Tekla Oyj Pörssitiedote 3.8.2007
Tekla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007:
Teklan liikevaihdon ja liiketuloksen kasvu jatkui
Tekla-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 28,03 (22,58)
miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli noin 24 prosenttia.
Katsauskauden liiketulos oli lähes kaksi kertaa parempi kuin
edellisvuoden vastaavana kautena eli 9,62 (4,95) miljoonaa euroa.
Liiketulos oli 34,3 (21,9) prosenttia liikevaihdosta.
Toisen neljänneksen liikevaihto oli 14,43 (12,05) miljoonaa euroa,
missä on kasvua noin 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kauteen
verrattuna. Vuosineljänneksen liiketulos oli 5,84 (3,10) miljoonaa
euroa. Luvussa on mukana noin 2,3 miljoonaa euroa
Defence-liiketoimintojen myynnistä.
Myyty Defence-liiketoiminta on huomioitu neljän ensimmäisen kuukauden
osalta vuoden 2007 luvuissa. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon
kasvu tammi-kesäkuussa 2007 oli noin 25 prosenttia ja liiketulos oli
7,09 (4,98) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 26,2 (23,0).
- Rakennustoimialaa palvelevan Building & Construction
-liiketoiminta-alueen liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys oli
ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvä. Keskeiset markkinat vetävät
edelleen mainiosti. Intia nousi katsauskauden lopulla toiseksi
suurimmaksi markkina-alueeksi Yhdysvaltain jälkeen. Myös Lähi-idässä
myynti on ollut edelleen hyvällä tasolla. Näiden lisäksi kehitys on
ollut varsin myönteistä Pohjoismaissa, jonka osalta on huomattavaa,
että asiakkaat käyttävät Tekla Structuresin ominaisuuksia yhä
laajemmin, sanoo Teklan toimitusjohtaja Ari Kohonen.
- Olemme iloisia myös toisen liiketoiminta-alueemme, kunta- ja
energiatoimialaa palvelevan Infra & Energyn, myönteisestä
kehityksestä toisen kvartaalin aikana.
- Teklan strategiaksi on valittu keskittyminen
ohjelmistotuoteliiketoimintaan. Tämän strategialinjauksen mukaisesti
muodostettiin Infra & Energy vuoden alussa ja myytiin
Defence-projektiliiketoiminta toisen neljänneksen aikana.
- Hallituksen arviot vuoden 2007 liikevaihdosta ja -tuloksesta
säilyvät ennallaan. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvaa
noin 20 prosenttia. Pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi
henkilöresursseja on lisätty ja niitä lisätään edelleen. Tämän vuoksi
kustannukset tulevat nousemaan, mutta odotamme jatkuvien
liiketoimintojen liiketuloksen olevan selvästi parempi kuin
edellisvuonna. Suurimman osan Teklan liikevaihdosta ja
liiketuloksesta tekee Building & Construction -liiketoiminta-alue,
mutta myös Infra & Energyn liikevaihdon arvioidaan kasvavan
vuositasolla maltillisesti ja tuloksen olevan positiivinen.
- - -
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään 3.8. klo
11.30 - 12.30 Scandic Hotel Simonkentän Pavilion-kabinetissa
(Simonkatu 9, Helsinki).
- - -
Tekla Oyj on alansa johtava, kansainvälinen ohjelmistotuoteyritys,
jonka innovatiiviset ohjelmistoratkaisut on kehitetty asiakkaiden
ydinliiketoimintojen tehostamiseen rakentamisessa, energian jakelussa
sekä kuntasektorilla. Yhtiön kehittämiä mallipohjaisia
ohjelmistotuotteita ja niihin liittyviä palveluja käytetään yli 80
maassa. Teklan liikevaihto vuonna 2006 oli noin 50 miljoonaa euroa ja
liiketulos 13,6 miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus
oli 75 prosenttia. Tekla-konsernin palveluksessa työskentelee tällä
hetkellä yli 350 henkilöä, joista kolmannes Suomen ulkopuolella.
Tekla on perustettu vuonna 1966 ja se on Suomen vanhimpia
ohjelmistoyrityksiä. Lisätietoja Teklasta osoitteessa www.tekla.com
TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007
LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS
* Tekla-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 28,03
miljoonaa euroa (tammi-kesäkuussa 2006 22,58 miljoonaa euroa).
* Liikevaihdon kasvu oli 24,1 prosenttia.
* Liiketulos oli 9,62 (4,95) miljoonaa euroa.
* Jatkuvien toimintojen liiketulos oli 7,09 (4,98) miljoonaa euroa.
* Liiketulosprosentti oli 34,3 (21,9).
* Jatkuvien toimintojen liiketulosprosentti oli 26,2 (23,0).
* Osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,17) euroa.
* Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,17) euroa.
* Sijoitetun pääoman tuotto oli 81,7 (53,4) prosenttia.
* Oman pääoman tuotto 59,8 (42,4) prosenttia.
RAHOITUSASEMA
* Liiketoiminnan kassavirta oli 10,35 (10,36) miljoonaa euroa.
* Likvidien varojen määrä oli 30.6.2007 27,13 (22,22) ja 31.12.2006
24,24 miljoonaa euroa.
* Omavaraisuusaste oli 56,1 (55,0) prosenttia.
* Korolliset velat olivat 0,31 (0,88) miljoonaa euroa.
MUITA AVAINLUKUJA
* Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 79 (75)
prosenttia.
* Henkilöstöä oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 371 (312).
* Kesäkuun lopussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien
377 (336).
* Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,76 (0,46) miljoonaa
euroa.
* Oma pääoma/osake oli 1,02 (0,81) euroa.
* Kesäkuun viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä osakkeen kurssi
oli 14,22 (4,75) euroa.
LIIKETOIMINTA-ALUEET
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (ENSISIJAINEN SEGMENTTI)
Q1-Q2/ Q1-Q2/ Muutos 1-12/ Q2/ Q2/
Miljoonaa euroa 2007 2006 2006 2007 2006
Building & Construction 21,43 15,97 5,46 35,88 10,81 8,64
Infra & Energy *) 5,60 5,69 -0,09 11,76 3,11 2,96
Defence **) 1,00 0,92 0,08 2,14 0,51 0,45
Muut 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 28,03 22,58 5,45 49,78 14,43 12,05
LIIKETULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (ENSISIJAINEN SEGMENTTI)
Q1-Q2/ Q1-Q2/ Muutos 1-12/ Q2/ Q2/
Miljoonaa euroa 2007 2006 2006 2007 2006
Building & Construction 6,94 5,05 1,89 12,77 3,09 2,90
Infra & Energy *) 0,14 0,31 -0,17 1,04 0,31 0,30
Defence **) 2,53 -0,03 2,56 0,24 2,51 0,00
Muut 0,01 -0,38 0,39 -0,43 -0,07 -0,10
Yhteensä 9,62 4,95 4,67 13,62 5,84 3,10
*) Vuoden 2007 alussa Energy & Utilities ja Public Infra
-liiketoiminta-alueet
yhdistettiin. Vertailuluvut vuodelta 2006 on laskettu uuden
liiketoiminta-aluejaon mukaisesti.
**) Defence on käsitelty myytynä toimintona myös vertailukauden
osalta. Defencen liiketulokseen on Q2/2007:lla kirjattu noin 2,3
miljoonaa euroa liiketoimintojen myyntivoittoa.
Building & Construction
Teklan rakennustoimialaa palveleva liiketoiminta-alue Building &
Construction (B&C) kehittää ja markkinoi Tekla Structures
-ohjelmistotuotetta teräs- ja betonirakenteiden tuotemallipohjaiseen
suunnitteluun sekä rakentamisen ja valmistamisen ohjaukseen.
Rakennusalan suhdanteet ovat pysyneet hyvällä tasolla kaikilla
keskeisillä markkina-alueilla. Mallintamisjärjestelmien kysyntä
kasvaa ja tuotemallinnuksen asema vahvistuu rakennesuunnittelussa ja
muissa rakennusprosessin vaiheissa. Teklan markkina-asema
3D-mallinnusohjelmistojen toimittajana on vahva kaikilla markkinoilla
ja käyttäjämäärät kasvoivat edelleen.
B&C:n asiakkaiden liiketoimintavolyymeissä ei näy merkkejä
alenemisesta. Volyymimuutosten vaikutukset Teklan tuotteiden
kysyntään eivät ole suoraviivaisia ja lisäksi ne ovat vaikeasti
ennakoitavissa. B&C:n suurin yksittäinen markkina on Yhdysvallat,
jossa pientalorakentamisen näkymät ovat heikentyneet viime aikoina.
Teklan tuotteita ei juurikaan käytetä pientalorakentamisessa, vaan
käyttökohteita ovat pääasiassa liike-, toimisto- ja teolliset
rakennukset.
B&C:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 21,43 (15,97) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi noin 34 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna. Liiketulos oli 6,94 (5,05) miljoonaa
euroa. B&C:n liikevoittoprosentti katsauskaudella oli 32,4 (31,6).
Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen vaihtokurssin muutoksilla oli
pieni negatiivinen vaikutus B&C:n liikevaihtoon ja liiketulokseen.
Toisella neljänneksellä B&C:n liikevaihto oli 10,81 (8,64) miljoonaa
euroa ja liiketulos 3,09 (2,90) miljoonaa euroa. Myös toisella
neljänneksellä jatkettiin henkilömäärän lisäystä myönteisen
kehityksen varmistamiseksi.
Teräsrakennesuunnittelua palveleva tuotetarjonta vastaa selvästi
suurimmasta osasta B&C:n liikevaihdosta. Myös B&C:n muun
tuotetarjonnan myynti kehittyi katsauskaudella myönteisesti.
Erityisesti pohjoismaiset asiakkaat käyttävät Tekla Structuresin
ominaisuuksia yhä laajemmin. Merkittävä osa resurssilisäyksistä onkin
suunnattu ja suunnataan laajentuvaan tuotetarjontaan.
B&C:n kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta
tammi-kesäkuussa 2007 oli 94 (95) prosenttia. Suurimmat
markkina-alueet olivat Pohjois-Amerikka, Intia ja Pohjoismaat, jotka
myös kasvattivat liikevaihtoaan suhteellisesti eniten
katsauskaudella. Lähi-idässä myynti oli edelleen hyvällä tasolla.
Länsi-Euroopassa paras kehitys oli Saksassa.
Tekla liittyi katsauskaudella jäseneksi Business Software Allianceen.
BSA on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tavoitteena on
ohjelmistopiratismin vähentäminen ja laillisen verkkoympäristön
edistäminen.
Infra & Energy
Vuoden 2007 alusta lukien Energy & Utilities ja Public Infra
yhdistettiin Infra & Energy -liiketoiminta-alueeksi. Infra & Energy
keskittyy asiakkaidensa ydinprosesseja tukevien mallipohjaisten
ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen ja myyntiin. Sen tärkeimmät
asiakastoimialat (suluissa tuotteet) ovat energianjakelu (Tekla
Xpower), yhdyskuntatoimi (Tekla Xcity, Tekla Xstreet) ja vesihuolto
(Tekla Xpipe).
Energiatoimialan rakennemuutokset sekä loppuasiakkaiden kasvavat
odotukset energianjakelun luotettavuudelle ja asiakaspalvelulle
lisäävät verkkotietojärjestelmien kehittämis- ja uudistamistarpeita.
Teklan markkina-asema toimialalla on vakaa Pohjoismaissa ja
Baltiassa. Julkisen sektorin paikkatietojärjestelmien
kehittämistarpeet lisääntyvät Suomessa seudullisen yhteistyön
lisääntymisen myötä. Teklan markkina-asema on vahva suurissa ja
keskisuurissa kunnissa Suomessa.
I&E:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 5,60 (5,69) miljoonaa
euroa. Liikevaihto laski 1,6 prosenttia. I&E:n liiketulos oli
katsauskaudella 0,14 (0,31) miljoonaa euroa. I&E:n
liikevoittoprosentti oli 2,5 (5,4). Kansainvälisen liiketoiminnan
osuus oli 37 (32) prosenttia.
I&E:n toinen neljännes oli samalla tasolla kuin edellisvuoden
vastaava neljännes. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 3,11 (2,96)
miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,31 (0,30) miljoonaa euroa.
I&E:n loppuvuoden näkymät ovat myönteiset ja koko vuoden tuloksen
odotetaan olevan positiivinen.
Suurin osa liikevaihdosta koostuu lisä- ja palvelumyynnistä
nykyisille asiakkaille. Energianjakelun alueella Tekla Xpowerin
käytön laajentamisesta sovittiin useiden pohjoismaisten asiakkaiden
kanssa. Yhdyskuntatoimen alueella sovittiin rakennusvalvonnan
sähköisen asioinnin kehittämishankkeesta kuuden suuren suomalaisen
kaupungin kanssa. Sovellus muodostaa jatkossa keskeisen osan Tekla
Xcity-pohjaista yhdyskuntatoimen sähköisen asioinnin
palvelukokonaisuutta.
Uusia asiakkuuksia odotetaan saatavan lähinnä ruotsalaisista
energiayhtiöistä sekä suomalaisista ja ruotsalaisista
vesilaitoksista. Itäisessä Euroopassa liiketoiminnan
käynnistämismahdollisuuksien selvitystyö jatkuu paikallisten
yhteistyökumppanien avulla. Yhdyskuntatoimialalla asiakaskunnan
arvioidaan laajenevan seudullisten palvelujen käyttöönoton myötä
Suomessa.
Defence
Tekla tiedotti 26.4.2007 projektiliiketoimintaa harjoittavan Defencen
myynnistä Patrialle 1.5.2007. Kaupan myötä Patrian palvelukseen
siirtyi runsaat 20 henkiloä.
Defencen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 1,00 (0,92) miljoonaa
euroa. Vastaavien kausien liiketulos oli 2,53 (-0,03) miljoonaa
euroa. Vuoden 2007 liiketuloksessa on mukana liiketoiminnan
myyntivoitto noin 2,3 miljoonaa euroa.
Defence-liiketoiminta-alue käsitellään vuoden 2007 taloudellisessa
raportoinnissa myytynä toimintona.
STRATEGIANA KESKITTYMINEN OHJELMISTOTUOTELIIKETOIMINTAAN
Defence-liiketoimintojen myynnin toteuduttua ja Infra & Energy
-liiketoiminta-alueen muodostamisen jälkeen Tekla keskittyy entistä
voimakkaammin ohjelmistotuoteliiketoimintaan. Yhtiö kehittää ja myy
ohjelmistotuotteita kansainvälisille markkinoille selkeästi
rajatuille asiakastoimialoille. Teklan ohjelmistotuotteet on
tarkoitettu ammattikäyttöön ja asiakkaiden ydinliiketoimintojen
tukemiseen. Ohjelmistotuoteliiketoimintaan keskittyminen mahdollistaa
yhtenäisemmät prosessit tuotekehityksessä ja muun muassa
asiakkuuksien hallinnassa.
TUOTEKEHITYS
Teklan ohjelmistojen kehityksestä vastaavan Software Production
-yksikön nimi muutettiin katsauskaudella. Uusi nimi on Product
Development, mikä kuvaa paremmin Teklan keskittymistä entistä
tiiviimmin omien tuotteiden kehittämiseen ja luopumista
asiakaskohtaisten tietojärjestelmäprojektien kehittämisestä.
Sellaiset tuoteprojektit, joissa tuotteiden ominaisuuksia kehitetään
yhteistyössä yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien kanssa, ovat
kuitenkin edelleen osa I&E -liiketoiminta-alueen tuotepohjaista
ratkaisutarjontaa.
Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla rakennustoimialan tuotekehitys
keskittyi Tekla Structuresin pääversioon. Vuoden 2007 pääversio
julkistettiin huhtikuun puolivälissä. Versiossa 13 on mm. ohjelmiston
suorituskykyyn ja käytettävyyteen liittyviä parannuksia.
Tekla Structuresista tehdään jatkossa vuosittain kaksi versiota
aiemman kolmen version sijaan. Vuotuinen pääversio julkistetaan
keväällä ja väliversio vuoden loppupuolella.
Tekla Xpower ja Tekla Xpipe -ohjelmistoissa keskityttiin kesäkuussa
valmistuneisiin pääversioihin, joissa useita uusia ominaisuuksia on
lisätty erityisesti verkostolaskentaan.
Tekla Xcity ja Tekla Xstreet -ohjelmistojen kehitystyö jatkui
läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kummastakin tuotteesta
julkaistiin kesäkuussa pääversiot.
HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO
Henkilöstö
Tekla-konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa 2007 keskimäärin
371 (312) henkilöä, joista Suomen ulkopuolella keskimäärin 136 (101).
Osa-aikaisten määrä on muutettu vastaamaan täyttä työpanosta. Vuoden
alussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien 365 (324) ja
kesäkuun päättyessä 377 (336), joista Suomen ulkopuolella 147 (105).
Suurimmat henkilöstölisäykset tehtiin tuotekehitykseen ja myyntiin.
Ylin johto
Teklan johtoryhmän jäsenet vuoden 2007 alusta lähtien ovat:
toimitusjohtaja Ari Kohonen, varatoimitusjohtaja Heikki Multamäki
(Teklan liiketoiminnan kehittäminen), johtaja Risto Räty (Building &
Construction), johtaja Kai Lehtinen (Infra & Energy), johtaja Petri
Raitio (Product Development), johtaja Leif Granholm (Tekla Nordic),
johtaja Harald Lundberg (tietohallinto), johtaja Anneli Bergström
(henkilöstö) ja talousjohtaja Timo Keinänen.
OSAKE JA OMISTUSRAKENNE
Osakkeet ja osakepääoma
Tekla Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli kesäkuun 2007 päättyessä 22
586 200. Yhtiön omistuksessa oli 69 600 osaketta, niiden
yhteenlaskettu nimellisarvo oli 2088 euroa ja suhteellinen osuus
yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä oli 0,3 prosenttia. Omista
osakkeista suoritettu vastike oli yhteensä 220 702,46 euroa ja arvo
30.6.2007 kurssin mukaan 989 712 euroa. Osakkeen nimellisarvo on 0,03
euroa. Osakepääoma katsauskauden lopussa oli 677 586 euroa.
Kurssikehitys ja osakevaihto
Osakkeen ylin noteeraus tammi-kesäkuussa 2007 oli 14,94 euroa (6,49)
ja alin 7,60 euroa (3,38). Keskikurssi oli 10,27 euroa
(4,76). Kesäkuun viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 14,22 (4,75)
euroa.
Tammi-kesäkuussa 2007 Helsingin Pörssissä vaihdettiin yhteensä 6 967
468 (8 293 147) Teklan osaketta, mikä vastaa 30,8 (36,7) prosenttia
yhtiön osakekannasta.
Liputukset
Fidelity International Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden 19.3.2007 päivätyn
ilmoituksen mukaan heidän omistuksensa Tekla Oyj:ssä oli alittanut 5
prosentin rajan ja oli 4,09 prosenttia.
Maaliskuun lopussa Fidelity International ja sen tytäryhtiöt
ilmoittivat, että omistusosuus oli ylittänyt 5 prosentin rajan
23.3.2007 osakelainauksen päättymisen takia. Ilmoituksen mukaan uusi
omistusosuus oli 8,37 prosenttia.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Tekla Oyj:n 15. maaliskuuta 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti yhtiön vuoden 2006 tilinpäätöksen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Samalla yhtiökokous myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen, jonka mukaan
tilikaudelta 2006 jaettiin osinkona 20 senttiä sekä 20 senttiä
juhlavuoden lisäosinkona, yhteensä 40 senttiä osakkeelta.
Yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka valittiin uudelleen Ari Kohonen, Esa Korvenmaa,
Olli-Pekka Laine (varapuheenjohtaja), Heikki Marttinen
(puheenjohtaja) ja Erkki Pehu-Lehtonen. Hallituksen varajäseneksi
valittiin uudelleen Timo Keinänen. Henkilöstön edustaja hallituksessa
on Juha Kajanen ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa on Pirjo
Lundén.
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Markku
Marjomaa.
Yhtiökokous uudisti hallituksen valtuutukset liittyen yhtiön
osakepääoman korottamiseen sekä omien osakkeiden luovuttamiseen.
Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen hankkia enintään
500 000 kappaletta yhtiön osakkeita.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Teklan liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät
liittyvät lähinnä markkina- ja kilpailutilanteeseen sekä yleisen
taloudellisen tilanteen kehitykseen.
Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa voidaan nopeasti vastata kasvavaan
kysyntään ja lisämyynnin kate on hyvä. Suurin osa liikevaihdosta
koostuu ohjelmistotuotteiden käyttöön oikeuttavien lisenssien
myynnistä. Näiden kysynnän vaihtelu voi olla nopeaa ja merkittävää.
Lyhyellä aikavälillä ja nopeissa muutoksissa on haasteellista
suhteuttaa kiinteitä henkilöstökustannuksia, joita Teklan
kustannukset valtaosaltaan ovat.
Teklan ohjelmistojen myynti on maantieteellisesti hajautettua eivätkä
yksittäiset asiakkuudet muodosta merkittävää osaa liikevaihdosta,
tämän takia edellä mainittujen kaltaiset riskit eivät ole
merkittäviä.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhdistyneissä Arabiemiraateissa toimiva kiinteistökehitys- ja
rakennuskonserni, Al Attar Group, valitsi heinäkuussa Tekla
Structuresin keskeisten liiketoimintaprosessiensa käyttöön. Tehty
sopimus on Teklan Lähi-idän toimiston suurimpia ja vahvistaa Teklan
asemaa alueen johtavana tietomallinnusratkaisujen tarjoajana.
Tekla irtisanoi FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa tekemänsä
markkinatakaussopimuksen 26.7.2007. Sopimuksen mukainen
markkinatakaus päättyy 31.8.2007.
NÄKYMÄT VUODELLE 2007
Hallitus arvioi jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon kasvuksi noin
20 prosenttia. Pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi henkilöresursseja
on lisätty ja niitä lisätään edelleen. Tämän vuoksi kustannukset
tulevat nousemaan, mutta jatkuvien liiketoimintojen koko vuoden
liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin edellisvuonna.
Liikevaihdon ja liiketuloksen veturina on Building & Construction
-liiketoiminta-alue, mutta myös Infra & Energyn liikevaihdon
arvioidaan kasvavan maltillisesti ja tuloksen olevan positiivinen.
SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS
Tekla Oyj:n tammi-syyskuun 2007 osavuosikatsaus julkistetaan
26.10.2007.
Espoossa 3. elokuuta 2007
TEKLA OYJ
Hallitus
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Ari Kohonen, puh. 030 661 1468, 050 641 24,
ari.kohonen (at) tekla.com
Talousjohtaja Timo Keinänen, puh. 030 661 1773, 0400 813 027,
timo.keinanen (at) tekla.com
Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet
Liitteet:
- Tekla-konsernin tuloslaskelma, tase (lyhennetty) ja
rahavirtalaskelma (lyhennetty)
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
- Osavuosikatsauksen liitetiedot
KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)
KONSERNIN TULOSLASKELMA
Q1-Q2/ Q1-Q2/ 1-12/ Q2/ Q2/
Milj. euroa 2007 2006 2006 2007 2006
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 27,03 21,66 47,64 13,92 11,60
Liiketoiminnan muut tuotot 0,46 0,43 1,02 0,22 0,25
Valmiiden ja kesken-eräisten töiden
varastojen muutos 0,10 0,03 0,02 0,05 0,03
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1,10 -0,89 -2,01 -0,52 -0,49
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12,87 -10,49 -21,70 -6,77 -5,37
Poistot -0,58 -0,61 -1,19 -0,28 -0,31
Liiketoiminnan muut kulut -5,95 -5,15 -10,40 -3,29 -2,61
Liiketulos 7,09 4,98 13,38 3,33 3,10
% liikevaihdosta 26,23 22,99 28,09 23,92 26,72
Rahoitustuotot 0,77 0,42 1,06 0,27 0,20
Rahoituskulut -0,50 -0,39 -0,91 -0,24 -0,27
Tulos ennen veroja 7,36 5,01 13,53 3,36 3,03
% liikevaihdosta 27,23 23,13 28,40 24,14 26,12
Tuloverot -2,11 -1,23 -3,55 -1,03 -0,71
Tilikauden tulos jatkuvista
toiminnoista 5,25 3,78 9,98 2,33 2,32
Myydyt toiminnot:
Tilikauden tulos myydyistä
toiminnoista 1,87 -0,03 0,18 1,86 0,00
Tilikauden tulos 7,12 3,75 10,16 4,19 2,32
Jakautuminen emoyhtiön omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen
tulos:
Osakekohtainen tulos (EUR) 0,32 0,17 0,45 0,19 0,10
Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta.
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
jatkuvien toimintojen voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos (EUR) 0,23 0,17 0,44 0,10 0,10
Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta.
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
myytyjen toimintojen voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos (EUR) 0,08 0,00 0,01 0,08 0,00
Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta.
LYHENNETTY KONSERNITASE
Milj. euroa 6/2007 6/2006 12/2006
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttö-omaisuushyödykkeet 1,63 1,69 1,74
Liikearvo 0,10 0,10 0,10
Aineettomat hyödykkeet 0,76 0,37 0,49
Muut rahoitusvarat 0,30 0,30 0,30
Saamiset 0,49 0,70 0,56
Laskennalliset
verosaamiset 0,14 0,30 0,36
Pitkäaikaiset varat yht. 3,42 3,46 3,55
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 0,14 0,05 0,04
Myyntisaamiset ja muut
saamiset 10,57 7,28 10,90
Muut rahoitusvarat 21,15 15,89 18,60
Rahavarat 6,03 6,39 5,69
Lyhytaikaiset varat yht. 37,89 29,61 35,23
Myytyihin toimintoihin liittyvät
varat 0,00 0,69 0,97
Varat yhteensä 41,31 33,76 39,75
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 0,68 0,68 0,68
Ylikurssirahasto 8,89 8,89 8,89
Muu oma pääoma 1,14 1,37 1,22
Kertyneet voittovarat 12,22 7,28 13,93
Oma pääoma yhteensä 22,93 18,22 24,72
Pitkäaikaiset velat
Varaukset 0,62 0,83 0,83
Korolliset velat 0,04 0,28 0,27
Pitkäaikaiset velat yht. 0,66 1,11 1,10
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 16,31 12,58 12,17
Kauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verovelat 0,46 0,89 0,80
Lyhytaikaiset korolliset
velat 0,27 0,60 0,43
Lyhytaikaiset velat yht. 17,04 14,07 13,40
Velat yhteensä 17,70 15,18 14,50
Myytyihin toimintoihin liittyvät
velat 0,68 0,36 0,53
Oma pääoma ja velat yht. 41,31 33,76 39,75
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Arvon
Yli- muu- Kerty- Kerty-
kurs- Vara- tos- neet neet
Osake- si- ra- ra- muun- voit-
pää- rahas- has- has- to- to-
oma to to to erot varat Yht.
Oma pääoma 1.1.2006 0,68 8,89 1,33 0,04 -0,05 6,32 17,21
Muuntoerot -0,02 -0,09 -0,11
Myytävissä olevien
sijoitusten arvonmuutokset 0,07 0,07
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut erät 0,00 0,00 0,00 0,07 -0,02 -0,09 -0,04
Tilikauden voitto 3,75 3,75
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,07 -0,02 3,66 3,71
Osingonjako -2,70 -2,70
Oma pääoma 30.6.2006 0,68 8,89 1,33 0,11 -0,07 7,28 18,22
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Arvon
Yli- muu- Kerty- Kerty-
kurs- Vara- tos- neet neet
Osake- si- ra- ra- muun- voit-
pää- rahas- has- has- to- to-
oma to to to erot varat Yht.
Oma pääoma 1.1.2007 0,68 8,89 1,33 0,10 -0,21 13,93 24,72
Muuntoerot -0,10 0,18 0,08
Myytävissä olevien
sijoitusten arvonmuutokset 0,02 0,02
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut erät 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,10 0,18 0,10
Tilikauden voitto 7,12 7,12
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,10 7,30 7,22
Osingonjako -9,01 -9,01
Oma pääoma 30.6.2007 0,68 8,89 1,33 0,12 -0,31 12,22 22,93
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Q1-Q2/ Q1-Q2/ 1-12/
Milj. euroa 2007 2006 2006
Liiketoiminnan rahavirrat:
Jatkuvat toiminnot 9,75 10,61 13,15
Myydyt toiminnot 0,60 -0,25 -0,14
Liiketoiminnan nettorahavirta 10,35 10,36 13,01
Investointien rahavirrat:
Investoinnit -0,76 -0,46 -1,33
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,02 0,00 0,13
Rahavirta myydyn liiketoiminnan myynnistä 2,35
Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -28,57 -22,71 -48,64
Luovutustulot myytävissä olevista
rahoitusvaroista 25,34 18,54 43,84
Saadut korot myytävissä olevista
rahoitusvaroista 0,33 0,10 0,40
Investointien nettorahavirta -1,29 -4,53 -5,60
Rahoituksen rahavirrat:
Osingonjako -9,01 -2,70 -2,70
Lainojen takaisinmaksut -0,39 -0,41 -0,59
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,02 -0,05 -0,06
Rahoituksen nettorahavirta -9,42 -3,16 -3,35
Rahavarojen muutos -0,36 2,67 4,06
Rahavarat tilikauden alussa 7,78 3,72 3,72
Rahavarat tilikauden lopussa 7,42 6,39 7,78
Rahavirtalaskelman rahavarat koostuvat:
Rahavarat 6,03 6,39 5,69
Myytävissä olevat rahoitusvarat, rahavarat 1,39 0,00 2,09
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Liitetiedot miljoonina euroina, ellei muuta ole ilmoitettu.
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset)
mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2006
tilinpäätöksessä. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja
tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan
1.1.2007, on esitetty yksityiskohtaisesti vuoden 2006
tilinpäätöksessä. Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ei ole
ollut merkittävää vaikutusta tulokseen tai osavuosikatsauksessa
esitettäviin tietoihin. Osavuosikatsauksessa esitettävät liitetiedot
ovat tilintarkastamattomia.
Arvioiden käyttö
Osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä konsernin johto joutuu
tekemään osavuosikatsauksen sisältöön vaikuttavia arvioita ja
olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden
soveltamisessa. Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen,
mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa
käytetyistä arvioista. Vahvistetuista tappioista kirjataan
laskennallisia verosaamisia siinä määrin kuin on todennäköistä, että
niitä voidaan käyttää hyväksi tulevien tilikausien verotettavaa tuloa
vastaan. Lopullinen tulos saattaa poiketa tehdyistä arvioista.
Segmentti-informaatio
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (ensisijainen segmentti)
Q1-Q2/ Q1-Q2/ 1-12/ Q2/ Q2/
Miljoonaa euroa 2007 2006 2006 2007 2006
Building & Construction 21,43 15,97 35,88 10,81 8,64
Infra & Energy *) 5,60 5,69 11,76 3,11 2,96
Defence **) 1,00 0,92 2,14 0,51 0,45
Muut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 28,03 22,58 49,78 14,43 12,05
Liiketulos liiketoiminta-alueittain (ensisijainen segmentti)
Q1-Q2/ Q1-Q2/ 1-12/ Q2/ Q2/
2007 2006 2006 2007 2006
Building & Construction 6,94 5,05 12,77 3,09 2,90
Infra & Energy *) 0,14 0,31 1,04 0,31 0,30
Defence **) 2,53 -0,03 0,24 2,51 0,00
Muut 0,01 -0,38 -0,43 -0,07 -0,10
Yhteensä 9,62 4,95 13,62 5,84 3,10
*) Vuoden 2007 alussa Energy & Utilities ja Public Infra
-liiketoiminta-alueet yhdistettiin. Vertailuluvut vuodelta 2006 on
laskettu uuden liiketoiminta-aluejaon mukaisesti.
**) Defence on käsitelty myytynä toimintona myös vertailukauden
osalta. Defencen liiketulokseen on Q2/2007 kirjattu 2,3 miljoonaa
euroa liiketoimintojen myyntivoittoa.
Tunnusluvut 6/2007 6/2006 12/2006
Tulos/osake (EPS), EUR 0,32 0,17 0,45
Jatkuvien toimintojen tulos/osake (EPS),
EUR 0,23 0,17 0,44
Myytyjen toimintojen tulos/osake (EPS),
EUR 0,08 0,00 0,01
Oma pääoma/osake, EUR 1,02 0,81 1,10
Korollinen vieras pääoma 0,31 0,88 0,69
Omavaraisuusaste, % 56,1 55,0 63,4
Nettovelkaantumisaste, % -117,0 -117,1 -95,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 81,7 53,4 63,1
Oman pääoman tuotto, % 59,8 42,4 48,5
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
22 516 600 22 516 600 22 516 600
Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin
22 516 600 22 516 600 22 516 600
Bruttoinvestoinnit, MEUR 0,76 0,46 1,33
% liikevaihdosta 2,81 2,12 2,79
Henkilöstö keskimäärin 371 312 324
Myydyt toiminnot
Defence-liiketoiminta
Teklan Defence-liiketoiminta siirtyi Patrialle 1.5.2007. Alla
olevissa laskelmissa on esitetty myydyn liiketoiminnan tulos- ja
rahavirtavaikutus katsauskaudella. Teklalla on lisäksi mahdollisuus
lisäkauppahintaan, joka riippuu myydyn liiketoiminnan myynnin
kehityksestä.
Defence-liiketoiminnan tulos
Q1-Q2/ Q1-Q2/ 1-12/
2007 2006 2006
Tuotot 1,00 0,92 2,14
Kulut -0,81 -0,95 -1,90
Voitto ennen veroja 0,19 -0,03 0,24
Verot -0,05 -0,06
Voitto verojen jälkeen 0,14 -0,03 0,18
Defence-liiketoiminnan myyntivoitto 2,34
Verot -0,61
Myyntivoitto verojen jälkeen 1,73 0,00 0,00
Myytyjen toimintojen tilikauden
voitto 1,87 -0,03 0,18
Defence-liiketoiminnan
rahavirtalaskelma
Liiketoiminnan rahavirta 0,60 -0,25 -0,14
Investointien rahavirta *) 2,35 0,00 0,00
Rahoituksen rahavirta 0,00 0,00 0,00
Rahavirta yhteensä 2,95 -0,25 -0,14
*) Investoinnit on hankittu Teklassa keskitetysti eikä niitä ole
allokoitu liiketoiminnoille.
Defence-liiketoiminnan myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen
asemaan
30.6.2007
Ostovelat ja muut velat 0,02
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat 0,66
Velat yhteensä 0,68
Saadut vastikkeet ja vaikutus rahavaroihin
Rahana saatu vastike 2,35
Myydyn toiminnon rahavarat 0,00
Saatujen vastikkeiden kokonaismäärä 2,35
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/
Milj. euroa 2007 2007 2006 2006 2006
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 13,92 13,11 14,55 11,43 11,60
Liiketoiminnan muut tuotot 0,22 0,24 0,33 0,26 0,25
Valmiiden ja kesken-eräisten
töiden varastojen muutos 0,05 0,05 -0,04 0,03 0,03
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -0,52 -0,58 -0,87 -0,25 -0,49
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut -6,77 -6,10 -6,14 -5,07 -5,37
Poistot -0,28 -0,30 -0,30 -0,28 -0,31
Liiketoiminnan muut kulut -3,29 -2,66 -3,07 -2,18 -2,61
Liiketulos 3,33 3,76 4,46 3,94 3,10
% liikevaihdosta 23,92 28,68 30,65 34,47 26,72
Rahoitustuotot 0,27 0,50 0,35 0,29 0,20
Rahoituskulut -0,24 -0,26 -0,43 -0,09 -0,27
Tulos ennen veroja 3,36 4,00 4,38 4,14 3,03
% liikevaihdosta 24,14 30,51 30,10 36,22 26,12
Tuloverot -1,03 -1,08 -1,14 -1,18 -0,71
Tilikauden tulos jatkuvista
toiminnoista 2,33 2,92 3,24 2,96 2,32
Myydyt toiminnot:
Tilikauden tulos myydyistä
toiminnoista 1,86 0,01 0,27 -0,06 0,00
Tilikauden tulos 4,19 2,93 3,51 2,90 2,32
Q1-Q2/ Q1-Q2/ 1-12/
Tuloverot 2007 2006 2006
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot -1,90 -0,86 -3,23
Laskennalliset verot -0,21 -0,37 -0,32
Yhteensä -2,11 -1,23 -3,55
Katsauskauden tulokseen ennen
veroja on sovellettu vuoden
arvioitua keskimääräistä
verokantaaa.
Aineelliset
käyttöomaisuus-hyödykkeet 6/2007 6/2006 12/2006
Hankintameno kauden alussa 6,82 6,47 6,47
Muuntoero -0,02 -0,02 -0,03
Lisäykset 0,37 0,39 0,98
Vähennykset -0,23 -0,33 -0,60
Hankintameno kauden lopussa 6,94 6,51 6,82
Kertyneet poistot kauden
alussa 5,08 4,61 4,61
Muuntoero -0,02 -0,02 -0,03
Vähennysten kertyneet poistot -0,18 -0,25 -0,44
Tilikauden poistot 0,43 0,48 0,94
Kertyneet poistot kauden
lopussa 5,31 4,82 5,08
Tasearvo kauden lopussa
1,63 1,69 1,74
Investoinnit koostuivat
tavanomaisista
käyttöomaisuusinvestoinneista
tietokonelaitteisiin ja
-ohjelmistoihin sekä
kalustoon.
Varaukset
Tappiol- Eläke-
liset Varauk-
sopim. set Yhteensä
1.1.2007 0,75 0,08 0,83
Varausten vähennykset -0,21 -0,21
30.6.2007 0,54 0,08 0,62
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
6/2007 6/2006 12/2006
Omasta puolesta annetut
vakuudet
Annetut yrityskiinnitykset
(pankkitakauslimiitin
vakuutena) 0,50 0,50 0,50
Pantatut rahavarat 0,07 0,03 0,08
Muut vastuusitoumukset
Takaukset 0,06 0,06 0,07
Leasing- ja
vuokrasopimusvastuut
Toimitilat 5,62 3,55 3,38
Muut 0,74 0,76 0,87
Yhteensä 6,36 4,31 4,25
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit:
Käypä arvo 0,07 0,05 0,06
Kohde-etuuksien nimellisarvo 3,76 1,62 3,85
Konserni solmii valuuttajohdannaissopimuksia
suojatakseen todennäköisten myyntisopimusten
valuuttakurssiriskiä. Valuuttatermiinisopimukset ja
valuuttaoptiot kirjataan käypään arvoon
tulosvaikutteisesti. Valuuttajohdannaisilla suojataan
US-dollarimääräistä nettomaksuvirtaa.
Lähipiiritapahtumat 6/2007 6/2006 12/2006
Gerako Oy
Palveluiden ostot 0,03 0,03 0,07
Kulujen ed.veloitukset 0,00 0,01 0,02
Johdon työsuhde-etuudet
Palkat ja työsuhteen
päättymisen jälkeiset etuudet 0,82 0,69 1,44
Johdolla tarkoitetaan tässä
Tekla Oyj:n johtoryhmän
jäseniä.
Tekla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007
| Quelle: Tekla