Rautaruukki Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2011: Kysyntä kasvussa - liikevoitto parani selvästi


Rautaruukki Oyj Osavuosikatsaus 20.7.2011 klo 9.00

Huhti-kesäkuu 2011 (4-6/2010)
- Saadut tilaukset olivat 672 milj. euroa (596). Kasvua oli 13 %.
- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 730 milj. euroa (647). Kasvua oli 13 %.
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 71 milj. euroa (45). Se oli 9,7 %
liikevaihdosta.
- Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 62 milj. euroa (39). Se oli 8,5 %
liikevaihdosta.

Tammi-kesäkuu 2011 (1-6/2010)
- Saadut tilaukset olivat 1 346 milj. euroa (1 103). Kasvua oli 22 %.
- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 1 405 milj. euroa (1 147). Kasvua oli 22 %.
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 96 milj. euroa (2). Se oli 6,8 %
liikevaihdosta.
- Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 76 milj. euroa (-12). Se oli 5,4 %
liikevaihdosta.

Arvio vuoden 2011 taloudellisesta kehityksestä
Rautaruukki säilyttää tulosohjauksensa ennallaan. Konsernin liikevaihdon vuonna
2011 arvioidaan kasvavan noin 25 prosenttia edellisvuodesta. Konsernin
kannattavuuden arvioidaan paranevan selvästi vuoteen 2010 verrattuna.


AVAINLUVUT
--------------------------------------------------------------------
                                  4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10   2010
--------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoiset luvut

Vertailukelpoinen liikevaihto, Me    730    647  1 405  1 147  2 403

Vertailukelpoinen liikevoitto, Me     71     45     96      2     38

Vertailukelpoinen liikevoitto
liikevaihdosta, %                    9,7    6,9    6,8    0,1    1,6

Vertailukelpoinen tulos ennen
veroja, Me                            62     39     76    -12      8



Raportoidut luvut

Raportoitu liikevaihto, Me           730    655  1 405  1 160  2 415

Raportoitu liikevoitto, Me            68     34     93     -2    -12

Raportoitu tulos ennen veroja, Me     59     28     74    -16    -74



Liiketoiminnan nettorahavirta, Me      7     14     13    -41    -64

Nettorahavirta ennen
rahoitusta, Me                       -34    -38    -64   -125   -226

Tulos/osake, e                      0,32   0,14   0,38  -0,09  -0,57

Sijoitetun pääoman tuotto
(liukuva 12 kk), %                                 4,1   -4,4   -0,3

Sijoitetun pääoman tuotto
(annualisoitu), %                                  8,9    0,0   -0,3

Nettovelkaantumisaste, %                          57,9   35,9   44,7

Omavaraisuusaste, %                               48,7   55,2   55,3

Henkilöstö keskimäärin            11 688 11 632 11 839 11 733 11 693
--------------------------------------------------------------------



Toimitusjohtaja Sakari Tamminen:

Voimme monelta osin olla tyytyväisiä vuoden toiseen neljännekseen.
Markkinatilanne lähes kaikissa liiketoiminnoissamme jatkui suotuisana.
Positiivisinta huhti-kesäkuussa olivat erikoisterästuotteiden myynnin kasvu,
teräsliiketoiminnan hyvä kannattavuus sekä rakentamisen liiketoiminnan
kääntyminen kannattavaksi. Konepajaliiketoiminta jäi vielä tappiolliseksi,
vaikka sekin paransi liikevoittoaan edellisvuoteen verrattuna. Myös rakentamisen
liiketoiminnassa meillä on vielä paljon parannettavaa.

Saamamme tilaukset kasvoivat 13 prosenttia edellisvuoden vertailujaksosta 672
miljoonaan euroon. Kysyntä toisella neljänneksellä kasvoi voimakkaimmin Suomessa
ja muissa Pohjoismaissa, itäisen Keski-Euroopan osalta etenkin Puolassa sekä
lisäksi Venäjällä. Liikevaihtomme huhti-kesäkuussa kasvoi 13 prosenttia
edellisvuodesta 730 miljoonaan euroon. Suomessa liikevaihto kasvoi erityisesti
rakentamisen liiketoiminnassa, kun muissa Pohjoismaissa kasvu tuli pääosin
teräs- ja konepajaliiketoiminnoista. Suhteellisesti parhaiten liikevaihto kasvoi
itäisessä Keski-Euroopassa.

Rakentamisen liiketoiminnassa positiivisinta oli noin 30 prosentin kasvu sekä
asuinrakentamisen kattotuotteissa että liike- ja toimitilarakentamisessa. Liike-
ja toimitilarakentamisen toimitukset kasvoivat selvästi etenkin Suomessa,
Ruotsissa, Puolassa ja Romaniassa. Myös Venäjällä kasvuvauhti oli hyvä, etenkin
konseptirakennusten osalta, ja Venäjän liikevaihto kasvoikin noin 25 prosenttia
edellisvuodesta.

Konepajaliiketoiminnassa keskeisten asiakastoimialojemme näkymät vahvistuivat
edelleen huhti-kesäkuussa, mihin vaikuttivat erityisesti kehittyvien
markkinoiden kasvu ja kaivosteollisuuden koneiden ja laitteiden lisääntynyt
kysyntä. Konepajaliiketoimintamme liikevaihto kasvoikin huhti-kesäkuussa
neljänneksen edellisvuodesta. Eniten kasvua oli ohjaamojen, runkojen ja puomien
toimitusmäärissä nosto- ja kuljetusvälineteollisuudelle. Myös toimitukset
kaivosteollisuuden ja metsäkoneiden laitevalmistajille jatkoivat kasvuaan.

Teräsliiketoiminnassa myynti vuoden toisella neljänneksellä kasvoi lähes
kaikilla markkina-alueilla ja kaikille keskeisille asiakastoimialoille.
Erityisen hyvin liikevaihto kehittyi lähimarkkina-alueellamme Suomessa ja muissa
Pohjoismaissa. Suhteellisesti vahvinta kasvu oli itäisessä Keski-Euroopassa, ja
myös Venäjällä teräsliiketoiminta kasvoi rakentamisen imussa.
Erikoisterästuotteiden myynti kasvoi sekä uusilla markkina-alueilla kuten
Kiinassa ja Etelä-Afrikassa että Länsi-Euroopassa, ja toisella neljänneksellä
niiden osuus oli 34 prosenttia teräsliiketoiminnan liikevaihdosta.

Konsernin kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Liikevoittoa kasvattivat
korkeampien myyntihintojen lisäksi kapasiteetin parempi käyttöaste sekä
erikoisterästuotteiden myynnin kasvu. Toisella vuosineljänneksellä
tavoitteenamme oli kääntää ratkaisuliiketoimintojen liikevoitto positiiviseksi.
Rakentamisen osalta tässä onnistuttiin, mutta konepajaliiketoiminnassa
tavoitteesta vielä jäätiin. Jatkamme toimenpiteitä kustannustehokkuuden ja
kannattavuuden parantamiseksi ratkaisuliiketoiminnoissa.

Näkymät keskeisillä markkina-alueillamme ovat edelleen suotuisat, vaikka
Euroopan velkakriisi luokin epävarmuutta markkinakehitykseen. Liike- ja
toimitilarakentamisen arvioimme kääntyvän kasvuun useilla markkina-alueilla
vielä tänä vuonna ja asuinrakentamisen ennakoimme pysyvän hyvällä tasolla. Myös
konepajaliiketoiminnassa ennakoimme markkinatilanteen edelleen paranevan vuoden
toisella puoliskolla. Teräsliiketoiminnassa kysyntä on hyvällä tasolla.
Arvioimme, että jakeluverkostomme laajentaminen kehittyville sekä
kaivosteollisuuteen keskittyville markkinoille vaikuttaa positiivisesti
erikoisterästuotteiden myyntiin.

Konsernin liikevaihdon vuonna 2011 arvioidaan kasvavan noin 25 prosenttia
edellisvuodesta. Konsernin kannattavuuden arvioidaan paranevan selvästi vuoteen
2010 verrattuna.

Rautaruukki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 löytyy kokonaisuudessaan
tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, puh. 020 592 9075
Talous- ja rahoitusjohtaja Markku Honkasalo, puh. 020 592 8840



Englanninkielinen analyytikko- ja mediatilaisuus järjestetään 20.7.2011 klo
10.30 osoitteessa Ruukki, Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki.

Tiedotustilaisuutta ja esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo
10.30 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukki.fi/sijoittajat.
Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta soittamalla 5-10
minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: +44 (0)20 7162 0125, tunnus: 898257.

Webcast-tallenne on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla 20.7.2011 noin klo
16.00 lähtien. Puhelinkonferenssin nauhoitus on kuunneltavissa 3.8.2011 asti
numerossa: +44 (0)20 7031 4064, tunnus: 898257.

Rautaruukki Oyj
Anne Pirilä
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 27 maassa ja
henkilöstöä noin 11 700. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,4 miljardia euroa.
Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö
käyttää markkinointinimeä Ruukki.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.fi


[HUG#1532177]

Attachments