. Saavuttaaksemme tavoitteemme panostamme uusiin kasvu- ja
säästö­hankkeisiin.

Lisäksi investoimme vuosina 2015 ja 2016 yhteensä 4–5 mrd. kruunua kasvun
edistämiseen ja kilpailu­kykym­me vahvistamiseen pääasiassa nopeuttamalla
kuitu­verkon rakentamista Ruotsissa, lanseeraamalla uusia palveluja
yritysasiakkaille ja uudistamalla data­verkkoja Euraasiassa. Ruotsissa
tavoitteena on kasvattaa Telia­Soneran kuitupalvelujen tavoittamien
kotitalouksien määrää 1,1 miljoonasta 1,9 miljoonaan vuoteen 2018 mennessä.

Voimme saavuttaa kestäviä kustannussäästöjä vain luopumalla perinteisistä
rakenteista ja selkeyttämällä toimintoja kaikkialla konsernissa. Siksi
liiketoiminnan muutokseen investoidaan vuosina 2015 ja 2016 yhteensä 2 mrd.
kruunua. Tavoitteena on saavuttaa vuositasolla 2 mrd. kruunun nettosäästöt
vuonna 2017.

Vakaan taseen ja luottoluokituksen säilyttäminen on meille tärkeää.
Tavoitteenamme on edelleen tarjota houkutteleva tuotto osakkeenomistajille ja
vähintään 3 kruunun osakekohtainen osinko tilikausilta 2014 ja 2015 uuden
osinkopolitiikkamme mukaisesti.

Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden tuloksen perusteella koko vuoden 2014
kehitys­näkymämme pysyvät ennallaan. Odotamme liikevaihdon paikallisissa
valuutoissa olevan hieman pienempi kuin vuonna 2013. Käyttökateprosentin
odotamme olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla, ja
käyttöomaisuusinvestointien odotamme olevan noin 15 prosenttia liikevaihdosta.”

Tukholmassa 17.10.2014

Johan Dennelind
Toimitusjohtaja


Sisältöä koskevat kysymykset
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE−106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
www.teliasonera.com


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen
om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä
annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote
on annettu julkaistavaksi 17.10.2014 klo 7.00 (CET).

Attachments

Financial & Operational data 2014 Q3.xlsx 10171073.pdf