Feelgood: Bokslutskommuniké för 2007


Feelgood Svenska AB (publ), 556511-2058

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden
föregående år.


Fjärde kvartalet i sammandrag
-         Nettoomsättningen uppgick till 139,0 (130,4) Mkr
-         Rörelseresultatet uppgick till 11,8 (14,1) Mkr
-         Resultatet efter skatt uppgick till 11,4 (12,4) Mkr
-         Resultatet per aktie var 0,14 (0,15) kr

Året i sammandrag
-         Feelgood redovisar sitt historiskt bästa årsresultat
-         Nettoomsättningen uppgick till 474,9 (463,5) Mkr
-         Rörelseresultatet uppgick till 12,9 (2,4) Mkr
-         Resultatet efter skatt uppgick till 11,6 (-0,5) Mkr
-         Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till
25,7 (-1,5) Mkr
-         Resultatet per aktie var 0,14 (-0,01) kr
-         Soliditeten förbättrades till 31% (26%)


VD's kommentar
Feelgood har åstadkommit en rejäl resultatförbättring under 2007 och
vi redovisar nu vårt bästa årsresultat hittills. Det är i sig mycket
glädjande, samtidigt som jag konstaterar att vi fortfarande har en
bit kvar till en lönsamhet i nivå med våra långsiktiga mål.
Kassaflödet förbättrades också avsevärt under 2007 och nettoskulden
minskade med 10 Mkr trots att vi under året genomförde ett
lånefinansierat företagsförvärv. I och med årets resultat redovisar
dessutom moderbolaget f f g fritt eget kapital.
I december 2007 förvärvade vi Esculapen Företagshälsovård med
verksamhet i Umeå och Skellefteå. Därmed stärkte vi vår närvaro i
norra Sverige och passerar även en viktig milstolpe i Feelgoods
tillväxtambitioner, nämligen 500 Mkr i omsättning på årsbasis.
Tredje kvartalet var mycket svagt, vilket var och är gemensamt för
hela branschen, men med en förbättrad resursplanering under 2008
skall vi minska de negativa effekterna under denna lågsäsong. Under
tredje kvartalet 2007 var Feelgood dessutom involverat i långt gångna
förhandlingar om ett större förvärv. Detta tog stora ledningsresurser
i anspråk och genererade också omfattande konsultkostnader som
belastat resultatet med c:a 2 Mkr Det är i det sammanhanget glädjande
att vi i fjärde kvartalet kunde komma tillbaka och åter redovisa ett
starkt kvartal.
Feelgood utsågs under 2007 till en prioriterad riksleverantör i ett
ramavtal med Verket för Högskoleservice (VHS), en av de viktigaste
upphandlingarna i branschen detta år. Avtalet ger oss tillgång till
en marknad om c:a 130 Mkr årligen som vi tidigare inte kunde nå.
En annan viktig nyhet under 2007 är regeringens beslut att ge
företagshälsovården ett utökat ansvar och en större roll i kampen mot
långtidssjukskrivningar. Företagshälsovården anses på goda grunder
vara väl skickat att identifiera ohälsa på arbetsplatserna, redan på
ett tidigt stadium. De förändrade politiska förutsättningarna kommer
att öka efterfrågan både från befintliga och nya kunder. Här kommer
Feelgood att vara en stor och viktig aktör som partner till våra
kunder.
Utan de konsult- och förvärvskostnader som ligger utanför ordinarie
drift under 2007 och med fortsatta åtgärder i de enheter som
redovisar förluster samt med en även i övrigt förbättrad effektivitet
kommer vi enligt min bedömning att åstadkomma ett ytterligare
förbättrat resultat 2008.
Vi kan med därför med stor tillförsikt se fram emot ett spännande
2008!

Omsättning och resultat före skatt (EBT)


(Mkr)     Q1           Q2          Q3          Q4
2007  124,8 5,6   122,7  2,4   88,4 -8,2   139,0 11,3
2006  125,7 2,4   118,7 -7,1   88,6 -8,6   130,4 13,3
2005  104,8 3,1   112,0  4,0   90,3 -1,5   125,8  2,8



Ledningsförändringar
Tillförordnade verkställande  direktören Johannes  Cullberg avgick  i
december. Till  ny  t  f VD  utsågs  bolagets  ekonomidirektör  Claes
Fägersten. Beslut  om tillsättande  av VD  kommer att  meddelas  inom
kort.

Förvärv av verksamheter
Den 28 december genomfördes förvärvet av Esculapen  Företagshälsovård
i Umeå och Skellefteå. Förvärvet finansierades helt med banklån.

Investeringar
Koncernens    investeringar    i    materiella    och    immateriella
anläggningstillgångar uppgick  till  14,4  (25,5)  Mkr.  Av  beloppet
härrör större  delen  från  förvärvet av  dotterbolaget  Esculapen  i
december 2007.

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,7 (-1,5)
Mkr.
Koncernens nettoskuld vid periodens utgång uppgår till 40,9 (50,9).
Koncernens likvida medel uppgick till 10,5 (6,7) Mkr. Koncernen hade
vid periodens utgång 51,3 (57,6) Mkr i räntebärande skulder, varav
32,5 Mkr i bankskuld och 18,8 Mkr i pensionsskuld.
Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av beviljad
checkräkningskredit uppgick till 34,3 (26,5) Mkr.
Koncernen har outnyttjade skattemässiga förlustavdrag om c:a 177 Mkr.
Viss del av dessa är redovisade i balansräkningen med 22 Mkr
(uppskjuten skattefordran).
Eget kapital 2007-12-31 uppgick i koncernen till 84,9 (74,3) Mkr, och
soliditeten till 31,0 (26,2) %.

Nyemissioner och bemyndiganden
Inga nyemissioner har registrerats under året.
Årsstämman 2007 bemyndigade styrelsen att utge högst 4 000 000 aktier
motsvarande en utspädning om mindre än fem procent. Motivet till
bemyndigandet är att bolaget skall ges möjlighet att vid ett
eventuellt företagsförvärv kunna betala hela eller delar av
köpeskillingen med bolagets aktier. Bemyndigandet har inte
utnyttjats.
Registrerat aktiekapital per 2007-12-31 uppgår till 104 925 463:75
kronor fördelat på 83 940 371 aktier.

Personal
Medelantalet anställda uppgick under perioden till 553 (569).

Moderbolaget
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i
form av koncernledande funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för
perioden uppgick till 15,2 (15,8) Mkr. Hela summan är fakturering
till dotterbolag. Resultat efter skatt uppgick till -10,7 (-44,4)
Mkr.
Investeringarna uppgick till 13,5 (16,7) Mkr. Investeringarna består
i huvudsak av aktierna i Esculapen. Moderbolagets likvida medel
uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 (0,0) Mkr.
Disponibla likvida medel inklusive beviljad checkräkningskredit
uppgick till 0,0 (5,0) Mkr. Efter koncernbidrag redovisar
moderbolaget 0,8 Mkr i fritt eget kapital.
Moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag redovisas på
sid 10.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Inga väsentliga förändringar av moderbolagets och koncernens risker
och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. De riskfaktorer som
bedöms ha störst betydelse är marknadsberoende, politiska beslut,
leverantörsberoende, kundberoende, finansiella risker och risken för
dataavbrott. Se vidare om detta i årsredovisningens för 2006
förvaltningsberättelse (sid 17) och noter 37 och 38.

Framtidsutsikter
Feelgood har redovisat en kraftig resultatförbättring under 2007
jämfört med året innan. Styrelsen bedömer att resultatförbättringarna
kommer att fortsätta under 2008. Därutöver har bolagets
tjänstepensionsförvaltare Alecta aviserat att man kommer att
genomföra premiesänkningar för 2008, vilket förbättrar
förutsättningarna för ytterligare resultatförbättringar.

Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén har för koncernen upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering, och för
moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen.  Samma
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har använts i
bokslutskommunikén som i årsredovisningen för 2006.

Revisorns granskning
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorns granskning.

Ekonomisk information
-          Delårsrapport för tre månader; 24 april 2008
-          Delårsrapport för sex månader; 28 augusti 2008
-          Delårsrapport för nio månader; 23 oktober 2008
-          Bokslutskommuniké för 2008; 16 februari 2009

Vinstutdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2007.

Årsredovisning
Årsredovisning för 2007 distribueras med post direkt till
aktieägarna, samt finns tillgänglig på Feelgoods huvudkontor från den
11 april 2008.

Årsstämma 2008
Årsstämma 2008 hålls i Stockholm den 15 maj.

Nomineringskommitté
I enlighet med årsstämmobeslut den 22 maj 2007 har
nomineringskommitté inför styrelseval vid årsstämman 2008 utsetts.
Kommittén är utsedd bland bolagets största aktieägare och består
förutom av styrelsens ordförande Uwe Löffler, av Christoffer
Lundström (Provobis Holding AB), Ulf Strömsten (Catella
Kapitalförvaltning AB) och Torsten Söderberg (Syoto AB).


Övrig information
Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns tillgängliga
från och med publicerings-tillfället på Feelgoods webbplats
www.feelgood.se under fliken Investerare/Rapporter. På webb-platsen
finns också möjlighet att anmäla om prenumeration av koncernens
finansiella information.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Feelgood skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 19 februari 2008 kl 12.




Kontaktpersoner:
Claes Fägersten, t f VD, ekonomidirektör, 070 -750 55 77
Uwe Löffler, styrelsens ordförande, 0708 - 11 49 72




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stockholm den 19 februari 2008


Feelgood Svenska AB (publ)


Claes Fägersten
t f verkställande direktör




Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Pièces jointes

Bokslutskommunike for ar 2007
GlobeNewswire