TeliaSoneran tilinpäätöstiedote Tammi–joulukuu 2014


Perusta luotu ja toteutus aloitettu

YHTEENVETO NELJÄNNESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ

  · Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski
2,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 0,2
prosenttia ja oli 26 606 milj. Ruotsin kruunua (26 560). Palvelujen liikevaihto
paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,2 prosenttia.
  · Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3,5 prosenttia paikallisissa
valuutoissa ilman yritysostoja ja ‑myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna
käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 1,4 prosenttia ja oli 8 604 milj.
kruunua (8 728). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 32,3
prosenttiin (32,9).
  · Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 4,8 prosenttia ja oli 6 757
milj. kruunua (7 100).
  · Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 34,2 prosenttia ja
oli 2 938 milj. kruunua (2 190), ja osakekohtainen tulos nousi 0,68 kruunuun
(0,51).
  · Vapaa kassavirta laski 1 635 milj. kruunuun (2 126) käyttöpääoman muutosten
seurauksena.

YHTEENVETO KOKO VUODESTA

  · Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski
1,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 0,8
prosenttia ja oli 101 060 milj. kruunua (101 870). Palvelujen liikevaihto
paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,0 prosenttia.
  · Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 3,1 prosenttia ja
oli 14 502 milj. kruunua (14 970), ja osakekohtainen tulos laski 3,35 kruunuun
(3,46).
  · Vapaa kassavirta laski 13 046 milj. kruunuun (16 310)
käyttöomaisuusinvestointien kasvun ja käyttöpääoman muutosten seurauksena.
  · Yhtiön hallitus ehdottaa, että tavanomaisena osinkona maksetaan 3,00 kruunua
osakkeelta (3,00) eli yhteensä 13,0 mrd. kruunua (13,0), joka on 90 prosenttia
(87) nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta.

Toimitusjohtaja Johan Dennelindin kommentit

”Vuonna 2014 kasvu alallamme oli edelleen vaatima­tonta, mutta TeliaSoneran
käyttökateprosentti ennen kerta­luonteisia eriä pysyi ennusteidemme mukaisesti
edellis­vuoden tasolla ja oli 34,9 prosenttia, vaikka liikevaihto laski jonkin
verran.

Viimeisellä vuosineljänneksellä palvelujen orgaaninen liike­vaihto laski 2,2
prosenttia Euraasian entistä haas­teel­li­semman makrotaloudellisen tilanteen
myötä. Aiempaa jonkin verran hitaamman liikevaihdon yleisen kehityksen
seurauksena konsernin vertailukelpoinen käyttökate laski 3,5 prosenttia.

Ruotsissa jatkoimme verkkojemme uudistamista vasta­tak­semme nopeiden
internetyhteyksien kasvavaan kysyntään. Joulukuussa juhlimme 4G-verkkomme
avaamisen viisivuotispäivää. Verk­kom­me kattaa nyt jo yli 99 prosenttia
väestöstä. Matka­viestin­palvelujen liike­vaihto kasvoi lähes 2 prosenttia
data­käytön lisäännyttyä edelleen. Verkois­sam­me 4G-puhelimien osuus jatkoi
kasvuaan ja 4G-liikennettä oli jo enemmän kuin 3G-liikennettä. Laajensim­me
vuosi­neljänneksen aikana edelleen kuituverkko­amme, joka tavoittaa nyt yli 1,1
miljoonaa kotitaloutta Ruotsissa.

Pyrimme vahvistamaan ydintoimintojamme jatkamalla rakenteellisten
mahdollisuuksien etsimistä toimi­alueellamme. Joulukuun alussa teimme Telenorin
kanssa sopi­muksen Tanskan-toimintojemme yhdistämi­sestä uudek­si
yhteisyritykseksi. Tanskan markkinoilla on jo jonkin aikaa ollut selvästi
tarvetta yhdentymiselle, ja sopimuksen myötä markkinoille syntyy vahva haastaja,
jolla on merkittäviä synergia­mahdollisuuksia.

Euraasiassa kannattavuus laski hieman edellisvuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna, kun yleiseen talous­kasvuun liittyvän epävarmuuden lisääntyminen
vaikutti toimintoihimme keskeisillä markkinoilla, kuten Kazak­stanissa ja
Azerbaidžanissa. Seuraamme tilannetta edelleen tarkasti ja tarkkailemme myös
kehitystä eri markkinoilla.

Muutoskauden jälkeen olemme nyt matkalla kohti uutta TeliaSoneraa. Tavoitteet
ovat korkealla, ja vuonna 2015 toteutamme investointisuunnitelmia kasvun
vauh­dit­ta­mi­seksi ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn vahvis­tami­seksi. Aiomme
mm. nopeuttaa kuitu­verk­kom­­­me laa­­jen­tamista Ruotsissa, tarjota uusia
ratkai­suja yritys­asiak­kail­le ja uudistaa verkkojamme toimialueel­lam­me.
Kiih­dy­tämme liiketoiminnan muutosvauhtia, jotta voim­me yksin­kertaistaa
toimintaamme ja pienentää kustannuksia.

Luomme määrätietoisesti kestävää liiketoimintaa pitkäl­lä aikavälillä, koska se
on tärkeää sekä meille että sidos­ryhmillemme. Viime vuonna edistyimme tässä
merkit­tävästi vahvistettuamme hallintotapaa ja prosesse­ja, mutta työ jatkuu
edelleen. Sitoutuneisuus näkyi myös viimeisimmässä työntekijäkyselyssämme.

Osingonjakopolitiikkamme mukaisesti sekä vuoden 2014 tuloksen ja vakaan
taloudellisen asemamme perusteella hallitus ehdottaa, että osinkona maksetaan
3,00 kruunua osakkeelta eli 90 prosenttia osake­kohtaisesta tuloksesta.

Vuonna 2015 tavoitteenamme on säilyttää käyttökate ennen kertaluonteisia eriä
paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja ja ‑myyntejä suunnilleen vuoden
2014 tasolla, ja odotamme käyttö­omaisuus­investointien olevan noin 17 mrd.
kruunua ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja.”

Tukholmassa 29.1.2015
Johan Dennelind
Toimitusjohtaja

Sisältöä koskevat kysymykset

TeliaSonera AB
www.teliasonera.com/investors
Puh. +46 8 504 550 00

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen
om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä
annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote
on annettu julkaistavaksi 29.1.2015 klo 7.00 (CET).

Attachments

01292894.pdf Financial & Operational data 2014 Q4.xlsx